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    <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190 - anni 2014</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-27</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Comune di Ferrara</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-02-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
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      <oggetto>integrazione al servizio di consulenza supporto assistenza gestione attività tecniche e amministrative progetto europeo life10/env/it/373 lowaste market</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINE ELETTRICHE SITUATE PRESSO MOTOVELODROMO, EX CONVENTO S.PAOLO, SCUOLA BONATI</oggetto>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>CONTROLLO DOCUMENTI DI TRASPORTO DEI MATERIALI DI INGRESSO NEI CANTIERI PER L'ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO TUBAZIONE IDRICA PRESSO IL CAMPO SCUOLA DI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Multisystem s.r.l. riparazione fax anno 2014</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione e lavaggio tende anno 2014</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione e lavaggio tende anno 2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Manutenzione biciclette anno 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
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      <oggetto>Manutenzione biciclette anno 2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>Spese addestramento sofftware Cielonext</oggetto>
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          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
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      <oggetto>Servizio traduzione e interpretariato nell'ambito del progetto Europeo Life+10 Lowaste - Ditta Jincy Zappaterra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>zappaterra Jinsy</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01882640384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>zappaterra Jinsy</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1446.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
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      <cig>ZCC06E9040</cig>
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        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio prenotazione e acquisto voli per incontro progetto europeo PAIRS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>407.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>407.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB070C64D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio prenotazione e acquisto voli per incontro progetto europeo PAIRS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01804790382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHOCOLAT &amp; CHOCOLAT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01804790382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHOCOLAT &amp; CHOCOLAT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7007D4DCA</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di realizzazione di biglietti augurali personalizzati con logo del Comune di Ferrara per l'Ufficio Relazioni Internazionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642870388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642870388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1806E7D26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di guida turistica in lingua francese per gruppo delegazione città gemellata con Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01456350386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DI FERRARA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01456350386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DI FERRARA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z510D77C60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione urgente di parete attrezzata c/o servizio mobilità e traffico del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01575030380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXI EXPRESS 2002 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01575030380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAXI EXPRESS 2002 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>430149277C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma scuole, nidi, materne, elementari, medie ed altri edifici comunali nel settore - opere edili - anno 2012 - perizia supplettiva e di variante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01130520297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAN LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01130520297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAN LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0D4B72E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nuovi giochi, nell'ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree gioco di pertinenza di aree verdi e scuole ubicate nel territorio del Comune di Ferrara - perizia supplettiva e di variante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10370.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10370.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0D5055C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione convenzione per maggiori rimozioni e posa nuovi giochi e sottofondi, nell'ambito del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza delle aree gioco di pertinenza di aree verdi e scuole ubicate nel territorio del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21287.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21287.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>554418997D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo del contratto di servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio su strade ed aree comunali per il triennio 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01429430281</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGESTE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01838670386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.C.A.I. srl</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01429430281</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AGESTE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01838670386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.C.A.I. srl</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902279.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183107.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C0D54773</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di modifica della circolazione nei comparti regolamentati con ZTL, a completamento del progetto Musa - varchi elettronici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22392.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400D5BF90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI AL FINE DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL COM E DEL COC DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135640288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02135640288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BADO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40CEE146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somministrazione GPL per veicoli comunali - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01096900384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVIERI BARALDI ZAGAGNONI DI SIVIERI ONORIO, BARALDI SERGIO E ZAGAGNONI FABRIZIO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01096900384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVIERI BARALDI ZAGAGNONI DI SIVIERI ONORIO, BARALDI SERGIO E ZAGAGNONI FABRIZIO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1863.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0CEE1FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somministrazione gas metano agli autoveicoli dell'Amministrazione comunale per l'anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219890389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. DI CURRI ALBERTO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219890389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M. DI CURRI ALBERTO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3819.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z840CEE243</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somministrazione gas metano agli autoveicoli dell'Amministrazione Comunale per l'anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METANO PIACENZA DI ROBERTO ILLICA - MAGRINI &amp; MAURO PARTEL S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01043150331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METANO PIACENZA DI ROBERTO ILLICA - MAGRINI &amp; MAURO PARTEL S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5574.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20D3F40E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavaggio veicoli comunali anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01612250389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO DI BOCCAFOGLI MICHELE E GARDINALI IRENE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01612250389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO DI BOCCAFOGLI MICHELE E GARDINALI IRENE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1636.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di urgenza ai sensi art. 175 DPR 207/10 per il ripristino del sistema di allertamento acustico del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLPMRO69D24D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLPMRO69D24D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2226.14</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA DECENTRATA G. RODARI - EURO 274,14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA DECENTRATA LUPPI - EURO 538,27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 367.99</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC40D45512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di indagini per verifica presenza di amianto nei fabbricati comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.Ditta LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.Ditta LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7780.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA XEROGRAFICA RICICLATA F.TO A4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO  SNC DI CODATO MICHELE 6 C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPLIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576260307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576260307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5846.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5846.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30CC4B63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA XEROGRAFICA NATURALE F.TO A4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO  SNC DI CODATO MICHELE 6 C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPLIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576260307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576260307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2833.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2833.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80CEEE51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE SISTEMA 24PA+RIVISTE24 FISCO+GPF+SOLUZIONI 24 FISCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z690D60476</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO a P.I. ANDREA SCARLETTI di Ferrara di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente ai  lavori di realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione della Piazza Trento Trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCRNDR76A26C912Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA SCARLETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCRNDR76A26C912Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREA SCARLETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9482.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z230D2DD4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILEGATURE REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00706970381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OTTANTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00706970381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OTTANTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0CC0D1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00465550382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTE L'UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01031820192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'UFFICIO MODERNO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MAESTRI UFFICIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10756.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12853.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>55014189BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO -IV APPALTO SPECIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01242120432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ecoservice di santarelli paolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49695.30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD30D29BFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione n. 5 classificatori rotanti  automatici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00707360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorge S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00707360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sorge S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5437.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5437.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z000D29DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione n. 2 archivi rotanti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03903300154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARDEX ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03903300154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARDEX ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3201.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3201.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0D29E37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza tecnica software gestione autoparco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03962640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z680D29E84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione affrancatrice postale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2409.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2409.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140D897F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di smontaggio e ritiro di alcune attrezzature della ex Stamperia Comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942550371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGRAPH S.R.L. GRAPHISCHE MASCHINEN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942550371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGRAPH S.R.L. GRAPHISCHE MASCHINEN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF0CCAEB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di posta elettronica in cloud anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02493460428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBALARGA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11608770159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRYPTONET Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517010340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELOCAL GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03008670360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INJENIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02811580246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRIADE Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11361090159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUBE NEWMEDIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08212960960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOOVLE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08212960960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOOVLE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0C99F9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione Rilevatori Presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artech Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artech Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13546.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13546.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z680D328C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione software per realizzazione sistema integrato accessi e prenotazioni musei ferraresi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5096.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5096.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60D8D867</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione moduli sw JDemos e canone annuo erogazione servizi in modalità ASP - Ulisse e Informalacittà</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0D54536</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio hosting Data Center Lepida</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20246.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20246.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500D6EBFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di pulizia straordinaria presso il Tecnopolo pr la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3349.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3349.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z360D45022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di direttore operativo con funzione di coordinatore sicurezza fase esecuzione, relativamente ai lavori di adeguamento nuove attività soggette al controllo VV.F. in funzione del DPR antincendio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNLCU68H11D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Luca Farinelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNLCU68H11D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Luca Farinelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2439.26</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio semestrale di manutenzione relativo al server IBM AS400</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA TRENTO RIESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZOBBI MAURO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934240385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOBBI MAURO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14920.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12319.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE EPRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL SETTORE OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934249385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOBBI MAURO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934249385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOBBI MAURO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11788.48</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>39 - STATISTICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione indagini Istat obbligatorie per l'anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39617.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione interventi grafici di manutenzione ed ampliamento di alcuni siti e pagine web del portale istituzionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Elite Division Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01735720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elite Division Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga affidamento servizio di posta elettronica  anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872460482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Base Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872460482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Global Base Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC707B084A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affid a LEPIDA Spa ed IMET Spa ristrutt ed implem rete MAN e rete LAN per trasfer sedi S m Consolazione ed ex Mathema.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00647220540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imet Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00647220540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imet Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15447.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5859.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>licenze Antivirus Trend Micro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7995.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7994.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 2 corsi formativi on site ad oggetto google APPS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04872460482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>global Base Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04872460482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>global Base Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7309C631A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio in modalità ASP per sw imposta di soggiorno Staytour e relativa formazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642220267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hyksos</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03642220267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hyksos</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4846.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4846.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE0A15FE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione procedura SOSIA con modulo gestione tributi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Softech Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Softech Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4985.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z200A6C35F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi di cablaggio e predisposizione punti rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828770388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Plural Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828770388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Plural Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2011.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1255.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z080AB3A03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto ACSOR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>8600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5228628053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>telefonia fissa e connettività IP - MUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>33735.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37814.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1809CE773</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura, posizionamento, manutenzione, pulizia e rimozione targhe di toponomastica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05618931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGF</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03062090794</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01573930359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APOGEO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05697370483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA ANTONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDOMOBIL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01399360559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPTA PREMIAZIONI DI BRUNI MARISA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03687120612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04824840013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06854871214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01519180200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKON SEGNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01021540313</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMAGINAREA DI MAROCCO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04352681219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061900391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBERG CNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139310841</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMIT DI TORRETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659730675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLINEA SNC DI DE BENEDICTIS G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816260689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOSIGNAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>4712.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione apparati di rete, assistenza e consulenza sw</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22958.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22958.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z270AE694B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di integrazione applicativo VBG e gestione protocollo E-Grammata</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.I.T. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.I.T. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2846.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10B11147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto Inform@l@città - implementazione sw</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z020B15634</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attivazione terminale rilevazione presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artech Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artech Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51091858D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento della copertura assicurativa responsabilità civile terzi e operatori per 3 anni a decorrere dal 30.06.2013</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3225480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>877275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5095092AEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento della gestione delle attività socio educative, informative e formative del Centro Srvizi Integrati per l'Immigrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11025751006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Synergasia Cooperativa sociale onlus</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681104.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306701.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4902952BF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento della copertura assicurativa all risks (incendio, furto e elettronica) dei fabbricati comunali dal 30.04.2013 al 30.04.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407694.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135898.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310779B85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguirsi su strade e pertinenze pavimentate con materiale inerte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZGLN36S17A806V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzati Giuliano Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Duemila srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287130266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trentin Asfalti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838670386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.A.I. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38526.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38525.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4930426C3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL SETTORE – OPERE EDILI ED AFFINI – ANNO 2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil.Ar.Va. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNSTZN72A68C912L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Finessi Tiziana</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STBBRN55D03F190O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stabellini Bruno</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306540384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vezzani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galliera Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galliera Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42774.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
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      <oggetto>EVENTI SISMICI 2012 – LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO EDIFICI MUNICIPALI CON ESITO “A”, “B” e “C” – LOTTO B)– ALTRI EDIFICI SEDI ISTITUZIONALI.  CIA 11/13-A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CIRES SOC.COOP</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Zoboli Giancarlo e C.S.A.S</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.E.C.I. Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sangiorgi Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Castellani Costruzioni srl</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CIRES SOC.COOP</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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          <membro>
            <codiceFiscale>00868520362</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Zoboli Giancarlo e C.S.A.S</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
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        </aggiudicatarioRaggruppamento>
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      <importoAggiudicazione>67562.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80927.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade nella Circoscrizione 1 CIA 08-2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo e C. sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.M. Consorzio fra artigiani di Molinella edili ed affini società coop.arl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MA.S. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.C.S. srl Impresa Conglomerati strade</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Impresa Freguglia Teobaldo srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pigaiani Sarti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tubi Costruzioni srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00118750280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Piovese srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>256488.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>78352.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI NEL FORESE. CIA 52-2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01828700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.C.I. Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEIR Società Consortile Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MA.S. Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04327670263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costantini Ottorino Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Emiliana Scavi Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00713610384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferrari Strade Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.C.S. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Impresa Merighi Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TSSGBR40B05C967F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maxeli di Tessarin Gilberto</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pigaiani Sarti Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALIMA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROBUR ASFALTI di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBUR ASFALTI di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261879.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281412.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4909430DC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4.CIA 58-2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00934320367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Emiliani Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01969320363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchini Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053910408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.RO. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEFRI Infrastrutture Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04543240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVIE Soc. Coop.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRLCN44S13C912R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ghirardelli Luciano</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00205320393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITER Soc. Coop.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02155490366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lami Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592520286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rampazzo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126420405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Braccianti Riminese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00230840282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Asfalti Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Brussi Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00190560268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brussi Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>255495.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263589.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4947795997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE, MESSA IN SICUREZZA DELLE SUPERFICI ESTERNE IN CALCESTRUZZO GRAVEMENTE AMMALORATE NELLE SCUOLE ED IN ALTRI EDIFICI COMUNALI – INTERVENTI POST SISMA. CIA 99-2011</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galliera Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TFFMNL75C15D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sicurtecto Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMACO ITALIANA Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RES.IN.TEC. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Versab Restauri Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Impresa Edile Rescazzi Cesare</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Edil Coop Friuli Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Idroter Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMA Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Vasti Luca</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.P.V. Sas di Damiani Roberto &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.G. Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>F.G. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria delle barriere di sicurezza stradale nel territorio comunale di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LINEA SEGNALETICA S.A.S. DI DI PAOLO COSTANTINO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Soc. Riviera di Lorenzo Quaggiato Sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRAFFITEK - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL PARCHEGGIO DI VIA DEL LAVORO A FERRARA.(CIA 00085-2012)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02235380371</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>A &amp; G IMPIANTI E SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BONI RENATO E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Pradelli srl</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Consorzio Stabile Pedron</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>FRACASSO S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Elektra srl</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
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          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026120364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASPIR SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03862620378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE - GI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195640196</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL BUILDING EMILIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA: G.B.E. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126320369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02119941207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERAULICA CANTELLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02523261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEETIT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIET S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GESTA S.P.A</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEIF SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962790287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C.E. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Pistore Impianti srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <ragioneSociale>Elektra srl</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI - S.R.L.</ragioneSociale>
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        </aggiudicatarioRaggruppamento>
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      <importoAggiudicazione>92965.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>92500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
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      <oggetto>EVENTI SISMICI 2012 – LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO EDIFICI MUNICIPALI CON ESITO “A”, “B” e “C” –LOTTO A) – PALAZZO MUNICIPALE CIA 00091-2012/1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <codiceFiscale>80005580305</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Edil Coop Friuli Soc. Coop.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Lizzi Renzo</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>G.R.R.A.S. DI GALLIERI GIANOBERTO CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>02036821201</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LEONARDO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDILTECNICA SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RESTAURO SAS</ragioneSociale>
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        </raggruppamento>
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            <ragioneSociale>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CCC - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <membro>
            <codiceFiscale>00141440354</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECTON SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
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            <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01180930388</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSERVAZIONE RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO DI TOSI PAOLA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
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          <membro>
            <codiceFiscale>01959350350</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SIMONETTI SNC</ragioneSociale>
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          <membro>
            <codiceFiscale>02116270303</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DI BETTA GIANNINO SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
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            <codiceFiscale>00899780290</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Versab Restauri Srl</ragioneSociale>
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          <membro>
            <codiceFiscale>PSSGDN55P19G224U</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Passarella Giordano</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TFFMNL75C15D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCCSR54L28F198H</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.E.S.A. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALE MARIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONTANARI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCHIAVINA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Passarella Giordano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>466059.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORTEVECCHIA, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SPECIALE D’AREA CIA 14-2010</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COGEFRI Infrastrutture Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO SOC.COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MORO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pigaiani Sarti Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592520286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rampazzo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126420405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Braccianti Riminese</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tubi Costruzioni srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZAMBELLI - S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204226.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-27</dataInizio>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI RECUPERO E RIPRISTINO DEGLI EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DEL SISMA CIA 98-2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALE MARIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLES - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni Orizzonte srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650400383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "IL PROGRESSO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591500382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STBBRN55D03F198O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stabellini Bruno</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962750394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "A.C.C. SOC. COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRLRA55T15D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILOMNIA DI BONORA GEOM. LAURO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143680387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE SAN CARLO SOC. COOP A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01074770387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARISTEA SERVICE - SOC. COOP. A R.L. CON SIGLA " ARISTEA SERVICE "</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347320343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01130520297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAN lUIGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>173160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA GALLERIA “GIACOMO MATTEOTTI” – 2° STRALCIO.CIA 28-06/2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <membro>
            <codiceFiscale>01828700383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.E.C.I. Soc. Coop.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
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        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00152950341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO BRUNO BUOZZI-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITTA' LIMITATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBELLI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <codiceFiscale>01828700383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.E.C.I. Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <membro>
            <codiceFiscale>01540015388</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ECHOSID INGEGNERIA E IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
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        </aggiudicatarioRaggruppamento>
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      <importoAggiudicazione>261642.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi manutentivi straordinari e messa a norma scuole, nidi, materne, elementari, medie ed altri edifici comunali nel settore – a opere edili, affini ed infissi – anno 2013.CIA 12-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galliera Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TFFMNL75C15D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00610460206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00480590355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"C.A.M.A.R. - COOPERATIVA ARTIGIANI MURATORI APPENNINO REGGIANO -SOCIETA' COOPERATIVA"B</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06383510960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sicurtecto Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838120404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMACO ITALIANA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347320343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01809170341</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCCSR54L28F198H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Rescazzi Cesare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80005580305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil Coop Friuli Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071840371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Idroter Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282860392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSTLCU72H14G693F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vasti Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124960442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GASPARI GABRIELE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>288605.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>346326.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4988568889</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F., IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO, IN EDIFICI SCOLASTICI.(CIA 55/1-2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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            <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00281620377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CCC - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159100377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M. Consorzio fra artigiani di Molinella edili ed affini società coop.arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02967831203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSAPI - CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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          <membro>
            <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218251.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F., IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO, IN EDIFICI SCOLASTICI.CIA 55-2013/2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002840369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI MODENESE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082020397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI FAENZA SOCIETA' COOPERATIVA ( IN BREVE "CMCF SOC. COOP.")</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412220368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEC COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438320424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINI FABIO, SAVINI LUCA &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438320424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINI FABIO, SAVINI LUCA &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125100.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76618.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, A SEGUITO NUOVE ASFALTATURE STRAORDINARIE NELLE VIE DELLE 4 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI CIA 38/2013-2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04306390263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA Srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03940410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151420205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUBELA -S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570960276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lastimma srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01118380284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Riviera di Lorenzo Quaggiato Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00819640244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.V.S. Società Veneta Servizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207730284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnalsrade Veneta Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Triveneta srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03921610287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03921610287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108555.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108555.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITA SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F., IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO, IN EDIFICI SCOLASTICI.(CIA 55/5-2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01530120383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Euro Tech srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA'. CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C. SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126320369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01530120383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Euro Tech srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MONITORAGGIO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI CON PRESENZA DI AMIANTO - II° STRALCIO. CIA 2-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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            <ragioneSociale>CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02121230391</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FAENZA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00281620377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CCC - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04445840285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Impregea soc. cons. per azioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00203980396</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02121230391</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FAENZA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128335.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>156754.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITA SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F., IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO, IN EDIFICI COMUNALI.CIA 55-2013/3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01012900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opra Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILFAST S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01297800292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pigaiani Sarti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00070280391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.M.A.R. Soc. Coop. per azioni</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025490291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilizia Vittoria snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01025490291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilizia Vittoria snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5077077879</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2: VIA WAGNER, VIA FABBRI, VIA CORONELLA, VIA CEMBALINA.CIA 29-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Canella Scavi Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.Emme.G. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>GHRLCN44S13C912R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ghirardelli Luciano</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALIMA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZAGO Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00423270586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLURRY Italia Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407470398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACR - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407470398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACR - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394893.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73491.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE  OPERE DA IDRAULICO  ANNO 2013. CIA 13-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00173730359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"G.A.I. GRUPPO ARTIGIANI IDRAULICI DI BAGNI LEOPOLDO E C. S.N.C."</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02022850370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIAVINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.I.T.I.E. CONSORZIO INSTALLATORI TECNOLOGICI IDRAULICI ELETTRICISOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.A.I.T.I. (SOC.ARTIGIANA IMPIANTI TERMOIDRAULICI E INDUSTRIALI) DI CASSANI MAURO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00056510290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bozza &amp; Cervellin Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00101320331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA PEROTTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00240200352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLOCCHI SPERO &amp; C. - S.R.L. IN FALLIMENTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00139460406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIF SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02002600399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA VALLI ROBERTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162935.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LELIMINAZIONE DEGLI STATI DI PERICOLO NELLE STRADE E
LORO PERTINENZE PAVIMENTATE IN MATERIALE LAPIDEO UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA  ANNO 2013.CIA 36/2013-1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROMBINI COSTRUZIONI Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA'. CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216340388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILPIAZZI S.A.S. DI PIAZZI ROBERTO E PREGNOLATO MAURO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816980385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.Emme.G. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041510298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Girardello Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01828700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.C.I. Soc. Coop.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838670386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.A.I. srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903750297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veronesi Snc di Veronesi Massimo &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIO STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122591.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47754.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade della Circoscrizione 4 CIA 31-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo e C. sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01969320363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchini Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159100377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M. Consorzio fra artigiani di Molinella edili ed affini società coop.arl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590170296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MA.S. Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEFRI Infrastrutture Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04543240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVIE Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.S. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592520286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rampazzo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230840282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Asfalti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287130266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trentin Asfalti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tubi Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389042.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463798.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>511961364B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITA SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VV.F., IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO, IN EDIFICI SCOLASTICI.CIA 55-2013/4</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00099440299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Guerrato s.p.a</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03309430373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.T.I.E. CONSORZIO INSTALLATORI TECNOLOGICI IDRAULICI ELETTRICISOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinergie s.p.a</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00154950364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129912.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALENELLE VIE DELLE 4 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI CIA 38/2013-1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Fila s.a.s di Fila Giulio &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GOVONI LAMBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Lastimma srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.S.V. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Progetto segnaletica Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Soc. Riviera di Lorenzo Quaggiato Sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.V.S. Società Veneta Servizi srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Segnalstrade Veneta Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102369.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102369.26</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DIADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FERRARA  IMPIANTI ALIMENTATI IN SERIE  ANNO 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MORO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Bozza &amp; Cervellin Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMIE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tumiati impianti srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANDRINI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.T.I.E.M. DI ZAGONARA NICOLA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EFFE - GI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.C.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Melegari e Marocchi snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Gambini Augusto</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBGST45A14D959J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gambini Augusto</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160801.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FERRARA  IMPIANTI ALIMENTATI IN DERIVAZIONE  ANNO 2013.CIA 20/2013-01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00107710386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GALUPPI S.A.S. DI GALUPPI GIANFRANCO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecnoelettra srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Esseimpianti srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI &amp; M. BONAZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZANELLA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00529860389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIGHELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FLLRND60E13C814B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>ZBBMRA55P07D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOBBI MAURO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARGI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00203980396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PNAGNN59H24I158I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAONE GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110244.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALLA VIABILITA NELLE ZONE CIRCOSCRIZIONALI 1-2-3-4: AZIONE MIGLIORATIVA SEGNALETICA STRADALE ED OPERE CONNESSE CIA 32-2013/1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01975320209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Compagnoni Fiore srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00151420205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUBELA -S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01073500199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linea sas di Rosa Fabrizio Ballerini Matteo &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01784210245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ongaro general Service</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Progetto segnaletica Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.V.S. Società Veneta Servizi srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03246780369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALETICA MODENESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207730284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnalstrade Veneta Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl Segnaletica Stradale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02639830237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciemme srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padana Segnaletica srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padana Segnaletica srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183272.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1.CIA 28-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Brussi Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Canella Scavi Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI -</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Girardello Spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITER Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.I. 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Soc. Coop. Braccianti Riminese</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZAMBELLI - S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SLURRY Italia Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397693.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE  OPERE DA ELETTRICISTA  ANNO 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI &amp; M. BONAZZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAMIE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Eurosystem srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tumiati impianti srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>"A.M.V." DI MARZANATI MASSIMO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARIGHELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZANELLA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>ZBBMRA55P07D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOBBI MAURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Bamat Impianti srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecnoelettra srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Innocenti Silvano di Pratesi o Innocenti Tiziano snc</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>Innocenti Silvano di Pratesi o Innocenti Tiziano snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122251.37</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NELLE SCUOLE DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL SETTORE – OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE – MO_E_2_2012</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Coltra Stefano</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELEMAR DI MAURO BRANCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MCCLCU60E30D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROMACCHIO TERMOIDRAULICA DI MACCHIONI LUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48756.10</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALLA VIABILITA NELLE VIE DELLE 4 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER LANNO 2013.CIA 32/2013-2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04306390263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA Srl Unipersonale</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUBELA -S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Soc. Riviera di Lorenzo Quaggiato Sas</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Triveneta srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Padana Segnaletica srl Unipersonale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andreis Segnaletica Stardale srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.&amp;.G. Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.V.S. Società Veneta Servizi srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00819640244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.V.S. Società Veneta Servizi srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>161488.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE ERCOLE MOSTI DI FERRARA.CIA 76-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CLES - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Clea s.c.</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
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        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01404600353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"COESA S.R.L."</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04058330376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.A.M. - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347320343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962750394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "A.C.C. SOC. COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00899780290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Versab Restauri Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00909710295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MARIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00787740299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESIN PROGET S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80005580305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil Coop Friuli Soc. Coop.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123820290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Orizzonte srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02384370371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFAST S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00070280391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.M.A.R. Soc. Coop. per azioni</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02071840371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Idroter Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Opere edili srl Unipersonale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02560230282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opere edili srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>604245.07</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>677202.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3509C159A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prestazioni di servizio per il servizio di facchinaggio relativo al trasporto di materiale vario segnaletico ed attrezzature dai magazzini comunali nelle diverse strade della città e del forese, in occasione dello svolgimento di manifestazioni,2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. - SIGLA: COOPSER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162380297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libera Soc. Cop. per azioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5135904A0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e pronto intervento da eseguirsi negli edifici scolastici di proprietà comunale nel settore opere edili ed affini -anno 2012 MO_E_01/12</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRLRA55T15D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILOMNIA DI BONORA GEOM. LAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCCSR54L28F198H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Rescazzi Cesare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZPPRNZ62A29D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERA DI ZAPPATERRA RENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNSTZN72A68C912L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Finessi Tiziana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNSTZN72A68C912L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Finessi Tiziana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81276.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59045.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5173471353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo e C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01969320363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchini Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159100377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M. Consorzio fra artigiani di Molinella edili ed affini società coop.arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEFRI Infrastrutture Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03592520286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rampazzo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALIMA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287130266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trentin Asfalti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tubi Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650400383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "IL PROGRESSO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068510294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONEGA' COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230840282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Asfalti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230840282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Asfalti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364220.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5162737957</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI NELLE
VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTA E DEL FORESE, PER LANNO 2013.CIA MO-M-06/13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03940410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975320209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Compagnoni Fiore srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570960276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lastimma srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073500199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linea sas di Rosa Fabrizio Ballerini Matteo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02713190235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.V. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01118380284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Riviera di Lorenzo Quaggiato Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207730284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnalstrade Veneta Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03921610287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151999.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51721923DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI REALIZZATI CON TECNOLOGIA DI
PREFABBRICAZIONE IN C.A.  PALESTRA DI PONTELAGOSCURO. CIA 78-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282860392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711550382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRLRA55T15D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILOMNIA DI BONORA GEOM. LAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571040383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCO COSTRUZIONI S.N.C. DI FERRARI ADOLFO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571040383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCO COSTRUZIONI S.N.C. DI FERRARI ADOLFO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01571040383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCO COSTRUZIONI S.N.C. DI FERRARI ADOLFO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53640.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46359.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5195086097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALLE ISOLE RIALZATE, ROTATORIE E CENTRI ABITATI DEL S.P. E S.S. PER LANNO 2013 CIA MO-M-09/13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230600280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serenissima srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40441.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>519793714F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELL' AREA SPORTIVA DI SAN BARTOLOMEO CIA 111-2011</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143680387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE SAN CARLO SOC. COOP A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638800381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Società Cooperativa arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTGRG63B05D548T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTAGLIA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01302430382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>STBBRN55D03F198O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stabellini Bruno</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STBBRN55D03F198O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stabellini Bruno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E0A7BA4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria di segnaletica stradale orizzontale e verticale, per carico/scarico, diversamente abili e pronto intervento su commesse Call Center anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975320209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Compagnoni Fiore srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073500199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linea sas di Rosa Fabrizio Ballerini Matteo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNLBR54P02F701B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOVONI LAMBERTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVNLBR54P02F701B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOVONI LAMBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25150.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5200976D28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIALE CAVOUR.CIA 24-2013/2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00118750280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Piovese srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00901490292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.M.A.G. di Veronese Simone e C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00963840293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canella Scavi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683700387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216770386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04543240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVIE Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816980385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.Emme.G. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.S. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSSGBR40B05C967F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maxeli di Tessarin Gilberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIO STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00231160268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andreola Costruzioni generali spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269124.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76810.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5212650ED8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RECUPERO EDIFICIO EX SCUOLA DI BOARA DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE.CIA 47-2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>FNSGRG47D20C987C</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00106970387</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F.lli Lombardi</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03790280659</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>MSSNZE67P11A952P</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Messina Geom. Enzo</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01751580380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHETTI &amp; F.LLI GUERRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01130520297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAN LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650400383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "IL PROGRESSO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831420367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838120404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMACO ITALIANA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCCSR54L28F198H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Rescazzi Cesare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002840369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI MODENESE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412220368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEC COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01571040383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCO COSTRUZIONI S.N.C. DI FERRARI ADOLFO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TFFMNL75C15D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galliera Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01012900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opra Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01012900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opra Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143500.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94909.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>52239625D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SANIFICAZIONE DAL GUANO DI PICCIONE
E RIPRISTINI VARI (GUAINE, LUCERNARIO, COPERTURA PLATEA, CHIUSURA APERTURE PERIMETRALI,
RIPRISTINI PARTI LIGNEE AMMALORATE, ECC.) PRESSO IL TEATRO VERDI DI FERRARA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650400383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "IL PROGRESSO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123820290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Orizzonte srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70999.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75412.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5224755438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE A SEGUITO DI NUOVE ASFALTATURE STRAORDINARIE NELLE VIE DELLE 4 (QUATTRO) CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER LANNO 2013.CIA 37-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805420237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fila s.a.s di Fila Giulio &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570960276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lastimma srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetto segnaletica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207730284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnalstrade Veneta Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230600280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serenissima srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00137030318</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.O.S.S. Soc. IT. Operatori Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03921610287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ciemme srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196568.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE, MARCIAPIEDI E
PISTE CICLABILI PAVIMENTATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.CIA MO_I_02/13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.E.C.I. Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMILIANA ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.Emme.G. srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Pozzati Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01324470762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBICONDO S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TROMBINI COSTRUZIONI Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tubi Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRIO STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03971030287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fanton srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACR - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407470398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACR - S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>184728.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>182299.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PAVIMENTATE IN MATERIALI LAPIDEI CITTA: VIA FOSSATO DEI BUOI, VIA SALINGUERRA E PIAZZALE MEDAGLIE DORO.
CIA 36-2013/2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo e C. sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA'. CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILPIAZZI S.A.S. DI PIAZZI ROBERTO E PREGNOLATO MAURO E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOVIE Soc. Coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.C.S. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZAMBELLI - S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.E.B. Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA COGNI - S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>239425.23</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione per il diserbo e sistemazione dei percorsi pedociclabili delle mura storiche della città di Ferrara anno 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18863.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e pronto intervento da eseguirsi nei fabbricati di proprietà comunale nel settore opere da idraulico e climatizzazione anno 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLRCR67B04D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLINI RICCARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLRCR67B04D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLINI RICCARDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22698.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22698.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e nolo di segnaletica temporanea per transenamenti viari presso lo Stadio Comunale P. Mazza,2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00361520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coopser</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5833.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5833.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di completamento nell'ambito del piano di riorganizzazione della circolazione stradale dei mezzi pesanti a carico complessivo superiore a 3,5 t e 11,5 t nel territorio comunale di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2652.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2652.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di igienizzazione automatica nei bagni del Tribunale di Ferrara e del Palazzo dei Diamanti di proprietà Comunale. Periodo 01/01/2013 al 31/12/13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4132.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4101.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino del consolidamento del cornicione immobile proprietà privata in via San Romano 57-59-61, ripristino condizioni sicurezza a seguito del sisma tramite intervento sostitutivo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FELLONI S.N.C. DI FELLONI ROSSANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00820030385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELLONI S.N.C. DI FELLONI ROSSANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10025.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di controllo e raccolta documenti di trasporto dei materiali in ingresso nei cantieri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6611.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6253.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF508DB1C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione intervento sul verde pubblico nell'ambito dei lavori di manutenzione migliorativa della segnaletica stradale e opere ad essa connesse. Impianto 2 nuove Alberature e loro manutenzione per 2 anni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268930383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARZOLA S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268930383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARZOLA S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860919084</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Manutenzione ordinaria del verde anno 2013
per la gestione dell'itinerario ciclo pedonale FE 101 Burana tratto relativo al Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6351.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6351.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0409BD373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento su strade e marciapiedi pavimentati con materiale lapideo per il miglioramento della sicurezza stradale nelle vie, corsi e piazze delle 4 Circoscrizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903750297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veronesi Snc di Veronesi Massimo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903750297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veronesi Snc di Veronesi Massimo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z15092B4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto massa vestiaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flower Gloves</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flower Gloves</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1646.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z15092B59D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto massa vestiaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3262.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74092B8AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D092B924</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591161201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AKRON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591161201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AKRON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4115.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z53092B994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazioni di servizio per manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02136561202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02136561202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3709CE600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riproduzioni eliografiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B0A18D2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pronto intervento e ricezione allarme antincendio nei magazzioni di Via Marconi 37/39, sede del settore OO.PP. E Mobilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1652.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0A35BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di indagini specialistiche, saggi e sondaggi dell'intero complesso Teatro Comunale di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603680162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTEKNOS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02603680162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTEKNOS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24810.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB30A35A2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di indagini specialistiche propedeutiche di Palazzo Schifanoia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30A60FF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione - adeguamento fermate del trasporto pubblico locale su gomma sulla relazione Ferrara Nuovo Polo Ospedaliero di Cona (opere civili)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38606.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38424.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40B31508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di prove in sito e di laboratorio su conglomerati bituminosi e corso di formazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8367.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6858.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z680AE682F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>48 - U.O.SICUREZZA LAVORO PROT.CIV.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio triennale di pronto intervento, manutenzione programmata e correttiva degli apparati relativi al sistema di allertamento acustico del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLPMRO69D24D458O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLPMRO69D24D458O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di riparazione con sostituzione di apparecchiature sull'impianto di videosorveglianza cittadina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11570.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria della pavimentazionecon materiale inerte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31037.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36569.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di recupero e ripristino degli edifici comunali a seguito del sisma
Interventi di messa in sicurezza dell'ingresso e del cortile Scuola Guarini di Via Bellaria, 25</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971030287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fanton srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971030287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fanton srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2A0B6C677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale  e complementare afferente alle delimitazioni delle fermate urbane ed extraurbane del trasporto pubblico collettivo di linea nell’ambito del territorio comunale di Ferrara,2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8787.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8787.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD40BD3950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e pronto intervento da eseguirsi nei fabbricati di proprietà comunale nel settore opere da elettricista anno 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCCST78E27A539H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESINI IMPIANTI DI MARCHESINI CRISTIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCCST78E27A539H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESINI IMPIANTI DI MARCHESINI CRISTIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14380.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE70BE29BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e pronto intervento da eseguirsi nei fabbricati di proprietà comunale nel settore Opere da idraulico e climatizzazione anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLRCR76R01A965K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLINI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRTLCN55A16D878X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.V. TECNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTGST65H23D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MV Impianti di Mantovani Augusto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTGST65H23D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MV Impianti di Mantovani Augusto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28303.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28279.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z400BE28DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e pronto intervento da eseguirsi nelle scuole di proprietà comunale nel settore opere da elettricista</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494810383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01138240294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bamat Impianti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175780384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM ELETTRONICA S.N.C. DI MARTINI ANDREA E MASOTTI LUCA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175780384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM ELETTRONICA S.N.C. DI MARTINI ANDREA E MASOTTI LUCA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32520.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F0AB7235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale  e complementare aree verdi nelle 4 circoscrizioni comunali, anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04306390263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA Srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetto segnaletica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30846.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30845.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5322719EA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RELATIVI AL REIMPIANTO DI ALBERATURE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FERRARA CIA 16-2013/1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604150381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T. &amp; T. LANDSCAPE DI TARTARI MAURO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00208620369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01443040298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caramori Pante Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01227390372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180170363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582420366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOVERDE SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441000393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" IN SIGLA "DELTAMBIENTE SOC. COOP. AGR."</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01867780353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONSOLOVERDE DI GIANNI VEZZANI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01074770387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARISTEA SERVICE - SOC. COOP. A R.L. CON SIGLA " ARISTEA SERVICE "</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02834960367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA FONTANA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960680700</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL VI.MAS. DI VITULLI DOMENICO &amp; C. - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00090810383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPMA SOC. COOP. A R.L. (SIGLA: COPMA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144009.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142252.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>533216301C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DIMANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL SETTORE – OPERE EDILI ED AFFINI – ANNO 2013 CIA MO-E-10/13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345170383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangiorgi Costruzioni srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.G. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145755.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL SETTORE – OPERE EDILI ED AFFINI – ANNO 2013 CIA MO-E-04/13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCCSR54L28F198H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Rescazzi Cesare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306540384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vezzani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TFFMNL75C15D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNMHL65P25D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERA DI ZAPPATERRA RENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZPPRNZ62A29D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERA DI ZAPPATERRA RENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56396.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56396.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DIMANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL SETTORE – OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE – ANNO 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVRMHL74P11D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEVERATI MICHELE-TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483480388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BOLOGNESI S.N.C. DI BOLOGNESI ALESSIO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596360386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coltra Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNMRA59R05D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEMAR DI MAURO BRANCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI STABELLINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771350384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STABELLINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48592.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48105.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DIREALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI SEGNALETICA STRADALE, A SEGUITO DI ORDINANZE SINDACALI PERMANENTI, PER L’ANNO 2013 CIA 39-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788880268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Povegliano Segnaletica Stradale snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207730284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnalstrade Veneta Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl Segnaletica Stradale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39143.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z430BD84F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA COMPLEMENTARE E VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2013 CIA MO-M-01/13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica Industriale Stradale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISAS srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02110380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE. Sistemi Segnaletici Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>28688.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5266296CED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE NELL'AMBITO DEL PRESCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI DEL COMUNE DI FERRARA PER GLI ANNI 2013-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01704400124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>City Service Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01704400124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>City Service Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95185.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5135967E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TECNICHE, CONTABILI, AMMINISTRATIVE E TEMATICHE PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA SUL PROGRAMMA SOUTH EAST EUROPE "PAIRS"</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00758240550</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ACG Auditing &amp; Consulting Group S.r.l.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02626160408</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUROPA INFORM CONSULTING S.R.L</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01523560389</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTOFORM SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>03134541204</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PHORMA MENTIS S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>07828750013</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SELENE CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>06713430012</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO INFOR</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02243430374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMISMA - SOCIETA' DI STUDI ECONOMICI - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>07828750013</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SELENE CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>06713430012</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO INFOR</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59047.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38380.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51629064CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto integrato per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza Quadrante Est: Primo intervento per la realizzazione di un sistema di rimozione del percolato"</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02603960408</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TECNOLOGIE AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02661230500</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TEA ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
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            <ragioneSociale>CONSORZIO AKHEA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>NCE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SGM INGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05210341003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREERRE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126320369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <codiceFiscale>01299560381</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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            <codiceFiscale>01682020381</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SGM INGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498420.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>Interventi infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza stradale nelle vie, corsi e piazze delle 4 Circoscrizioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10397.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10311.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>52306103EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>06559050726</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDILBAT S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COFI S.R.L.</ragioneSociale>
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        </raggruppamento>
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            <codiceFiscale>02382190391</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CASADIO BRUNO S.A.S.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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        </raggruppamento>
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            <codiceFiscale>02764870362</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>F E A S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>C. A S. P. VALLE DEL BRASIMONE - SOCIETA' COOPERATIVA A SCOPO PLURIMO DELLA VALLE DEL BRASIMONE</ragioneSociale>
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        <raggruppamento>
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            <codiceFiscale>01133570869</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>3F COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ELCAL S.R.L.</ragioneSociale>
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        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
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            <ragioneSociale>CIRES SOC.COOP</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>Zoboli Giancarlo e C.S.A.S</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606700670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00596570523</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICET INDUSTRIE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00339050973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C.E. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILIZIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05839580635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANGELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962380287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01925771006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261460265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIAIA DI COLFOSCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01598351003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHETTI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325210431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSEA CONSORZIO EDILI E AFFINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02015800978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO &amp; COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07264650636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.DI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03456841216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06605680724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GE.DI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03489370753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO COSTRUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06182760725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPORALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03819250105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIABITAT LIGURIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01495330761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00879090892</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPADA SALVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10048551005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESE ROSSI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438280778</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246671216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04925950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMOA RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00441100781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL GALVEN S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03164460101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRC S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07052410722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.AP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400340931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESSOT COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00499691202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDIL STRADE IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02487951200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI SOCIETA'. CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBELLI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01012900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opra Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733910287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR ARTE E RESTAURO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478980707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.Q. EDILIZIA E STRADE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02795120613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENALE CARBONE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00522741206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.M.S. S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01810760239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA DI COSTRUZIONI TIENI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00343100517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.B.F. EDILIZIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01164630269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.VE.CO. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00231160268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andreola Costruzioni generali spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02155490366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lami Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150430569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. COOP. C.AR.E.C.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124960442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE GASPARI GABRIELE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03433240243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962750394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETA' COOPERATIVA" IN SIGLA "A.C.C. SOC. COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103110334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE BUILDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00447840356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN C.F.C. SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08187140960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE AMBIENTE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854300239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IM. COS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE COME CME SOC. COOP. O CME SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02343090417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI.TA. COSTRUZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03728590872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00191000769</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01596890598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUPO ROCCO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00224400671</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI EGIDIO VITTORIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANDRINI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00379670946</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGECAR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00281620377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA CCC - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856130651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01272840594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.M. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00256450651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI CANCELARO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01520490705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103040402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI ANTONINI GREGORIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00303200281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03320331212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMAYOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483590418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREDIL COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00868160946</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTENUCCI UGO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00613820679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BERNARDO GIUSEPPE  &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02103791006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP. CO. GRAEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143690436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11871361009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FENICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03838120404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMACO ITALIANA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975880345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10356971001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDIFICANDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611280346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.GE.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.C.I. Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160300402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02835590544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMMOLI EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03087720615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02454040607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.C. APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03790280659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSCAVI - S.N.C. DI FALCONE E FIGLIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02455580403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREA - COSTRUZIONI RESTAURI ED AFFINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00909710295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126320369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00365020437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00365020437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDELLINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>847600.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>19 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ESPROP</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di attrezzature tecniche necessarie al funzionamento del Servizio Amm.vo OO.PP. ed Espropri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01097900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF G2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01097900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF G2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento programmi informatici tecnici per il settore OO.PP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836240380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGICOM S.N.C. DI GIGLIOLI LUCA E BINDINI STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836240380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGICOM S.N.C. DI GIGLIOLI LUCA E BINDINI STEFANIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2418.03</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per l'assistenza archeologica agli scavi nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piza Trento Trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13542.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13542.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC0C62119</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione area verde nell'ambito del progetto per la realizzazione di un Tecnopolo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18556.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15206.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di piano cottura presso la scuola Casa del Bambino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00072220932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00072220932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8726.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8726.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE00A9AD4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di campionamento dei materiali presso comunali per verifica reazione al fuoco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650400383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "IL PROGRESSO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650400383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "IL PROGRESSO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34899.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35445.41</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7F0C2C5A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pali di pino per aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515500385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTENSE LEGNAMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515500385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTENSE LEGNAMI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>48 - U.O.SICUREZZA LAVORO PROT.CIV.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli di supporto per ufficio Sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387880396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387880396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di software applicativo ad integrazione del Sistema Musa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15800.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione per il diserbo e sistemazione dei percorsi pedo-ciclabili delle mura storiche della città di Ferrara- anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01443040298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caramori Pante Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01840540387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE PAESAGGISTICA MATTIA DI FERRIOLI M. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI", "ALBAVERDE", "MOLINO SIMA"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16662.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sisma 2012 Messa in sicurezza Via dei Chiodaioli e Via delle Vigne</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16247.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16247.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizio relative alla manutenzione di una porta di uscita presso i Bagni Ducali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Effettuazione di sondaggi funzionale alla predisposizione di progetti esecutivi per il Servizio beni monumentali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI EXTRA CANONE FORNITURA SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL QUINQUENNIO 2012/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI SERVICE EMILIA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI SERVICE EMILIA ROMAGNA SOC. CONS. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29663.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29663.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0CF242F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>48 - U.O.SICUREZZA LAVORO PROT.CIV.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di articoli necessari per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Sicurezza sul Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264780699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.R. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264780699</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M.R. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z040BC18E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ELEMENTI ARREDO URBANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058640372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASCOLI TECNOFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058640372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASCOLI TECNOFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2433.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2433.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58094A529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC097C5B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MEZZO OPERATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. - SIGLA: COOPSER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. - SIGLA: COOPSER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z13097CD19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ZAVORRE PER SEGNALETICA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica Industriale Stradale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica Industriale Stradale Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>530845754B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA ANNUALE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN RETE DELLA TRASMISSIONE DATI, IMMAGINE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO NONCHE' FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DELLA RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56117.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39395.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z230BAADA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attivazione 25 caselle di PEC con certificato di validità triennale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03358520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTALIS Spsa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03358520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTALIS Spsa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sviluppo ed implementazione CMS Priscilla 3.0</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 1 scheda per centralino telefonico Servizio Sport e n. 10 telefoni BCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00647220540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imet Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00647220540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Imet Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.79</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 2 giornate di formazione relative alla procedura di gestione servizi anagrafici J-Demos</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione di n. 21 apparati di rete Juniper - rete MAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9870.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione cablaggi fonia-dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828770388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828770388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B0C2F5FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio annuale Support &amp; Subscription licenze Oracle</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01603630599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oracle Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603630599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Oracle Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10861.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10861.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF50C28173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento del servizio di connettività per sistema automatizzato di monitoraggio e controllo centralizzato del traffico sino al 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02081881209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acantho Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02081881209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acantho Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9960.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nuova procedura di contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>34600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA40D506BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTENSIONE RETE MAN PER COLLEGAMENTO NUOVA SEDE REPARTO ZONA CENTRO CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130CA5276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 35 kit di firma digitale Business Key Lite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infocert Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infocert Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1516.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z210C8FB26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di interventi grafici di manutenzione, programmazione ed ampliamento di alcuni siti e pagine web del portale istituzionale del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elite Division Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01735720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elite Division Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0D50917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento realizzazione di uno studio di fattibilità per un sistema integrato di gestione delle relazioni con i cittadini denominato "Fascicolo Elettronico del Cittadino"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04313250377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUP 2000 S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04313250377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUP 2000 S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0C57CFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento in esito a richiesta di offerta nell'ambito del mercato elettronico della PA del servizio triennale di manutenzione hardware relativo ai server gestiti dal SSIT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14754.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4940.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0CBB5A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto attraverso ordine diretto nell'ambito del mercato elettronico della PA di due apparati firewall e un apparato di networking catalyst, relativi accessori nonchè attività di assemblaggio, installazione, configurazione e collaudo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>39800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC50990CAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>estensione nell'ambito dell'Associazione Intercomunale Terre Estensi ai Comuni di Masi Torello e Voghiera, del servizi di manutenzione postazioni di lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3143.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura piattaforma blog personalizzata per gestione e pubblicazione web di notizie e comunicati stampa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di data center per il portale del Comune di Ferrara - affidamento in hosting a Lepida Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2010-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56616.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tramite ordine diretto nell'ambito del mercato elettronico della PA di n. 6 switch HP Procurve 2510</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812150181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Sas di Eros Codazza &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812150181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Sas di Eros Codazza &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1794.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1794.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA90D1A945</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tramite ordine diretto nell'ambito del mercato elettronico della PA di n. 1 microfono</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z970D1A370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tramite ordine diretto nell'ambito del mercato della PA di n. 1 videoproiettore marca BENQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teleservice Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193640875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teleservice Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0D083FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento interventi complementari ai lavori di urbanizzazione primaria di interesse generale relativamente al Piano Particolareggiato di iniziativa privata Sottozona B4.5 Via del Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27941.55</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170C3EA3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>39 - STATISTICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo licenza d'uso software SAS per l'anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAS INSTITUTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAS INSTITUTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4890.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE0CCA248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per vulnerabilità sismica degli edifici comunali strategicisiti in Via Marconi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBNCL77S05A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Nicola Gambetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBNCL77S05A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Nicola Gambetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90C21131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  E MANUTENZIONE IMPIANTO DI REGISTRAZIONE E DEL SISTEMA AUDIO-VIDEO PER CONFERENZA E VOTAZIONE NELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z92078A6DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SU SUPPORTI INFORMATICI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228900385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRAZIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228900385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRAZIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6694.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270C151DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7377.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3760.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930C6F7C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione cicli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80D40ADA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO/MAGGIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70AAD48A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>commissioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208710382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01208710382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8264.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6406.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6099B7BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rivista professionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto testi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDISERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDISERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>43 - SERVIZIO UFFICIO DI PIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione ricerca per la valutazione del rischio geotenico e sismico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91766.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>91766.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO e CSE ai sensi D. Lgs. 81/08 relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma scuole, nidi, materne elementari ed altri edifici comunali nel settore opere edili anno 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNLVI73A66C980K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Livia Burini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNLVI73A66C980K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Livia Burini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10044.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO e CSE ai sensi D. Lgs. 81/08 per lavori di manutenzione piscina Via Pastro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVRCR60D18D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Trevisan Riccardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVRCR60D18D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Trevisan Riccardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128.40</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>43 - SERVIZIO UFFICIO DI PIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA GIURIDICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALANDI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNFRC64R25A944H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUALANDI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>70.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW - ANNI 2012/2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ENGINEERING TRIBUTI - S.P.A."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973900838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ENGINEERING TRIBUTI - S.P.A."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34377.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34377.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNI 2012 - 2013 - 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Engineering Ingegneria Informatica Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00967720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Engineering Ingegneria Informatica Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31001.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31001.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF007A95D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico collaudo statico scuola primaria Gaibanella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNDVD62B22F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. DAVIDE GRANDIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNDVD62B22F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. DAVIDE GRANDIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2189.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2189.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z230444C54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW - ANNI 2012/2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Softech Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818301200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Softech Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8307964F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per rilievi e verifiche di tipo strutturale inerenti opere provvisionali post-sisma in alcuni edifici storico monumentali quali la Chiesa della Madonnina-Casa della patria-Palazzo Schifanoia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRLRT62T18C469K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alberto Alberti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRLRT62T18C469K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alberto Alberti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4370.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4370.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA307A90C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>In carico per progettazione definitiva ed esecutiva Giardino delle Duchesse: Restauro e valorizzazione 2° lotto -2° stralcio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA IN SIGLA A.T.E.S.08</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA IN SIGLA A.T.E.S.08</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35907.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4092644CA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUENZIONE E ASSISTENZA SW ARCADIA - ANNI 2012/2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>66975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45342.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico lavori di completamento del nuovo nido Comunale in Via del Salice a Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNDVD62B22F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. DAVIDE GRANDIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNDVD62B22F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. DAVIDE GRANDIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rilievi e progettazione opere strutturali interne interventi di manutenzione straordinaria  per adeguamenti normativi del nido "Giardino"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRAGLN50T08E320M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Aguiari</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRAGLN50T08E320M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Aguiari</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3242.31</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SW - ANNI 2012/2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01003500293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>888 Software Products Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01003500293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>888 Software Products Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione di relazione geologica e geotecnica valorizzazione canale Boicelli e potenziamento pontile di attracco presso l'area biconca di Pontelagoscuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCNTN54E04Z600L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCHI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCNTN54E04Z600L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCHI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO e CSE immobili storico-mura estensi-art - opere edili ed affini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCNVN73E46F979L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch.Nevina Falchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCNVN73E46F979L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch.Nevina Falchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo tecnico funzionale in corso d'opera e finale opere di Urbanizzazione relative al piano particolareggiato di iniziativa pubblica in Ferrara, Via Franceschini Zona Est Doro Sottozona G2 C2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCRRCR60D28D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Riccardo Accorsi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCRRCR60D28D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Riccardo Accorsi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2097.60</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione delle attività necessarie ad ottenere autorizzazione dalla Soprintendenza BB.AA.MM. Interventi manutentivi e di adeguamento normativo scuola primaria Gaibanella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115500389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Stinas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115500389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Stinas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DL- DO con funzioni CSE perfezionamento di alcune opere per l' ottenimento cpi negli edifici sensibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSGNN64D29Z133Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Giovanni Peressotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSGNN64D29Z133Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Giovanni Peressotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36894.16</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C0878692</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione impiantistica definitiva e esecutaiva impianti elettrici e speciali, idrico antincendio, CSP- DO con funzione CSE Palazzo Schifanoia: restauri a seguito del sisma e di miglioramento sismico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGSFN61C24E970L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Bergagnin</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGSFN61C24E970L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Bergagnin</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35425.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD90899023</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza Archeologica nelle Vie Coramari e Del Pozzo manutenzione straordinaria per l'eliminazione degli atati di pericolo nelle strade e loro pertinenze, pavimentate in materiale lapideo ubicate nel territorio del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE08A729A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO con funzione CSE manutenzione straordinaria per l'eliminazione degli atati di pericolo nelle strade e loro pertinenze, pavimentate in materiale lapideo ubicate nel territorio del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRGMSM72S06D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Massimiliano Droghetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRGMSM72S06D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Massimiliano Droghetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1543.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1543.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F08BEDF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguirsi su strade e pertinenze, pavimentate in conglomerato bituminoso città e forese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLPRZ58H59D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRALLI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLPRZ58H59D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRALLI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2489.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2489.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C08CBFBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Interventi  di  manutenzione e trasformazione da "serie" a "derivazione" di impianti d'illuminazione pubblica - Impianti alimentati in derivazione Anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNNDR47T11D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Andrea Bernagozzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNNDR47T11D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Andrea Bernagozzi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3261.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6808B57FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Sole-Bicy per Ferrara:Installazione del sistema di Bike Sharing " Mi muovo in Bici" in 6 postazioni cittatine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNENNL69D52D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Antonella Zeni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNENNL69D52D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Antonella Zeni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2230.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2230.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA208F2781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico lavori di esecuzione segnaletica verticale direzionalerotatorie ed integrazioni alla segnaletica verticale esistente in Via Darsena</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRGMSM72S06D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Massimiliano Droghetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRGMSM72S06D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Massimiliano Droghetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1644.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1208EB146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO con funzione CSE Mura: interventi di manutenzione straordinaria 1° Lotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FBBSFN68H17D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Stefano Fabbri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FBBSFN68H17D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Stefano Fabbri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11343.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11343.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60928D47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico progetto strutturale PD-PE e DO alla DL. Palazzo Massari Cavalieri di Malta: Recupero strutturale post sisma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STGGRG56E18D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giorgio Stagni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STGGRG56E18D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giorgio Stagni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0825EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Sisma 2012-Scuola Primaria Guarini
 Interventi strutturali aggiuntivi non prevedibili in sede di perizia tecnica estimativa effettuata al fine di eseguire i lavori di ripristino eventi sismici e rafforzamento locale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRDMHL85L07D548H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Michele Giordani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRDMHL85L07D548H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Michele Giordani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1625.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95090A749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSElavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e veriticale a seguito di interventi strordinari di asfaltature nelle vie delle 4 cirocscrizioni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRPRZ61E05F156T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Patrizio Ferrarini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPRZ61E05F156T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Patrizio Ferrarini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3939.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3998.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD091971B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSEInterventi  di  manutenzione e trasformazione da "serie" a "derivazione" di impianti d'illuminazione pubblica - Impianti alimentati in serie Anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLTLNZ77D20H199Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. Lorenzo Paletti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLTLNZ77D20H199Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. Lorenzo Paletti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9834.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3750.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2409379D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagini geotecnica e geologica e modellazione sismica concernente la pericolosità sismica di base interventi strutturali di miglioramento sismico alla scuola primaria Mosti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRNTMS67R15C814V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Thomas Veronese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRNTMS67R15C814V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Thomas Veronese</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C09437D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico PD-PE- CSP-CSE DL recupero edificio ex scuola di Boara da destinare a centro sociale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRLRT54H22C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Ghirardelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTLVC59E03C207A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LUDOVICO MANTOVANELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHRLRT54H22C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Ghirardelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTLVC59E03C207A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LUDOVICO MANTOVANELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15925.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25798.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140444A3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW - ANNI 2012/2013/214</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03794010151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Società d'Informatica Avanzata srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03794010151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIA Società d'Informatica Avanzata srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z620945484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO con funzione CSE manutenzione strordinaria ai marciapiedi delle circocrizioni 1-2-3-4.
Nel Forese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTCST70E12C980Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Bertelli Cristiano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTCST70E12C980Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Bertelli Cristiano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4363.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6098.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80946665</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DL-CSE-svolgimento istruttoria-redazione pratiche presentazione SCIA adeguamento nuove attività soggette al controllo VV.FF. in funzione del DPR antincendio: Secondarie Materne</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSOSFN60D01D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Dosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSOSFN60D01D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Dosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26961.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24094661F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DL- CSE- Pratiche antincendio-presentazione SCIA.Adeguamento nuove attività soggette al controllo VV.FF. in funzione del DPR antincendio: Pimarie secondarie materne</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNCLSS71T17D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessio Pincelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNCLSS71T17D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessio Pincelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38124.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F09465F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DL- CSE- Pratiche antincendio-presentazione SCIA.adeguamento nuove attività soggette al controllo VV.FF. in funzione del DPR antincendio: Nidi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVRCR60D18D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Trevisan Riccardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVRCR60D18D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Trevisan Riccardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25400.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160946645</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DL- CSE- Pratiche antincendio-presentazione SCIA.Adeguamento nuove attività soggette al controllo VV.FF. in funzione del DPR antincendio: Nidi e Materne</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMRMTT77H01D548U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Mattia Camerani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRMTT77H01D548U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Mattia Camerani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27089.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>409350318A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SW - ANNI 2012/2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100491.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145794.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D097318C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade nell Circoscrizione  2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZMSM66R17A965H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Muzzioli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZMSM66R17A965H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Muzzioli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5619.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5619.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9809955D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Sistemazione delle strutture lignee messa in sicurezza delle superficie esterne in calcestruzzo gravemente ammalorate nelle scuole ed in altri edifici comunali (ex scuole sede di seggio)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNAMHL72D28D548C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Michele Maini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNAMHL72D28D548C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Michele Maini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5635.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5635.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA90982E65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE .Lavori di realizzazione di interventi straordinari a seguito di Ordinanze Sindacali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBLRT63D02C814M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Barboni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBLRT63D02C814M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Barboni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2417.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>942.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20994486</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DL Intervento di ripristino condizioni di sicurezza immobile privati in Via san Romano 57-59-61</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SQRMRC49H12D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Marco Squarzanti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SQRMRC49H12D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Marco Squarzanti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A099C9E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Manutenzione ordinaria di segnaletica stradale orizzontale e verticale, per carico/scarico, diversamente abili e pronto intervento su commesse Call Center anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2094.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1937.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D099C75D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale da eseguirsi nelle vie, corsi e piazze delle strade Comunali della città e del forese, per l'anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNLCU68H11D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Luca Farinelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNLCU68H11D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Luca Farinelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4327.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4327.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5909B5459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade nell Circoscrizione  1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RTLGNE71P15D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Eugenio Artioli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RTLGNE71P15D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Eugenio Artioli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2828.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB909C6161</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione strutturale- verifica vulnerabilità sismica-DO con assist. alla DL Palazzo Schifanoia: restauri a seguito del sisma e di miglioramento sismico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562350387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Ingegneria Colombi &amp; Roversi Associati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01562350387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Ingegneria Colombi &amp; Roversi Associati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36437.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B09B9B4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade nell Circoscrizione  4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSMCL58D10F156B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Marcello Massarenti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSMCL58D10F156B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Marcello Massarenti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8991.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11430.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F09D3215</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale alle isole rialzate,rotatorie e c.a. s.p.-s.s., per l’anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLGFR54E04C980G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Gianfranco Vitali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLGFR54E04C980G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Gianfranco Vitali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2497.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2497.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8909D6117</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Lavori di allargamento della rotatoria in Via Wagner-Via Fabbri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTRRT70P26C980Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Roberto Bottoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTRRT70P26C980Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Roberto Bottoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD109DDF5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di rilievi e disegni al fine della progettazione definitiva ed un primo stralcio esecutivo Palazzo Schifanoia: restauri a seguito del sisma e di miglioramento sismico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNSRN78S58L719E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Serena Ciliani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNSRN78S58L719E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Serena Ciliani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6319.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7009DDCC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per eseguire accatastamento  di un tecnopolo per la ricerca  industriale ed il trasferimento tecnologico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LZZSFN68A28G224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Lazzaro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LZZSFN68A28G224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Lazzaro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2348.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2348.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD09DEF59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarichi per verifiche vulnerabilità sismica edifici comunali strategici Teatro Comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNLLRT58C13L736J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alberto Lionello</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNLLRT58C13L736J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alberto Lionello</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3809E1928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO-con funzione CSE interventi di miglioramento alla viabilità nelle zone Circoscrizionali 1-2-3-4 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSONRC70H14F994Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Enrico Tosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSONRC70H14F994Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Enrico Tosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3287.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
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      <cig>Z6D0A004EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade nell Circoscrizione 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNFNC61C59I754X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Franca Pernazza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNFNC61C59I754X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Franca Pernazza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6069.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7899.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D09E5EF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DL-CSE Interventi di recupero e ripristino degli edifici comunali a seguito del sisma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GTTDRA74C30A059M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Dario Gatti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTDRA74C30A059M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Dario Gatti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17870.78</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z450A1DE80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO-con funzione CSE riqualificazione di via Cortevecchia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSCSRG56H25D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Boscoli Sergio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BSCSRG56H25D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Boscoli Sergio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0A343C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saggi e indagini stratigrafiche sui parametri murari e controsoffitti Interventi strutturali di miglioramento sismico alla scuola primaria Mosti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNZFNC77A61D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinz Francesca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNZFNC77A61D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinz Francesca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0A3608B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO-con funzione CSE lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale del territorio comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCTRCR74H27B249Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pocaterra Riccardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCTRCR74H27B249Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pocaterra Riccardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2329.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2329.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40A43BC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Lavori di manutenzione straordinaria per sanificazione del guano di piccione e ripristini vari presso il Teatro Verdi di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSLSN55P06D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Grossi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRSLSN55P06D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Grossi Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5750.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5750.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0A35F08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO-con funzione CSE adeguamento nuove attività soggette al controllo VV.FF. in funzione del DPR antincendio: Primarie e Secondarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSGNN64D29Z133Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Giovanni Peressotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSGNN64D29Z133Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Giovanni Peressotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5650.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3258.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z930A3E49F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO-con funzione CSE interventi manutentivi straordinari e messa a norma scuole nidi,materne,elementari,medie ed altri edifici comunali:opere edili,affini ed infissi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMTRFL74H29D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Tumiati Raffaele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMTRFL74H29D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Tumiati Raffaele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11476.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z570A4462F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO-con funzione CSE realizzazione Piazza-Parcheggio in Via Bologna zona Cappella Revedin</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCMST70A22C814U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Maccapani Stefano Amos</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCMST70A22C814U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Maccapani Stefano Amos</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3755.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3755.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20A838AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE interventi di miglioramento alla viabilità nelle zone Circoscrizionali 1-2-3-4 - Anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNGZN52P24H620V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Graziano Maron</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNGZN52P24H620V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Graziano Maron</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5008.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5008.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE50A82383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione incarico  DO CSE Lavori di restauro generale di Casa Minerbi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562350387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Ingegneria Colombi &amp; Roversi Associati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01562350387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Ingegneria Colombi &amp; Roversi Associati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29187.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440A82342</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integrazione Incarico DO Impianti Lavori di restauro generale di Casa Minerbi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>20267.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z320928E5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MONITOR E LETTORE DVD CON ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Manutenzione strordinaria ai marciapiedi di Viale Cavour</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNDGPP62M29D587V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rondinelli Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNDGPP62M29D587V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rondinelli Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6180.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6180.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0A88B83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagine Geotecnica finalizzata al dimensionamento della fondazione stradale da realizzarsi in Via Cesare Diana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCNTN54E04Z600L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCHI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCNTN54E04Z600L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCHI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2092.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione straordinaria  conglomerati bituminosi città - Tratti di Via Copparo, Corso Giovecca, Via Diamantina, Via Cesare Diana, Via Ferraresi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGMNL69R54D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Menegatti Manuela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGMNL69R54D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Menegatti Manuela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5639.40</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione straordinaria  materiali lapidei città Vie e Piazze - Via Fossato dei Buoi, Via Salinguerra e Piazzale Medaglie D'Oro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6406.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2498.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTO OSPITI INIZIATIVA ECO&amp;FOOD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00335060380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00335060380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0ACFAE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale a seguito di nuove asfaltature straordinarie nelle Vie delle 4 Circoscrizioni comunali Anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGSFN79B65D704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Menghetti Stefania</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGSFN79B65D704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Menghetti Stefania</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6298.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6298.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z720ADF343</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione straordinaria e pronto intervento materiali lapidei città</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GCCPTR72R14D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOACCHINI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GCCPTR72R14D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOACCHINI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4017.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5340.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z240A50365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico DO-con funzione CSE Interventi di monitoraggio e messa in sicurezza delle edifici con presenza di amianto - 2°stralcio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STFLSN67B12C207C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Stefanoni Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STFLSN67B12C207C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Stefanoni Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7257.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11746.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z790AE2D09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO per CSE Lavori di Progetto GIM (Gestione informata della mobilità)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3617.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3866.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z070B0C76C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico esecuzione indagine geologica-sismica-geotecnica Palazzo Massari Cavalieri di Malta: Recupero strutturale post sisma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMLN50H60F026I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>. Martinucci Marilena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMLN50H60F026I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>. Martinucci Marilena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970B32DC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo tecnico funzionale e amministrativo in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazine Iniziativa privata Via Bologna n. 306 sottozona D3.1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSPMRC55E07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Gasparini Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSPMRC55E07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Gasparini Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1857.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>47223720A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico PP-PD-PE-DL interventi strutturali di miglioramento sismico alla scuola primaria Mosti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STRLSN59R22D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Strozzi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STRLSN59R22D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Strozzi Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42660.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0B6C23C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo tecnico amministrativo lavori di realizzazione di una rotatoria sulla S.P. 19 – via Eridano – Casello A13 Ferrara Nord.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLACRD36C13F284F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Calò Corrado</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLACRD36C13F284F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Calò Corrado</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3013.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3013.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0B4F28F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione straordinaria di opere a verde pubblico e messa in sicurezza aree attrezzate - riqualificazione aree gioco - Messa a dimora di nuove alberature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNCRL63S11L219K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Fiorenza Carlo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNCRL63S11L219K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Fiorenza Carlo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2922.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2922.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400B4F2D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione straordinaria di opere a verde pubblico e messa in sicurezza aree attrezzate - riqualificazione aree gioco - nelle aree verdi e scuole - Rimozioni e posa nuovi giochi e sottofondi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNGPL54A25G916V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rubin Gianpaolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNGPL54A25G916V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rubin Gianpaolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2542.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2542.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170B9FCDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale  e complementare afferente alle delimitazioni delle fermate urbane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01148530296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ERREDUE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148530296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ERREDUE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2169.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2169.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90B90C30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale  e complementare aree verdi nelle 4 circoscrizioni comunali,anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRNNDR83B21A539P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Veronesi Andrea</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRNNDR83B21A539P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Veronesi Andrea</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2270.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2361.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z410BE5D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE manutenzione ordinaria e pronto intervento strade città e forese e piste ciclabili, anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLFRC78P09G916C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Bobolenta Federico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLFRC78P09G916C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Bobolenta Federico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4142.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4142.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE50C02BF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP-DO con funzione CSE Museo di Storia Naturale 2° lotto lavori di completamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MDGVNT80C60C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Modugno Valentina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MDGVNT80C60C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Modugno Valentina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6218.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6218.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40C5470C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1161.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0CE0C51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4065.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4065.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A0C7FA55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00238270292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCOMAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00238270292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCOMAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>841.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>841.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C0927600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8264.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6629.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4788693A77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone annuale radiocomunicazione digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>66923.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66922.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE C7FA6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MACCHINA OPERATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z000C7FB2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO E RIPARAZIONE CILINDRO IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00238270292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCOMAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00238270292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCOMAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC30CE5468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MACCHINA OPERATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00238270292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCOMAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00238270292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCOMAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2868.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0C5B865</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>659.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>659.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD309D354E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA POUCES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00994160380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00994160380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA60B97AC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA RICERCA SALUTE GIOVANI FERRARESI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1869.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE E GESTIONE LABORATORI TEATRALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93066520383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Balamòs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93066520383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Balamòs</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z170BA250F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO PER LA RACCOLTA CICLI ABBANDONATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA0A461A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE E DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03330600044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUFFILM CREATIVEYE APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03330600044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUFFILM CREATIVEYE APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80CBCED8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE RECINZIONE IN LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E0D0B035</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1208.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZABO84E646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTEGRAZIONE DI STAMPA DEL LIBRO ANNUALE DELL'OSSERVATORIO ADOLESCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310CCFC21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somma urgenza per messa in sicurezza area del Foro Boario per eliminazione stati di pericolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20956.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60A04E88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto coppa per il Palio di Ferrara e coppa per il Rally della Stampa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>489429432D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20661.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20642.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB0CD1ADA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico CSP DO CSE ai sensi di DLGS 81/08 interventi manutenzione straordinaria marciapiedi circoscrizioni 1-2-3-4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNTMSM72E19D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Finotti Massimiliano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTMSM72E19D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Finotti Massimiliano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2886.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>48410619E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio Fotocopiatori</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223140.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73519.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70CCFE85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico verifiche vulnerabilità sismica scuola primaria Guarini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNLCU60P28D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Benini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNLCU60P28D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Benini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80D0DC79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per redazione pratiche esame di conformità antincendio di edifici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLZGNN50P05D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolazzi Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLZGNN50P05D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolazzi Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5464.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C0C5D85C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico PE-DL opere elettriche CSP-CSE in fase di progettazione riqualificazione P.zza Buozzi -Pontelagoscuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P.I. Fantinuoli Gianluca</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTGLC76P19C912Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. Fantinuoli Gianluca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32017.33</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo tecnico funzionale e amministrativo in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazione Iniziativa privata Via dei Prati - Monestirolo - Zona B3.3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Malucelli Daniele</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MLCDNL49R04D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Malucelli Daniele</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo tecnico funzionale e amministrativo in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazione Iniziativa privata Via della Misericordia - Sottozona C1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVLNZ71A22D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Espletamento del completamento del rilievo topografico riqualificazione P.zza Buozzi -Pontelagoscuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Geom. Valerio Zanardi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNRVLR74S24D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Valerio Zanardi</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2418.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione piante, prospetti, sezioni relative al progetto architettonico giardino delle Duchesse: reatauro e valorizzazione 3° lotto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCRLSI86L41A965P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Lisa Accorsi</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCRLSI86L41A965P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Lisa Accorsi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3576.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Espletamento di rilievo topografico realizzazione di pista ciclabile Via Malpasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3385.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3385.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione planimetrie e schemi grafici giardino delle Duchesse: reatauro e valorizzazione 3° lotto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GDUFNC86T22D704G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Francesco Guidi</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDUFNC86T22D704G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Francesco Guidi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3576.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarichi per verifiche vulnerabilità sismica edifici comunali strategici modellazione strutturale Teatro comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>VNNLSS75T42L407K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alessia Vanin</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNNLSS75T42L407K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alessia Vanin</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione strutturale e vul. sismica giardino delle Duchesse: reatauro e valorizzazione 3° lotto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNNNDR65A12D653M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Andrea Giannantoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GNNNDR65A12D653M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Andrea Giannantoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31969.86</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per accastamento parcheggio via del Lavoro Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBMRC61R21H620M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Barbieri Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBMRC61R21H620M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Barbieri Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA N. 1550 BROCHURE PROGETTO LOWASTE A CARTOGRAFICA ARTIGIANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO ATTIVITA COORDINAMENTO GESTIONE RETE PARTNER PROGETTO EUROPEO LIFE+10 LOWASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZPPJCY87L56Z222K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAPPATERRA JINCY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZPPJCY87L56Z222K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAPPATERRA JINCY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z060C39446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO del Contratto di appalto rep.4224 del 8/3/2011 "Affidamento del servizio di gestione pratiche edilizie" alla ditta PLURIMA di Corciano (PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01698960547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01698960547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C0B335CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione a ferrra fiere e congressi manifestazione reM-tech expo 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350170385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350170385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1652.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1652.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5394733281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto autocarro per U.O. Viabilità e Segnaletica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Citroen Italia S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Citroen Italia S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15792.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16192.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Carburanti per autotrazione 2013/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223097.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z190BC19A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TELI PER LA COPERTURA DELLA SEGNALETICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408360416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02408360416</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z07074DB02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza alle attività del Progetto Last Minute Market a Ferrara per l'anno 2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02877311205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE MARKET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02877311205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAST MINUTE MARKET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2479.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3209017ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI POSTALI COMPLEMENTARI E ACCESSORI A POSTEITALIANE SPA  - ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D0901857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI POSTALI COMPLEMENTARI E ACCESSORI - SPEDIZIONE PACCHI - ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02335990541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER S.P.A. IN FORMA BREVE SDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02335990541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SDA EXPRESS COURIER S.P.A. IN FORMA BREVE SDA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z710D2B77E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D0C4408E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUDIO-VIDEO  C/O CENTRO ISOLA DEL TESORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680560388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALIMPENSA GIULIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680560388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALIMPENSA GIULIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70CC51F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEGNALETICA TEMPORANEA X IL SETRVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica Industriale Stradale Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02955580549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica Industriale Stradale Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1809.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50CCBAB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>53 - DIF.SUOLO/PROT.CIV.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione tra Comune di Ferrara e Consorzio Ferrara Ricerche per realizzazione materiale informativo relativo a rischio sismico e all'ubicazione aree di attesa della popolazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F0D6C5DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per attività ludico/ricreative di nursering per minori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1384.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470C09F39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazioni per Laboratori L2 rivolti ad alunni stranieri-a.s 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10665.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10665.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0BF09AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazioni per mediazioni interculturali rivolte ad alunni stranieri-a.s. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14808.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>527959077D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di tre anni</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>10058820159</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VERCONSULT S.P.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>04912620152</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CENTRALE G P A - S.P.A.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01699520159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARSH S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z540CEA839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5451126B78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE SOCIALE DI COMUNITA' E DEI CONFLITTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70117.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70117.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A0D1E5F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASLAZIONE DEL SERVER DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ZTL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC909940BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento veicoli abbandonati su area pubblica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01577260381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARIO PASQUALINI ROTTAMI DI MATTIA PASQUALINI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01577260381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARIO PASQUALINI ROTTAMI DI MATTIA PASQUALINI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1652.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B0B9C8FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CALCOLO CONTRIBUTI A.G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00900920190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAZZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00900920190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAZZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1711.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0B851FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante apposita Ditta specializzata.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>884.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z040CA2B1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARMADI SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60CD18EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO DELLE ARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2014-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1770.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z830BB0643</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività motoria presso la scuola d'infanzia L'Aquilone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.D. UGO COSTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.D. UGO COSTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1694.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1388.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z330C578FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attivit&amp;agrave; educative prima infanzia - micronido Gualdo a.s. 2013-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4637.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4637.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB60C259EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbonamenti a riviste specializzate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>677.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>954.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC0BBC585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385450380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670070380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.G.I. DI CONTI GILBERTO &amp; C. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E DI CONTI LUCA, TIBERI FEDERICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E DI CONTI LUCA, TIBERI FEDERICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9836.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7730.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE608C9163</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale vario per le attività didattiche dei nidi nell'ambito dei progetti Legge1/00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5462777A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO COPERTURA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO PERIODO 31.12.2013-31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950C94398</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 31.12.2013-31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37817.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37817.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA KASKO VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PERIODO 31.12.2013-31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO MARKEL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO MARKEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19734.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Recinzione ecologica per giardino scuola d'infanzia Pacinotti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03856510288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alter Eco S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERWOOD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04615230283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Non solo arredo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532270283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spazio Verde International Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456520242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecosol sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456520242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecosol sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02456520242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecosol sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17552.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2013-GIUGNO 2014 ALLA DITTA GIUSBABY SRL PER 4 POSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478460387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSBABY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478460387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSBABY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25469.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19304.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C0A9915E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2013 - GIUGNO 2014 ALLA DITTA IL GERMOGLIO PER 6 POSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39795.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24917.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SERVIZIO NIDO PERIODO SETTEMBRE 2013-GIUGNO2014 ALLA DITTA COOP. SERENA PER 7 POSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46428.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31146.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILENATATNTE UTILIZZATO DAL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290CE1A3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO IMPORTANTE DI MANUTENZIONE AL MEZZO OPERATIVO IN CARICO AL SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. - SIGLA: COOPSER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. - SIGLA: COOPSER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARES 2013 AL GESTORE DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI, HERA SPA, AI SENSI DELL'ART. 10 dl 35/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z430CE467F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PUNTI LUCE DA INSTALLARE IN AREE VERDI PUBBLICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03510220373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THORN LIGHTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03510220373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THORN LIGHTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350D8902F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale grafico pubblicitario progetto Inform@l@citt@</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0108C3D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio fotocopiatori</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37373.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11062.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0C7FB45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UN RISCALDATORE ELETTRONICO CON APPLICATO PUNZONE I OTTONE E UN VARIATORE DI POTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662670389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662670389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940C7FADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO E ROTAZIONE PNEUMATIVI DI UN MEZZO OPERATIVO (TRATTORE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00433150380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00433150380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0BC1D61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione  recinzioni aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1130.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500C7FA30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DISSUASORI DI VELOCITA'(MEPA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570960276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lastimma srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570960276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lastimma srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBC09590F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO ACQUATICITA' 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN SIGLA SPORTIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1178.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110D3F8B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione con Parrocchia San Benedetto Abate di Ferrara per uso palestra a favore di alunni scuole secondarie 1 grado a.s. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93009350385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93009350385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260A4C725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attivit&amp;agrave; didattiche presso la scuola d'infanzia L'Aquilone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VLLSIA54L54D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VILLANI ISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGHERINI AUTOSERVIZI S.N.C. DI GARBELLINI TIZIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.D. UGO COSTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.P.D. UGO COSTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1504.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3109D6AB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INIZIATIVA DOCUMENTAZIONE E DINTORNI 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5364202785</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento Servizio Educativo Spazio Bambini Piccole Gru</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48679.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48679.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>551711969F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E LOCALI IGIENICI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA E BASSANI - EURO 3.558,61</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2916.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>53053522F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA IN CONVENZIONE PRESSO STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE DEL COMUNE DI FERRARA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014-2014/2015-2015/2016 PER COMPLESSIVI N. 38 POSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOC. IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOC. ACLI COCCINELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01478460387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSBABY SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNNGRG69T41E512G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE ALI DI PINOCCHIO DI MENONI GIORGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOC. IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOC. ACLI COCCINELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01478460387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSBABY SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNNGRG69T41E512G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE ALI DI PINOCCHIO DI MENONI GIORGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170908.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0A4C745</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>uscite didattiche fine anno scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGHERINI Autoservizi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO-OSPITALITà PER VERIFICA ISPETTIVA RINNOVO CERTIFICAZIONE ENI EN ISO 14001:2004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485791202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.MA. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02485791202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.MA. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione Energy Day</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PUNTO 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601660382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa/tipografia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>uscite didattiche anno scolastico 2013-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Catalogazione e composizione biliografica della Biblioteca CEAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B0D89586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCENSIONE,MODIFICA,INTEGRAZIONE NUOVI CONTATTI CON ENTI DI EROGAZIONE:HERA E GALA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSIP DI N. 30 SEDIE PER COLLETTIVITA' IN ACCIAIO CON SEDUTA E SCHIENALE IN POLIPROPILENE PER L'ATRIO MOSTRE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI - EURO 768,60 (IVA INCLUSA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLO SIRIANNI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932130790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMILLO SIRIANNI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Feltrinelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Feltrinelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5520710A01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSIP DI N. 4 SEDUTE IN ACCIAIO CON SEDIE E SCHIENALE IN MULTISTRATO DI FAGGIO PER LA SALA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI - EURO 217,IVA INCLUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0D8C821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF00D8C682</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Grafica striscione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Roberto Selmi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Roberto Selmi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>55191789C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI CONSIP DI N. 3 POLTRONCINE OPERATIVE PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - EURO 321,71 IVA INCLUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B0D8C6BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa/tipografia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>551952581D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI CONSIP DI N. 1 OMBRELLONE TONDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI - EURO 475,80 IVA INCLUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z260D8D3B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI -PER ACCENSIONE MODIFICA INTEGRAZIONE DI NUOVI CONTRATTI CON ENTI DI EROGAZIONE(HERA SPA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI CONSIP DI N. 1 PANCA A 3 POSTI IN LEGNO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI - EURO 230,58 IVA INCLUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF30D8C55B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione e realizzazione grafica PAES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STVMSM69P19C980C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOEMASTUDIO DI STEVANIN MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STVMSM69P19C980C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOEMASTUDIO DI STEVANIN MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z300D8C58E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa/tipografia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO-SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI MEDIANTE ROTTAMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01577260381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARIO PASQUALINI ROTTAMI DI MATTIA PASQUALINI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01577260381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARIO PASQUALINI ROTTAMI DI MATTIA PASQUALINI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 4 TAVOLI DA LETTURA 90X90X73 GAMBE IN ACCIAIO CROMATO, PIANO LAMINATO, BORDO 3MM - TOTALE EURO 878,40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00290660208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZAGARREDI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290660208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZAGARREDI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spettacoli teatrali presso le scuole d'infanzia comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118040737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Baracca Testoni Ragazzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298360338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA MORGANA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93034890389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Otiumetars Il Baule Volante</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93034890389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Otiumetars Il Baule Volante</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>2013.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5519445619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI CONSIP DI N. 4 TAVOLI DI LETTURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI - EURO 658,80 (IVA INCLUSA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00290660208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZAGARREDI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290660208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZAGARREDI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>626.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E0D894C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VERIFICHE PERIODICHE( AZIENDA USL-IMPIANTISTICA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01295960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01295960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4958.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4565.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5440811B43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA N. 200 COPIE BROSSURA IN B/N CON IMMAGINI A COLORI + INTERVENTO GRAFICO PER IMPAGINAZIONE, EURO 1.500,00 IVA INCLUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5519801BDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA A COLORI DI N. 5.000 TESSERE UTENTE POLO BIBLIOTECARIO FERRARESE EURO 183,00 IVA INCLUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5519600602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO N. 8 MANUFATTI SCULTOREI COLLOCATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 3.965,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180930388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVAZIONE RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO DI TOSI PAOLA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180930388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVAZIONE RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO DI TOSI PAOLA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5520110ADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MICROFILMATURA QUOTIDIANO "LA NUOVA FERRARA" ANNO 2012 - EURO 1.579,90 IVA COMPRESA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03397630363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANDOLA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03397630363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANDOLA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE60C64135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura tecnica audio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93083820386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCI - AICS L'ULTIMO BALUARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93083820386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCI - AICS L'ULTIMO BALUARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>536423853B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI EDUCATIVI ESTIVI E LABORATORIALI NEI CENTRI BAMBINI E GENITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385890387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>03-ASSOCIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45642.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42470.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5519886207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO E PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE ARREDI ANTICHI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA URO 1.939,80 IVA INCLUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z580AB2D42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Ecoastucci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03257890925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ekosmoke</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03257890925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ekosmoke</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>550542004F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARREDI ESTERNI (N.8 TAVOLI E N. 8 PANCHE IN LEGNO) DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA. EURO 1.964,20 (IVA COMPRESA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160CC4268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER MATERNA JOVINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>397.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80BC1BE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER REALIZZAZIONE CAVALLETTI ESPOSITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z030CA3A8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10C4E303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z070CA3AA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MATERNA PONTELAGOSCURO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B0C4E19A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0C4E27D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6207AEF07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI CIRCOSCRIZIONE 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93048280387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LE NUVOLE" ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93048280387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LE NUVOLE" ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5953.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB80BC195A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01577070384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FERGNANI S.A.S. DI LODI VALERIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01577070384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FERGNANI S.A.S. DI LODI VALERIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z630CA3AEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STABILIZZATO PER STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00679670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2975.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2957.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD40C4E33B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RETE PARAPALLONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715160386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOTBALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715160386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOTBALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4466710DAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasti elettronici, tramite "card"</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" ESSA PUO' OPERARE CON LA DENOMINAZIONE ABBREVIATA "CIR S.C." O ANCHE CON LA DENOMINAZIONE "CIR FOOD S.C."</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edenred Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721153.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402782.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOAOBF7C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORONE PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE07AEE22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività socialmente utili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80008200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acli provinciale ferrara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80008200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acli provinciale ferrara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A0CA3B0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA BACHECHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40CC4C3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto e posa in opera di arredi da esterno per lo Spazio Bambini Piccola Casa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNFLC60S14E522F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAYGROUNDS DI BRUNO FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515680518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TLF SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNFLC60S14E522F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAYGROUNDS DI BRUNO FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515680518</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TLF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6376.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1408932D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto quotidiani Resto del Carlino e Nuova Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01667550386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edicola Duomo di Tracchi Sergio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01667550386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edicola Duomo di Tracchi Sergio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>529.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z660C5D336</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPURGO VASCHE BIOLOGICHE, CADITOIE ECC. CAMPO NOMADI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. SERVIZI ECOLOGICI FERRARESI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. SERVIZI ECOLOGICI FERRARESI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z780B91EF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione ed assistenza tecnica per il Progetto "Adriatic Model Forest"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601660382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243260387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01542510381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01542510381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13461.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4038.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B09DEED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z020BA8C3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>42 - SERVIZIO PATRIMONIO-GEST.ABITA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. SERAFINI PER L'ACCATASTAMENTO DI DUE SCUOLE COMUNALI PER POTER COSTITUIRE IL VINCOLO DI DESTINAZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRFCLD64A23D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRFCLD64A23D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERAFINI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2537.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE10COA860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FRANCOLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE90CED83A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>42 - SERVIZIO PATRIMONIO-GEST.ABITA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO ING. BELTRAMI PER ACCATASTAMENTO FABBRICATO COMUNALE DI VIA MENTESSI 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTSFN67T04C814P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELTRAMI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTSFN67T04C814P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELTRAMI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1879.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50B6D91A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi per gli allestimenti della tribuna, del palco e degli impianti elettrici ed acustici e di altri allestimenti correlati per la realizzazione di Estate Bambini 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSVNS59H02A470C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ROSSANTE VANES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680560388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALIMPENSA GIULIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771170386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIEVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771170386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIEVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19510.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z430CA3B1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BUS PER USCITE DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1896.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F0C6570F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e pronto intervento da eseguirsi negli immobili storico artistici di proprietà comunale nel settore - opere da elettricista-anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01403130295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. Impianti Tecnologici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01403130295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. Impianti Tecnologici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39183.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z150CA3B78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORIO DI NARRAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA DI POROTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0D91131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di messa in sicurezza del Quadrante Est</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01086490388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Daniele Ceccotto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01086490388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Daniele Ceccotto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26806.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7941.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370D91320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo statico dei lavori di messa in sicurezza del Quadrante Est</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNTDNS70M10M089O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Denis Zanetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNTDNS70M10M089O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Denis Zanetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200D917B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera staccionata in legno stagno nell'ARE Schiaccianoci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA DI AMADELLI MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMA DI AMADELLI MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0ABFB36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Monitoraggio attivo dei gas interstiziali del terreno area Ex Camilli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955560404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.V. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00955560404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.V. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5544.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0BBB282</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE  COMUNE DI FERRARA CAT CONFCOMMERCIO EMILIA-ROMAGNA   REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZ. E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA NELL'AMBITO DEI PROGETTI SPECIALI   REGIONE EMILIA ROMAGNA L.R. N.  41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024501203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024501203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70BBB513</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE  COMUNE DI FERRARA CAT  CONFESERCENTI EMILIA-ROMAGNA S.R.L  REALIZZAZIONE  PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZ. E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI FERRARA NELL'AMBITO DEI PROGETTI SPECIALI   REGIONE EMILIA ROMAGNA L.R. N.  41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAT CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA S.R.L. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAT CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA S.R.L. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50B6EFDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di realizzazione tipografica di materiale informativo dell'U.O. Politiche Familiari e Integrazione Scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091760389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7481.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>505590699C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gas metano periodo 1-10-2013 al 30-9-1014 tramite convenzione intercenter ER.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83016.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13079.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>521519965B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto energia elettrica per il periodo 1-1-2014 al 31-12-2014 tramite convenzione Intercenter ER.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270901.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296677.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB0D960DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TESTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC30D96305</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA L.10/91 N. TRE USCITE SUL QUOTIDIANO IL RESTO DEL CARLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'*PUBBLICITA'*EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'*PUBBLICITA'*EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2181.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1454.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z430D963D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO BASE BANCA DATI SOFTWARE ARCADIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z890D966FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 8 SEDUTE PER UFFICIO PER IL SERV. U.O. ENERGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z690CF5E5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione tra il Comune di Ferrara  ASCOM Servizi S.r.l.  Progetto Valorizzazione Centro Storico di Ferrara - Azione "Accessibilità e fruibilità"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7438.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7438.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20CF9266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione tra il Comune di Ferrara e il Centro Servizi Confesercenti srl di Ferrara - Progetto Valorizzazione Centro Storico di Ferrara - Azione "Accessibilità" e fruibilità"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7438.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7438.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30D22A72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento del sistema informatico "SCACCO"  in merito alla gestione del commercio ambulante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500D3F9FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione con USD Acli S.Luca S.Giorgio per uso palestra di via del Campo a favore alunni scuola primaria Tumiati a.s. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93027230387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACLI S.LUCA E S.GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93027230387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACLI S.LUCA E S.GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8936.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9184.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z520D3F798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione con Polisportiva Cocomarese  per uso palestra a favore degli alunni scuola scuola primaria B. Ciari a.s. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01027260387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COCOMARESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01027260387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA DILETTANTISTICA COCOMARESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9369.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE0D22B0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione di insegna abusiva collocata nel pubblico esercizio MAISON MOVIDA SAS - Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838260388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA NEON S.N.C. DI BUZZONI GIORGIO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838260388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA NEON S.N.C. DI BUZZONI GIORGIO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470D2AF1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione tra il Comune di Ferrara e CAT Confcommercio Emilia-Romagna Srl  realizzazione linea strategica "Azioni di incremento attratività centro urbano Ferrara" - L.R. 41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024501203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024501203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7786.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione tra il Comune di Ferrara e CAT Confesercenti Emilia-romagna Srl realizzazone linea strategica "Azionidi incremento attrattività centro urbano di Ferrara" - L.R. 41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAT CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA S.R.L. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024291201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAT CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA S.R.L. CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7786.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0CB8A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONI SCARPE PER MASSA VESTIARIO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BZZPTR53C21D548A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"MASTRO P" DI BUZZONI PIETRO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541720389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAGLIATI DI DE VIVO FABIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03079160374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA*S. ORSOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SENNO MARIO E GIANO - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNSRA79P70D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA DI SARA BENINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714320387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIBOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366920385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5874.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490600384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI FAUSTO &amp; BONAZZI NIDIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490600384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMIATI FAUSTO &amp; BONAZZI NIDIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRGDNL59M12D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREGNOLATO DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRGDNL59M12D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREGNOLATO DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività socialmente utili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93016880382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93016880382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3935.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3472.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0A0C158</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia caditoie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189880386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSPURGHI POZZI NERI DI LODI LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01189880386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSPURGHI POZZI NERI DI LODI LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2598.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2595.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESTATE BAMBINI 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libri per l'infanzia con fondi donati dai genitori della scuola d'infanzia Casa del Bambino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E0857CE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GESSI COLORATI PER ATTIVITA'  DI PIAZZA APERTA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 350 TITOLI DI VIAGGIO PROGETTO IMMIGRAZIONE LINGUAGGIO GENITORIALITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli di cancelleria varia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria per il coordinamento n. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPE A COLORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPIE E CREATIVI DI SCHIAVI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01390840385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIE E CREATIVI DI SCHIAVI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>88.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>164.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARGILLA PER I LABORATORI DEL'ESTATE DEI PICCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libri per l'infanzia con fondi donati dai genitori della scuola d'infanzia Casa del Bambino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.97</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>224.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Partecipazione di n. 3 dipendenti del Servizio Servizi Tributari ad un convegno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio esternalizzazione delle prestazioni relative alla gestione informatizzata del personale del Comune di Ferrara.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sigma Informatica spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02732420274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Informatica spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209131.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO "GUIDA ALLA CONTABILITA' E BILANCIO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z660D9BAB5</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento prestazione per servizio informativo relativo alle tematiche energetiche, all'acer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00051510386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00051510386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32272.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10696.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Anelli di ricambio per sostegno angolo morbido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.54</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>267.54</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di inserimento su supporto informatico di dati contenuti nei rapporti di controllo tecnicol.10/91</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STBMLL53R48D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRENE DI STABELLINI MIRELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473080396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALNET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473080396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HALNET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36899.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F0971830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimiche di caratterizzazione di cumulo di terreno per lo smaltimento come rifiuto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1038.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1038.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z03074F36C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto scorte di sale antighiaccio per lo sgombero neve da strade e piazze del comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALKALI Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425570823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALKALI Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19820.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19369.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1207.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SELF SOCIETA' ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863531208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF SOCIETA' ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04463170151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURI ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04463170151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURI ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE FORNITURA MATERIALE ELETRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEDOC5D352</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio multicanale ipage sms</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08463930019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bj consulting srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08463930019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bj consulting srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>804.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>804.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01790080384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01790080384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>539.79</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA DI MATERIALE DA FERAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO FERRAMENTA P.ZZA SACRATI 17 FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO FERRAMENTA P.ZZA SACRATI 17 FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.47</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IDROS.ART GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872080385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS.ART GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311140370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA' COOPERATIVA, O IN FORMA ABBREVIATA, CIICAI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA' COOPERATIVA, O IN FORMA ABBREVIATA, CIICAI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO VARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER  FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00863531208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF SOCIETA' ELETTROFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04463170151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURI ELETTROFORNITURE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE EPR FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01702350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01790080384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>393.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E ISTALLAZIONE KIT-VIDEO PROIETTORE C/O CENTRO PER LE FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2831.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2831.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATETRIALE DA FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO FERRAMENTA P.ZZA SACRATI 17 FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO FERRAMENTA P.ZZA SACRATI 17 FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER  FORNITURA MATERIALE DA IDRAULICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO PER LE FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>541.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>541.62</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>143.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A. SOCIETA' IMPORTAZIONE LAVORAZIONE LEGNAMI E AFFINI DI A. MATTEI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1028.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PE FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596440980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>408.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE PER FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311140370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA' COOPERATIVA, O IN FORMA ABBREVIATA, CIICAI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311140370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA' COOPERATIVA, O IN FORMA ABBREVIATA, CIICAI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI AULA PER SCUOLA D'INFANZIA A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8307.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8307.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z520B3B22A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI RIPRODUZIONI DI ELABORATI TECNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE0D9B439</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 1000 buste intestate f.to 23x33 per Musei Civici di Arte Antica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DIDATTICO PER DISABILI SCUOLA INFANZIA CASA DEL BAMBINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A0DA92E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rivista professionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD0DA934F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PAGAMENTI BOLLETTINI ALL'AZIENDA USL, QUALE ENTE DI CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01295960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01295960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2039.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1D0DA944E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prestazioni di servizio per accensione modificaintegrazione nuovi contratti con GALA spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B0DA94BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prestazioni di servizio per accensione, modifica, integrazione nuovi contratti con HERA spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCF0DAA001</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE FOTOTECA MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNBTZN75D25D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIZIANO MENABO' FOTOGRAFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNBTZN75D25D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIZIANO MENABO' FOTOGRAFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0DA9FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER LA DIDATTICA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE90DAA121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI VOLUMI BIBLIOTECA STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSLGU52T14I712U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI BELVEDERE DI LUIGI CORSETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSLGU52T14I712U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI BELVEDERE DI LUIGI CORSETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E0DA9DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA PER I MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03397630363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANDOLA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03397630363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANDOLA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z250DAA044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER IL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00157770363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00157770363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5428573826</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA-PARCHEGGIO IN VIA BOLOGNA ZONA CAPPELLA REVEDIN.CIA 58-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00070280391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.M.A.R. Soc. Coop. per azioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126320369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02579410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grosselle costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695230308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.A.B. Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126420405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Braccianti Riminese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tubi Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313780199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COGNI - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971030287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fanton srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00292890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDIL-STRADE IMOLESE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "C.E.S.I." SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264003.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290929.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70DAA1F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>837.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>837.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z060DAE659</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio scuolabus per progetto teatro ragazzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI  PER ISTITUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z760DBB214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vestiario antiinfortunistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140DB679F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica vulnerabilità sismica della Procura di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZPLA63D16D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Marzola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZPLA63D16D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Marzola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13040.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130DB3A40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Progettazione impiantistica preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione operativa, relativamente ai lavori di riparazione e rafforzamento locale della Chiesa di S. Cristoforo e del Cimitero della Certosa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNNDR47T11D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Andrea Bernagozzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNNDR47T11D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Andrea Bernagozzi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26212.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER DISABILI NIDO LEOPARDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083120153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA NORD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO INTEGRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10D997A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature d'ufficio per servizi diversi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
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      <oggetto>testi professionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0D8DC9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER SEGNALETICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI 2014 EDICOLA VIGNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VGNTMS83L19D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNALI TOMAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VGNTMS83L19D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGNALI TOMAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1312.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC0D747A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI 2014 EDICOLA TRACCHI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRCSRG73T30D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACCHI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRCSRG73T30D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACCHI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF40D7473E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI 2014 EDICOLA BIANCHINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCLNZ70C09D548A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCLNZ70C09D548A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1399.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z840D74773</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI 2014 EDICOLA STRAFORINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STRPPL77C07G916B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRAFORINI PIERPAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STRPPL77C07G916B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRAFORINI PIERPAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4976.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE80D915BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ING TRAPELLA PER PROG  E D O CON FUNZ ASSISTENZA DL
POST SISMA S. M CONSOLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRPPLA51T27D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO TRAPELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRPPLA51T27D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO TRAPELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16139.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0D8F742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ARCH MENEGATTI COORD SICUR PROG ESECUZ PORTA PAOLA POST SISMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGMNL69R54D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Menegatti Manuela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGMNL69R54D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Menegatti Manuela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24216.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0D8C129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO 2014 ABBONAMENTO RIVISTE MAGGIOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE - EDISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE - EDISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2073.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2073.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400D9D3C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI 2014 EDICOLA MELLONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLLFST56D14D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELLONI FAUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLLFST56D14D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELLONI FAUSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0D747B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI 2014 EDICOLA NERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NRELSN66L19D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NRELSN66L19D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z340D997A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 10 Lampade da tavolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989291206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989291206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. SERVICE S.A.S. DI ZANZI PAMELA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>556006244F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto assistenza e manutenzione prodotti software - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>46060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF70DDA49C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMBORSO PASTI DOCENTI  AL SEMINARIO ARCIVESCOVILE - SCUOLA PRIMARIA DI BAURA anno 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80006450383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMINARIO ARCIVESCOVILE DELL'ANNUNCIAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80006450383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMINARIO ARCIVESCOVILE DELL'ANNUNCIAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1720.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0DDB12S</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1173.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1173.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VOLUMI PER IL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01823660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE BIBLIOGRAFICA SRL-VIA DE SANCTIS 33/35- 20141 MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01823660152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE BIBLIOGRAFICA SRL-VIA DE SANCTIS 33/35- 20141 MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER I MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSRRCR75H16D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C.M. DI MASARATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSRRCR75H16D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C.M. DI MASARATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO 2014 ABBONAMENTO RIVISTA "I SERVIZI DEMOGRAFICI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE - EDISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE - EDISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z240BF5B0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico al P.I. Ivano malpasso per la redazione dell'attestato di prestazione energetica nell'ambito dei lavori del Tecnopolo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLPVNI44C11F198S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. IVANO DALPASSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLPVNI44C11F198S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. IVANO DALPASSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1633.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1633.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DISABILI PER SCUOLA INFANZIA SATELLITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DISABILI PER SCUOLA INFANZIA CASA DEL BAMBINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DISABILI PER SCUOLA INFANZIA G. ROSSSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F0CD87FD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE EURO 583,00 ALLA DITTA OBST DI EUGENIO CICCONE PER TIROCINI FORMATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBST DI EUGENIO CICCONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBST DI EUGENIO CICCONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z350DD7539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 429,44 AL CONSORZIO WUNDERKAMMER PER AFFITTO SALE WORKSHOP LOWASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01873610388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO WUNDERKAMMER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873610388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO WUNDERKAMMER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC80DC2C30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 2.300 ALLA DITTA GIRO BIO SRL PER SERVIZIO CAETRING PROGETTO LOWASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01881020380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRO BIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01881020380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRO BIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2091.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2091.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04403120480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sismic Sistemi srl Via M.Malibran 49/51 - 50127 Firenze</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04403120480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sismic Sistemi srl Via M.Malibran 49/51 - 50127 Firenze</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110D69758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>licenza d'uso software Polcity periodo 01/01/14 - 31/12/15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Open software srl Via Galilei 2 Mirano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Open software srl Via Galilei 2 Mirano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2379.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z030CBBCD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di assistenza e manutenzione piattaforma VBG periodo 01/01/14 - 31/12/15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.I.T. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279100545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.I.T. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5940.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD50D32CA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica sistema elimina code anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02958520542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME GESCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02958520542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME GESCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB00D32C7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione ed hotline procedura Babele anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01992770238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAD IT spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992770238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAD IT spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6883.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6882.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z770D32CCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza software procedura Stato Civile anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695690362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1165.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1165.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE10D32CF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione sw anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261280380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOGRAPHICS - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01261280380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOGRAPHICS - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0D32D49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di assistenza 2014 suite notaro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11144901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OA POINT GROUP S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11144901003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OA POINT GROUP S.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF70D32DF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di assistenza e manutenzione 2014 CMS Priscilla</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C0D32E27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di assistenza tecnica clienti sw MC3 anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03962640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03962640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30D32E45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza e aggiornamento procedura contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10161.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50D74783</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI 2014 EDICOLA FERRARESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRSRG56B10D548A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGIO FERRARESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRSRG56B10D548A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGIO FERRARESI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3505.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3471.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50DE23BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo della fornitura del servizio di rassegna stampa quotidiana telematica all'Ufficio Stampa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161300344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02161300344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0D70B3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>commissioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208710382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01208710382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6873.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A0DC2EE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di coordinatore sicurezza fase progett e dir oper fase esec, relativamente ad interventi restauro e manutenzione straord edifici storici e monumentali anno 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNLVI73A66C980K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Livia Burini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNLVI73A66C980K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Livia Burini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8282.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z100DB3C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Progettazione architettonica preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, relativamente ai lavori di riparazione e rafforzamento locale della Chiesa e Canonica della Madonnina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNGNN55E28D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Gianni Pirani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNGNN55E28D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Gianni Pirani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22173.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA10D99E7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB0D9BD38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riqualificazione via Gavioli - via Nazario Sauro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27561.64</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE OPERE ALL'INTERNO DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01429430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>832.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 20 sedute operative da lavoro per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778240406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.I. LINEA UFFICIO DI SABBADINI MIRKO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778240406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.I. LINEA UFFICIO DI SABBADINI MIRKO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE D.SSA CALZOLARI AL CORSO D'ARTE PER ADULTI MODELLAZIONE CERAMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93076250385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUPERIORE G.B. ALEOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93076250385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO SUPERIORE G.B. ALEOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER PORTA DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEREXPERT - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEREXPERT - S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 50 cucchiaini per Casa del Bambino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A0D9D8CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI INFISSI NEL CAMPO SPORTIVO DI SAN BARTOLOMEO. CIA 23/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9487.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9487.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario nell'ambito del progetto "Giardino in movimento"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per attività laboratoriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>81.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario (Progetto il giardino in movimento)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>32.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisti prodotti igienico-sanitari, derrate e varie per il funzionamento dei Nidi e Scuole d'Infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisti prodotti igienico-sanitari e derrate lattanti per Nidi e Scuole d'Infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F0DDB1F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02469810374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02469810374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7377.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2805.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE BURIANI LAURAAL CORSO "DIDATTICA DELL'ITALIANO L2 A STUDENTI NON ALFABETIZZATI L1" VENEZIA 01.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03388580271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Università Ca' Foscari-Venezia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03388580271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Università Ca' Foscari-Venezia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E0DB188C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di subscription relativo a 160 licenze Citrix</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAR GROUP S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAR GROUP S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAR GROUP S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale vario nell'ambito del progetto "Giardino in movimento"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>35.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale nell'ambito del progetto Biblioteca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>49.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B0DFFA38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e Manutenzione fax c/o Nidi, Scuole d'Infanzia e Uffici Istituzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533280382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533280382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90DFDDD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSOCIAZIONE KILOWATT: REALIZZAZIONE REPORT DI VALUTAZIONE IMPATTO DEI RIPRODOTTI DELIVERABLE 21 NELL'AMBITO DEL PROGETTO LOWASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188661205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE KILOWATT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188661205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE KILOWATT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD0DE7ACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di realizzazione via mari via caretti via francia- incarico di d.o. per lo svolgimento della funzione di coordinatore della sicureza in fase di esecuzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>fbbsfn68h17d548z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>stefano fabbri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>fbbsfn68h17d548z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>stefano fabbri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2470.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z490DC285A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura a nolo di segnaletica temporanea per i 130 transennamenti viari presso lo stadio comunale P Mazza fino al 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00361520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>coopser</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00361520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>coopser</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5833.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5833.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z040E06AAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05450820823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'COOPERATIVA BALLARO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05450820823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'COOPERATIVA BALLARO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730D94793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO 2014 ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSEPEL SOCIETA' EDITRICE PERIODICI ENTI LOCALI DI MARIO LOMBARDINI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SSEPEL SOCIETA' EDITRICE PERIODICI ENTI LOCALI DI MARIO LOMBARDINI &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z570D3CDCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>01306190388</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>Fondazione Ferrara Arte</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicità mostra Zurbaran  su La Repubblica mese di novembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7855.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7855.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0E0B494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0E0B425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z180E0B3B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO BIGLIETTERIA PER VIAGGIO ING. MALATESTA AMBITO PROGETTO EUROPEO LOWASTE ROMA 5 FEBBRAIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02482660285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCA D'ESTE VIAGGI SAS DI ROSSI PRUDENTE INGRID</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02482660285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCA D'ESTE VIAGGI SAS DI ROSSI PRUDENTE INGRID</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCCODDC524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1BODDC57A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONI CORNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2BODDC4E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE CORNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002210381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICOLOR DI MILANI U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002210381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICOLOR DI MILANI U.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z280C69F1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sondaggi ambientali ed analisi chimiche relativamente ai lavori di riqualificazione P.zza Buozzi Pontelagoscuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626180382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNTHESIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01626180382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNTHESIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5240314BE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione reti e allacciamenti acqua e gas progetto riqualificazione Piazza Trento Trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169187.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169187.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0E0DB4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attrezzatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contralco Italia srl Via dei Tigli 28 Arese (Mi)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05958430968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Contralco Italia srl Via dei Tigli 28 Arese (Mi)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per inaugurazione giardino Casa del Bambino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libri nell'ambito del progetto biblioteca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libri nell'ambito del progetto biblioteca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>89.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>56303285A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iniziative formative in materia di assunzioni stabilizzazioni e gestione del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90D60BE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto corso di formazione video on line sul tema "Gli acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600DAFDA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TIMBRI DATARI E A SECCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z510D5FDFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0DE15F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO VIP A TUTTONORMEL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TNE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01282770187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TNE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA50DE14D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO 2014 RIVISTA DI EUROCULTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95028570240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCULTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95028570240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCULTURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z030D76B46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 PER N.20 COPIE QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE CON RITIRO IN EDICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10D961B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIVESTIMENTO SU MISURA IN EVA IGNIFUGA PER PROTEZIONE ANTITRAUMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03346840261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.F. SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03346840261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.F. SPORT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>291.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SET DA 4 RUOTE, SU MISURA, PER LETTINI LATTANTE (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARMADIETTI SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO  (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1975.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1879.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5E0DBB17E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO/PELLICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03495790283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP FILM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03495790283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP FILM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1094.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440DC9BAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI per il personale delle scuole d'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724420409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724420409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z700DF21E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Armadietti spogliatoio sporco/pulito</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C0E19B63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REPLICA SPETTACOLO VINCITORE FESTEBA' 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01938210745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thalassia Soocietà Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01938210745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thalassia Soocietà Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F0E1AB4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale specialistico per il Museo della Cattedrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Breciani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Breciani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270E1ACDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>829.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0E1AC70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE S. GIORGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF80E1AB5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE QUOTIDIANI, PERIODICI E DVD BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20E1AAB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2025.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880E1AD85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA E RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>FRIGO MONOPORTA PER NIDO SALICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>130.33</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
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      <oggetto>Sisma 2012 - Inc. Arch. Renata Fochesato Studio Aeditecne S.S. di Vicenza proget.strutt.prel.def.esec. D.L. e contabilità lavori riparaz.miglior.strutt.post sisma Palazzo Diamanti - Pinacoteca Nazionale Museo Antonioni - Museo del Risorgimento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Arch. Alberto Piancastelli - STP Studio Architettura di Bologna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Sergio Fortini</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Cooperstudio S.C. di Foligno (PG)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Donatella d'Angelo di Torino</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Alberto Bordi - Studio Bordi Rossi Zarotti di Parma</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Giulio Fenyves - Arco Associati S.r.l. di Milano</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASp - ILT Studio Associato Ing. L. Tundo - Ing. S. Piazzi di Bologna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Renata Fochesato - Studio Aeditecne di Vicenza</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Arch. Giulio Fenyves - Arco Associati S.r.l. di Milano</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRDLRT64M26G337T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Bordi - Studio Bordi Rossi Zarotti di Parma</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Donatella d'Angelo di Torino</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Alberto Piancastelli - STP Studio di Architettura di Bologna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASp - ILT Studio Associato Ing. L. Tundo - Ing. S. Piazzi di Bologna</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Sergio Fortini di Ferrara</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Arch. Renata Fochesato - Studio Aeditecne di Vicenza</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49427.89</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito della Convenzione Consip PC desktop 12 di n. 30 PC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11367.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11367.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA EURO 25,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO STUDI  PIEMONTESI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97539510012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO STUDI  PIEMONTESI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ESEMPLARE A STAMPA DELL'ORLANDO FURIOSO DI LUDOVICO ARIOSTO EDIZIONE RARA DEL 1567 - EURO 5.500,00</oggetto>
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          <codiceFiscale>05786460963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIOPATHOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO 2014 ABBONAMENTO A IL FORO AMMINISTRATIVO CDS+TAR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>322.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF0E03B36</cig>
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        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti relativi alla realizzazione di impianti antintrusione nella scuola secondaria di I grado "Dante Alighieri" via Camposabbionario n. 11/a a Ferrara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIARATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01587080381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5985.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINATIVO DI MATERIALE ELETTRICO E PILE PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERT SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>193.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>193.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>SPESE 2014 RELATIVE AI TELEPASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>167.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>161.14</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>COSTO PRESUNTO 2014 PER PEDAGGI AUTOSTRADALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4237.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO 2014 ABBONAMENTI AZIENDAITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO 2014 ABBONAMENTO STANDARD SINGOLO A LEXITALIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05247730822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuriconsult S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05247730822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuriconsult S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90D9B249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO 2014 ABBONAMENTO UFFICIOFINANZIARIO.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z770E245D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA RIVISTA PERIODICA GIFT N. 19 DICEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA00DE1572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 A DOSSIER AMBIENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08748400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Ambiente e Lavoro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08748400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Ambiente e Lavoro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D0E26860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>846.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>846.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5639221063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80007160387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comando Provinciale Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80007160387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comando Provinciale Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1974.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER IL PROGETTO "IMMIGRAZIONE LINGUAGGIO GENITORIALITA'"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600E0A8B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento manutenzione ordinaria del verde - anno 2014 - per la gestione itinerario ciclo pedonale FE 101 Burana, per il tratto relativo al Comune di Ferrara, ai sensi dell'art. 125 - comma 11 - D. Lgs 163/06</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6299.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6299.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740E0EED2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA MULTIRISCHI PER TRASFERTA ESTERO DIPENDENTE COMUNALE (4.3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76OD6E87E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gas liquido per campo nomadi di via delle bonifiche a pontelagoscuro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>vrnmsm46t28d548q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONESI GEOM. MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>vrnmsm46t28d548q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONESI GEOM. MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1207.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420E2F2CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CRETA PER IL LABORATORIO DELLE ARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430DFE98E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rilevatore banconote contraffatte.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. 20094 Assago (Mi)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. 20094 Assago (Mi)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z940E36415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA0DD794E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI MATERIALI A CORREDO DELLE INIZIATIVE CURATE DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642870388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642870388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0D73FE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0E220E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SERVIZIO BANQUETING PER IL 3-3-4 IN RESIDENZA MUNICIPALE-presentazione progetto CLARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323060382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO FERRARI S.N.C. DI FERRARI DANIELA, FERRARI DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01323060382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO FERRARI S.N.C. DI FERRARI DANIELA, FERRARI DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240DD7490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTA ROBINTUR AGENZIE VIAGGIO SPA PER SERVIZIO BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTO VIAGGIO ASSESORE ZADRO E DOTT. MORSELLI BRUXELLES 5 MARZO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1117.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5648928AD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iniziativa formativa sulla gestione del personale nel 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIKA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione Dirigenti e Datori di Lavoro sulla sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione programmi formativi sulla sicurezza, salute e comfort sui luoghi di lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00297110389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z430E0A1E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TIMBRI DATARI E PROTOCOLLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale vario per la scuola d'infanzia Casa del Bambino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>105.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B0E1025B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libri vari per Bibiloteca GAMC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0E101FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430E107DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>libri per Biblioteca GAMC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00858750722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00858750722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>982.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z770E1869F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 3 Calcolatrici stampanti per servizio contratti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430E35036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z350E374A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRO "LA PITTURA NAPOLETANA DELL'OTTOCENTO" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 120,80</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00527630479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRO CO.ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00527630479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRO CO.ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z370E3752D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRO DAL TITOLO "CRITICA D'ARTE" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 100,27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accessori d'arredo per servizio contratti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955260385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSIN ARREDAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI -EURO 14,40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9B0E2BD54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettazione arch., strutt ed imp, definitiva ed esecutiva, coord. fase progett. ed esec., DL, presso Centro Sportivo Spal, Campi di calcio Via Veneziani e Villanova e sede Associazione Ricicletta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSBRN62R28D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Bruno Rossatti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSBRN62R28D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Bruno Rossatti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18048.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progett. arch., strutt. ed imp, def ed esec, coord fase prog ed esec, DL presso ex scuola comunale di Contrapò</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGGLL51A07L353Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Guglielmo Mangone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGGLL51A07L353Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Guglielmo Mangone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15808.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA, BASSANI,LUPPI , EURO 690,03</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA00DA314A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO E UTILIZZO BAGNI CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5633.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5633.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z090E4D67E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di realizzazione tipografica di materiale informativo dell'U.O. Politiche Familiari e Integrazione Scolastica (2.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091760389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00091760389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10784.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F0E25711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto stoffe per confezionamento tovaglie e lenzuola Nidi e Scuole d'Infanzia Comunali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01230250381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01230250381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z190E25899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto frigo per Nido Leopardi</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105300477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRADORI S.R.L. PISTOIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105300477</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRADORI S.R.L. PISTOIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140DFD9F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 5 giornate di assistenza per miglioramento banca dati ACI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60DF5584</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GIORNATA DI STUDIO-TERRE E ROCCE DA SCAVO-</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01656800388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECH AMBIENTE FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01656800388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOTECH AMBIENTE FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0D9BE87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti igienico sanitario per palestre comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>gltgnn59h60d548i</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>gltgnn59h60d548i</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E0E070E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>92 - TERRITORIO PIANIFICAZIONE TERR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa "cartoline programma" per Convegno "Ferrara, patrimonio storico sostenibile. Per un futuro dell'edilizia."</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Inc. Ing. Paolo Arveda x proget. arch. prel. def. esec. D.L. e contabilità x lavori miglioram.sismico Ex Monastero S.Paolo - Ex carceri S.Paolo e uff. com.li 1° stralcio (CIA 81-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNGPL54A25G916V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rubin Gianpaolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RLNRCR55M07D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Riccardo Orlandi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPNLDI41A41L219W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Lidia Spano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNSFN48S14D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Stefano Marini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVCCTN63P41D548U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Costanza Cavicchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVDPLA57L26E320G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing.Paolo Arveda</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVDPLA57L26E320G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing.Paolo Arveda</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44679.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di miglioramento strutturale post sisma di Casa Nicolini- incarico di progettazione strutturale p,d,e, e di direzione operativa con funzioni di assistenza alla direzione lavori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNDVD62B22F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Davide Grandis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNDVD62B22F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Davide Grandis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25566.35</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z520E08A79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMNETO STRUTTURALE POST SISMA EX MONASTERO SAN PAOLO- INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA P,D,E E DI DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA DL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSDEI67S01C814D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI MASSARENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSDEI67S01C814D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI MASSARENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30972.92</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F0DDC2D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>eventi sismici 2012- lavori di miglioramento strutturale teatro comunale- incarico per progettazione impiantistica pde e do con assistenza alla dl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLZGNN50P05D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolazzi Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLZGNN50P05D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolazzi Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12781.68</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z650E3A8CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di consumo per cura e manutenzione veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00054670385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO DELL'AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00054670385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO DELL'AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z730E1A004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Inc. P.I. Andrea maresti x proget.impiant.prelim.def. esec. DO impiant.x lavori miglioram. strutt. Ex MOF (CIA 82-2014) e Palazzo Podestà (CIA 84-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSNDR64B24D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Per. Ind. Andrea Maresti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRSNDR64B24D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Per. Ind. Andrea Maresti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23758.11</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5660564D2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA EURO 103,14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0E20528</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Inc. Ing. Lorenzo Travagli x progett. strutt. prelim.def. esec. e DO lavori x lavori miglioram. strutt. ex MOF (CIA 82-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVLNZ71A22D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVLNZ71A22D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25566.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>566103410B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione 8 corsi aggiornamento primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01399390382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE - C.P.F. - FERRARA IN LIQUIDAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01399390382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE - C.P.F. - FERRARA IN LIQUIDAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A0E559F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2014 ASS. BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95045990249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95045990249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0A4C835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura presse per timbrare a secco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>flsmrc59t17c980o</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>flsmrc59t17c980o</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z380E5B8E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POLTRONE OPERATIVE CON BRACCIOLI PER ISTITUTO COMP. DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0E3D9C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettaz arch., strutt ed imp, def. ed esec, coord sic fase progettaz. ed esec, direzione lavori e contab., relativamente ai lavori di riparazione e rafforzamento locale ex scuola di Sabbioni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01324540291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato MVM Progetti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01324540291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato MVM Progetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16004.09</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettaz arch, strutt ed imp, def ed esec, coord sic fase progett ed esec, direzione lavori e contab per ex Scuole elem di Gaibana, Albarea, Focomorto ed ex sede Circoscrizione Gaibanella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Ing. Finotti Massimiliano</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNTMSM72E19D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Finotti Massimiliano</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18370.39</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico progett arch, strutt ed imp, def ed esec,  coord fase progett ed esec, DL, lavori di ripar con rafforz locale, di:Centro Soc La Casona, Centro Prom Soc La Resistenza e Sede fuoristradisti e speleologi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ing. Dario Gatti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GTTDRA74C30A059M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Dario Gatti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>14694.48</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa a disposizione estintori per simulazione incendi durante corso formazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>317.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>92 - TERRITORIO PIANIFICAZIONE TERR</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio catering per convegno "Ferrara patrimonio storico sostenibile.Per un futuro dell'edilizia."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Forno Ferrari snc</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01323060352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Forno Ferrari snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento diretto lavori installazione piattaforma elevatrice presso nuova sede Circoscrizione 4 di via Otello Putinati n. 223 a Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01721540381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maselli Impianti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01721540381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maselli Impianti</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettaz strutt, prel def ed esec, direzione operativa, lavori di riparazione e miglioramento strutt post sisma Cimitero Certosa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVGMNL58C14L797C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Emanuele Giovagnoli</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Marco Benazzi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01740740384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUTTURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNMSM66T07D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Giovannini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTSFN67T04C814P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELTRAMI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRLRT62T18C469K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alberto Alberti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897630388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio 58</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSPMRC55E07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Gasparini Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMCL74B16D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Marcello Merli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CDCDVD56S24C980Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Davide Codecà</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CDCDVD56S24C980Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Davide Codecà</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45678.01</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 300 titoli di viaggio per il progetto "Immigrazione Linguaggio e Genitorialità"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>testi professionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2625.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A0E2E670</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione per l'esecuzione di rilievi nei seguenti edifici colpiti dal sisma: Chiesa di S. Cristoforo: Cimitero Certosa - 1° stralcio, ex Convento di San Paolo, Chiesa di S. Maria della Consolazione - 1° stralcio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB30E6E0D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infopol P.le Brescia 13 Milano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infopol P.le Brescia 13 Milano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA10CB36F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Studio di fattibilità tecniche di biorisanamento area Ex Camilli - V.Darsena - Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783700683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783700683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0E6F7AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti per cavalli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDOVLR58A17D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEL MONDO DEL TREK DI LODI VALERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDOVLR58A17D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEL MONDO DEL TREK DI LODI VALERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z790DED2F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 3 Portavasi per ufficio gabinetto del sindaco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00139320386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ZERBINI S.S. DI ZERBINI ANNA MARIA E ORI LUCIANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139320386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ZERBINI S.S. DI ZERBINI ANNA MARIA E ORI LUCIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Inc. Tecnicoop Soc. Coop.va (Arch. Luigi Rachiele) x coord sicurez. fase proget. ed esec. lavori riparaz.miglioram.sismico Teatro Comunale 1° stralcio (CIA 81-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARK ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Aguiari</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TFE Ingegneria S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23663.82</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2 ABBONAMENTI A ITALIA OGGI ON LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILANO FINANZA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08931350154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO FINANZA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>377.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE C/O ISOLADEL TESORO (3.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IREDEEM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Inc. Ing. Francesco Basso x proget.strutt.prelim.def.esec. DO cantiere, lavori ripraz. e miglioram. sismico Palazzo Diamanti - Pinacoteca Nazionale Museo Antonioni e Museo Risorgimento (CIA 76-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Alessio Colombi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01720770344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGNMRA62L03L483M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch.Mario Deganutti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629520543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teknos S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCPLA44C23H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch.Paolo Rocchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRLNTN50A06D704C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Antonio Farolfi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGLN33R26D548H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Mezzadri</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSNNCL69S15E483U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Nicola Cosentino</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSPPL42E13C573U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pier Paolo Rossi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNFLCU35A06D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luca Manfredini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STRLSN59R22D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Strozzi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSCSFN54T22B034P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Boschi</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>Ing. Francesco Basso</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Ing. Francesco Basso</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43336.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettaz strutt, prelim, def ed esec, DO, lavori di riparaz e miglioram strutt post sisma Chiesa S. Cristoforo e Campanile - 1° stralcio.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GVGMNL58C14L797C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Emanuele Giovagnoli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STRUTTURA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNMSM66T07D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Giovannini</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BLTSFN67T04C814P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELTRAMI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>LBRLRT62T18C469K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alberto Alberti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Studio 58</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CDCDVD56S24C980Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Davide Codecà</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSPMRC55E07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Gasparini Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMCL74B16D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Marcello Merli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Marco Benazzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNZMRC68C18F994U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Marco Benazzi</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29763.32</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incarico per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di miglioramento sismico dell'immobile "san Paolo"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ark engineering</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GRAGLN50T08E320N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGUIARI GIULIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TFE Ingegneria S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03883230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TFE Ingegneria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03883230272</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>43636.06</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE PALAZZO MUNICIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04006810404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ark engineering</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>gragln50t08e320n</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>giuliano aguiari</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03883230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TFE Ingegneria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798950380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01798950380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40939.19</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 5 chiavi USB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>64.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0E3851A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 A LA NUOVA ECOLOGIA+QUALENERGIA+RIFIUTI OGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04937721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04937721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE OPERE ALL'INTERNO DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2978.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2978.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z910D2B06E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA DA PERGAMENA DI IMMAGINE DI SAN CRISTOFORO CON BAMBINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01689650032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE AGOSTINI EDITORE - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689650032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE AGOSTINI EDITORE - S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z020D512F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7BOD51337</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01790080384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01790080384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZACOC4E728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60E09FEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTALLAZIONE MATERIALE TECNOLOGICO AL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1458.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1458.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0E66E25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DELL'ISTITUTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3856.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3856.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z700DE1E14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO PER I MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5566266403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BRUNO BUOZZI A PONTELAGOSCURO – 1°  LOTTO FUNZIONALE.CIA 44-08</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159100377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M. Consorzio fra artigiani di Molinella edili ed affini società coop.arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053910408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.RO. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00442280228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126320369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04543240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVIE Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00159160365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emiliana Scavi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00205320393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITER Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287130266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trentin Asfalti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBELLI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00231160268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andreola Costruzioni generali spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313780199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COGNI - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02764870362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F E A S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261280291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00261280291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521618.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5478875EAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CITTA’ (TRATTI DI: VIA COPPARO, CORSO GIOVECCA, VIA DIAMANTINA, VIA CESARE DIANA, VIA FERRARESI).CIA 35-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01494810383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00713610384</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ferrari Strade Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
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          <membro>
            <codiceFiscale>FLLRND60E13C814B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00070280391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.M.A.R. Soc. Coop. per azioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590170296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MA.S. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683700387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04543240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVIE Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.S. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126420405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Braccianti Riminese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261280291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423270586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLURRY Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261612.97</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRO DAL TITOLO ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 52,52</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C0E7C4C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI EURO 572,05</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>558139158E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA TRENTO E TRIESTE, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA PIAZZA.CIA 89-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00771620291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00056510290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bozza &amp; Cervellin Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00181520396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255170290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esseimpianti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208330389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI &amp; M. BONAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494810383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025770387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLLRND60E13C814B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBGST45A14D959J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gambini Augusto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZBBMRA55P07D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOBBI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203980396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNAGNN59H24I158I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAONE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoelettra srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoelettra srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248274.16</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner per fax Istituzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa Manifesti  e Locandine per iscrizioni 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE50E511CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale a perdere per attuazione procedure previste da Manuale Autocontrollo delle cucine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F0E7612C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>48 - U.O.SICUREZZA LAVORO PROT.CIV.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lAVORI D'URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITà DELL'IMPIANTO DI ALLERTAMENTO ACUSTICO ALLA POPOLAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 DEL d.p.r. 207/10.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLPMRO69D24D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLPMRO69D24D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA AUTRONICA DI MALPEZZI OMAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2954.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
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      <oggetto>Sisma 2012 - Inc. Ing. Alessandro Strozzi x progett.strutt.prelim.def. esec. DO cantiere x lavori riparaz. miglioram. sismico ex Monastero S.Paolo - Ex Carceri S. Paolo e uff. com.li - 1° stralcio (CIA81-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720770344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DGNMRA62L03L483M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Mario Deganutti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Teknos S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RCCPLA44C23H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch.Paolo Rocchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRLNTN50A06D704C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Antonio Farolfi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSNNCL69S15E483U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Nicola Cosentino</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSPPL42E13C573U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pier Paolo Rossi</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>MNFLCU35A06D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luca Manfredini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSCSFN54T22B034P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Boschi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ing. Strozzi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STRLSN59R22D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Strozzi Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE N. 2 TIMBRI A SECCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione serrature su armadi di uffici diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione nr. 3 armadi c/o Biblioteca Bassani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO P.I. R. PAPOLA X PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E DIREZIONE OP ASSISTENZA DL DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST-SISMA DI PALAZZO MUNICIPALE - 1° STRALCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RODOLFO PAPOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PPLRLF57M29A944N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODOLFO PAPOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24033.28</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO A.T.E.S. SOC.COOP DI INGEGNERIA  (LEGALE RAPPRESENTANTE ING. STEFANO DOSI) X PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E DIR OP ASSISTENZA DL LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA IMMOBILE S.ANTONIO IN POLESINE (MONASTERO 1° STRALCIO E CHIESA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA IN SIGLA A.T.E.S.08</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693380386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE TERRITORIO ENERGIA SICUREZZA SOCIETA' COOPERATIVA DI INGEGNERIA IN SIGLA A.T.E.S.08</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24459.41</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ING. FRANCESCO PIRANI PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIR OP ASSISTENZA DL DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PORTA RENO (EX PORTA PAOLA) ED IMMOBILI PRESSO MURA. CIA 91/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PRNFNC80H27G916J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNER FRANCESCO PIRANI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNFNC80H27G916J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNER FRANCESCO PIRANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>27852.15</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accessori d'arredo per uffici diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>176.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di trattamento speciale "Porcellanato Modena" alle pavimentazioni in gres della Galleria Matteotti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTISTIC POSA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326390362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTISTIC POSA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di bonifica e smaltimento amianto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELLE EMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02859630549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE EMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15960.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15960.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria presso l'immobile di Viale Krasnodar n. 41 sede dell'APE -Assistenza Pubblica Estense e SPI CGIL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01383130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Stabellini Bruno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01383130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Stabellini Bruno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19481.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19480.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B0E11401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti di smaltimento rifiuti nell'area di proprietà comunale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>56796768E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Incarico Arch. Marco Borella x proget.archit.prelim.definitiva ed esec.D.L. e contabilità x lavori riparaz. E miglioram.sismico Palazzo Municipale - 1° stralcio (CIA 85-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing.Paolo Arveda</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Riccardo Orlandi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Lidia Spano</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Stefano Marini</ragioneSociale>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettaz strutt. prelim, def ed esec, DO, presso la Chiesa con Campanile di S. Maria della Consolazione - 1° stralcio.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Emanuele Giovagnoli</ragioneSociale>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progett strutt. prel, def ed esec , DO della Chiesa di S. Antonio in Polesine: Monastero 1° stralcio e Chiesa con Campanile.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRUTTURA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
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      <oggetto>INCARICO PER ESEGUIRE LE INDAGINI GEOLOGICHE SU VARI EDIFICI PER MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
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      <oggetto>INCARICO DI RILIEVO SCANNER PER CHIESA SAN CRISTOFORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incarico di eseguire le indagini geologiche relativamente a vari interventi di miglioramento sismico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15175.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
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      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettaz arch. prel, def ed esec, DL presso Chiesa con Campanile S. Maria della Consolazione - 1° stralcio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Arch. Pietro Pigozzi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Roberto Rosina</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MNTMCH58P67D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Mariachiara Montanari</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ing. Mario Ciammitti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Duccio Pierazzi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Beatrice Querzoli</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Beatrice Querzoli</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34482.85</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico Ing. Alberto Alberti x progettazione strutturale e direzione operativa assistenza DLdei lavori di miglioramento strutturale post sisma degli immobili: Chiesa della Madonnina 1° Stralcio CIA 95-2014 e Canonica CIA 79-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GVGMNL58C14L797C</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>STRUTTURA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ing. Massimo Giovannini</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELTRAMI STEFANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ing. Davide Codecà</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LBRLRT62T18C469K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alberto Alberti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>LBRLRT62T18C469K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alberto Alberti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>29622.61</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettaz. strutt. prel, def ed esec, DO presso Teatro Comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01720770344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch. Mario Deganutti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Teknos S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Arch.Paolo Rocchi</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ing. Antonio Farolfi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGLN33R26D548H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Mezzadri</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSNNCL69S15E483U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Nicola Cosentino</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSPPL42E13C573U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pier Paolo Rossi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNFLCU35A06D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luca Manfredini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STRLSN59R22D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Strozzi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSSFNC48S11D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Francesco Basso</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSCFNC51P25D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Francesco Mascellani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BSCSFN54T22B034P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Stefano Boschi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMLSS75E15A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessio Colombi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMLSS75E15A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessio Colombi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34434.22</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE TEBALDI PER EURO 322,96</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA EURO 33,60</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384860035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384860035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERLINEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA -EURO 553,96</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>553.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCARICO PROGETTAZ.OPERE STRUTTURALI, COORD. PROGETTAZIONE, DIRETTORE OPERATIVO COORDINATOR ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BZZSLV73M50C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. SILVIA BUZZONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BZZSLV73M50C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. SILVIA BUZZONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6608.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione strord.copertura edifici scolastici. Incarico coordinatore progettazione, direttore operativo coordinatore esecuzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSGZN81M01A091C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GRAZIANO FRAIESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSGZN81M01A091C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GRAZIANO FRAIESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5871.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO CONSERVATIVO DI STAMPA ANTICA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0E8E8A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento interventi di implementazione procedura Fedro per allerte Protezione civile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z670E8C642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio Trend Micro Antivirus profilo Premier in modalità hosting/bundling</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD0E785E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>integrazione procedura gestione anagrafica (JDEMOS) con procedura gestione Rette Scolastiche</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z420E8E963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento attività di implementazione CMS Priscilla 3.0</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z610E8DF1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 2 batterie cache storage IBM DS4700</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z850E9DDEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638500221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ORIGANO di Origano Flavio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638500221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI ORIGANO di Origano Flavio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z320EA101E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cancellazione scritte murali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori mascalcia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTMSM67M19L390D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTAGLIA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTMSM67M19L390D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTAGLIA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi di migrazione in ambiente web sw Lapis Legale e servizio manutenzione sw anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02107990281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alder srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02107990281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alder srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 2.242,33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2242.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2242.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>profilassi veterinaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZPVN61C13D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOLA PIER VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZPVN61C13D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOLA PIER VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z090EA4AAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CICLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>568691705F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico di progett arch, prel, def ed esec, DL, presso Cimitero della Certosa.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSNRRT51R20D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Roberto Rosina</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMCH58P67D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Mariachiara Montanari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QRZBRC66L48D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Beatrice Querzoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMNMRA51B26A345G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Mario Ciammitti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRLRT54H22C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Ghirardelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRZDCC62L15E625S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Duccio Pierazzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGZPTR53C07C980S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Pietro Pigozzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGZPTR53C07C980S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Pietro Pigozzi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48817.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E0D2B5E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO DIR OP COORD ESECUZIONE X LAVORI MANUT E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI STORICO ARTISTICI - OPERE EDILI - 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCGPP74L18D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO GIUSEPPE MARCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCGPP74L18D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO GIUSEPPE MARCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6588.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z790EA69D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di libri per l'U.O. Politiche Familiari e Integrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z860E04B08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione calcolatrice da tavolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCNFNC53E13A393N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-SERVICE DI FRANCO SCANELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCNFNC53E13A393N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-SERVICE DI FRANCO SCANELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C0E47861</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione nr. 2 calcolatrici da tavolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCNFNC53E13A393N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-SERVICE DI FRANCO SCANELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCNFNC53E13A393N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE-SERVICE DI FRANCO SCANELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z410EA0574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone 2014 - servizio TD sede di S.M.della Consolazione - LEPIDA spa</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>991.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>991.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5630931741</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA FOGNARIA A SERVIZIO DELLA VASCA E DELLAREA VERDE DELLA PISCINA SCOPERTA E RIPRISTINI DELLAREA ESTERNA DELLA PISCINA COPERTA  IMPIANTO DI VIA BACCHELLI N. 103  FERRARA. CIA 76-2009</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143680387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE SAN CARLO SOC. COOP A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831420367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01751580380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHETTI &amp; F.LLI GUERRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024740381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLA DI LAMBERTINI LAURO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48536.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43001.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60DC4C65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione sw anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12080.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12080.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5038968FEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E0E8F572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSORZIO WUNDERKAMMER LIQUIDAZIONE EURO 3278,69 PER AFFITTO SALE PROGETTO LOWASTE 4-5 APRILE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01873610388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO WUNDERKAMMER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873610388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO WUNDERKAMMER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0E76651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo licenza Bentley in uso presso il Servizio Beni Monumentali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>IE 9729353D</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Bentley Sistems International Limited</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>IE 9729353D</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Bentley Sistems International Limited</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1076.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1076.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z560EAED9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINFRESCO OFFERTO IN OCCASIONE DI INCONTRO PUBBLICO "DA RESIDENTI AD ABITANTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938570389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA FERRARA DI BALBONI CLAUDIA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00938570389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA FERRARA DI BALBONI CLAUDIA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB50EAEDB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio corsie piscina per progetto acquaticità grave;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886140381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCINA BEETHOVEN SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886140381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PISCINA BEETHOVEN SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z530EAEDC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 3 TARGHE INCISE E PERSONALIZZATE PER ALTRETTANTI CITTADINI CENTENARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA0EAEDB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 TARGHE INCISE E PERSONALIZZATE PER ALTRETTANTI CITTADINI CENTENARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDFOEAFO36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>presentazione progetto monitoraggio scarichi civili non in pubblica fognatura-impegno spesa per coffee break</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00681880381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DELIZIE SAS DI CAPPELLI M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00681880381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DELIZIE SAS DI CAPPELLI M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0EB0189</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NECROLOGIO IN MEMORIA DEL PROF. EZIO RAIMONDO, PRESIDENTE DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI DI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0EB01E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NECROLOGIO IN MEMORIA DEL PROF. MARIO MIEGGE, EX CONSIGLIERE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z730EAFD43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0E6EE39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>776.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90EB1B4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Abbonamento per Servizio di Streaming del Consiglio comunale dalla data del 01/01/2014 alla data del 30/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>57052232F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA DI DEPLIANT INFORMATIVI E LOCANDINE SULLA 13^ SETTIMANA DELLA DIDATTICA IN ARCHIVIO - EURO 237,90</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5705084041</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 126,32</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0E783DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio frazione di stand Salone del Restauro 2014 - Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04005560372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACROPOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04005560372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACROPOLI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1885.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5630211518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DELLE CIRCOSCRIZIONI 1, 2, 3, 4. CIA 24-2013/1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01494810383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00713610384</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ferrari Strade Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>FLLRND60E13C814B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683700387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00725440291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Freguglia Teobaldo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308740388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzati Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00126420405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Coop. Braccianti Riminese</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIO STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBELLI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971030287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fanton srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971030287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fanton srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350664.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z030E11ECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA OPERATIVO PLURIS ON LINE+MODULO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z100E8D120</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTI SISMICI 2012 - INCARICO X PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIR OP X ASSISTENZA ALLA DL DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI PALAZZO PODESTA'. CIA 84-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCCMHL76M30D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MICHELE CIACCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCCMHL76M30D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MICHELE CIACCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29576.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z890E9F1A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TIMBRO PER PROTOCOLLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A0EB5347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 1 Tablet 8"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0EB5698</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 3 Tablet 10" marca Samsung</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>888.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z380EB554A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 3 Tablet marca Mediacom</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNCGR57R68B520U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR INFORMATICA DI GALIANO CALOGERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLNCGR57R68B520U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR INFORMATICA DI GALIANO CALOGERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>423.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI IN RETE- MINORI DISABILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0E83397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA "VALUTAZIONE AMBIENTALE"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00470980319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDICOM S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00470980319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDICOM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA TORRE OROLOGIO
INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PDE E DO CON ASSISTENZA ALLA DL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMTRFL74H29D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Tumiati Raffaele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TMTRFL74H29D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Tumiati Raffaele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28760.54</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE SISMICO VARI EDIFICI COMUNALI, PROVE SUI MATERIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.Ditta LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.Ditta LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36426.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36426.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER COPROGETTAZIONE DEF ESEC E DO CON ASSISTENZA DL RESTAURO COMPLESSO CAVALIERI MALTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCH RAVALLI ANTONIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVLNTN61E18D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH RAVALLI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39850.32</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER PROGETTAZIONE ILLUMINOTECNICA PDE E DIR ARTISTICA LAVORI DI RESTAURO CAVALIERI DI MALTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCH GIORDANA ARCESILAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>rcsgdn61s57a944c</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCH GIORDANA ARCESILAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>48 - U.O.SICUREZZA LAVORO PROT.CIV.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLARESCA NELLE DATE DI 4 E 11 APRILE NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCATIVO "LA PROTEZIONE CIVILE SONO IO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SST - SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01439560382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SST - SOCIETA' PER I SERVIZI DI TRASPORTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI NEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE NDELL'AREA VERDE DI V GAVIOLI- NAZARIO SAURO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E9240BHERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E9240BHERA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>854.75</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>camicie estive 2014 dipendenti comunali servizi diversi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838340261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFEZIONI REOS S.r.l. San Vendemiano (TV)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORINT S.P.A. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODACOM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN MODACOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>952.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>camicie estive 2014 per guardiasala dei musei</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838340261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFEZIONI REOS S.r.l. San Vendemiano (TV)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORINT S.P.A. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODACOM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN MODACOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>283.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pentolame per uso con induzione da assegnare alla cucina scuola Casa del Bambino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLTLCU62H07C980R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER DI PILATI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLTLCU62H07C980R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER DI PILATI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1657.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1857.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z620E97C42</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progett. arch. prel, def ed esec, DL presso Porta Reno (ex Porta Paola)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTMHL41R30D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Michele Pastore</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTMHL41R30D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Michele Pastore</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28235.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z210EBD279</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stallaggio e cure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO "LA STANZA DEI BAMBINI C/O ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA OSPEDALE DI CONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0EBF0AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70E8FA9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione opere Museo della Cattedrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0EBF78C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ADESIONE RETE EURODESK ANNO 2014 AGENZIA INFORMAGIOVANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92087340920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURODESK  ITALY SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92087340920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURODESK  ITALY SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB80E63791</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2 gonne per divisa commessa servizio sanità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200EC062B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NECROLOGIO SULLE TESTATE GIORNALISTICHE DI PARTECIPAZIONE PER LA MORTE DEL PROF.
EZIO RAIMONDI PRESIDENTE DELL'ISR DAL 1996 AL 2010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z050EC05C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI TASSIDERMIZZAZIONE DEGLI ESEMPLARI DELLA COLLEZIONE ZOOLOGICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995910229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA SC- VIA RIGOBELLO 14/3-36030 S.VITO DI LEGUZZANO VI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995910229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA SC- VIA RIGOBELLO 14/3-36030 S.VITO DI LEGUZZANO VI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1249.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1249.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z540EC057A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IN CONTO VENDITA PER IL BOOKSHOP DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z040E0FCC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di riparazione su parete attrezzata c/o servizio infrastrutture</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0EC3155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE DI ALTI STUDI RINASCIMENTALI DELL'ISR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z270EC313C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI A FAVORE DELL'ISR PER REALIZZAZIONE CONFERENZE DELL'ISTITUTO STUDI RINASCIMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z680EC311B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI VOLUMI PER BIBLIOTECA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z750DFEB44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E BONIFICA BENI ARCHIVISTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02744680303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODOC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02744680303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODOC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF00EC5CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE EVENTO LOWASTE MARKET PLACE AMBITO PROGETTO EUROPEO LOWASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6967.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6967.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910EC7601</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RITAMPA PUBBLICAZIONE -RIMINALDI- DEI M.A.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06816781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06816781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA EDITORI D'ARTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisti prodotti igienico-sanitari e derrate lattanti per Nidi e Scuole d'Infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettazione imp. elettrica, def ed esec., DL di Palazzo Schifanoia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTMSM63D21F994I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Bruttomesso</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTMSM63D21F994I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Massimo Bruttomesso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20811.62</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progettazione arch, srtutt ed imp, def ed esec, DL del Centro Sociale Il Melo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMSM72S12D969N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Montrucchio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTMSM72S12D969N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Montrucchio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9357.18</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguirsi nelle scuole sedi di seggio in occasione delle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galliera Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>33111.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33066.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 4 stemmi adesivi per veicoli comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0ECBDEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO DI 2 GAZEBO C/O MILLE GRU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 DEJURE PUBBLICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00829840156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUFFRE' EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E0E440A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO A OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE+ADEMPIMENTI+RIFIUTI ON LINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11069170154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11069170154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z700ECD40F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE URGENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z100ECD5A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione sottorete in fibra ottica Rete MAN</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11124.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11124.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z840E27E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINATIVO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199200342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY CART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02230490423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMAREGNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3C0E7DA24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione infissi per messa in sicurezza e risparmio energetico dilizia sociale e scolastica. Incarico coord. fase di progettaz e direttore operativo con funzione di coord. in fase esecuzione,e diagnosi energetica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNGTV84D18D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Gustavo Bernagozzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNGTV84D18D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Gustavo Bernagozzi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9958.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10EB2907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progettazione impiantistica termomeccanica pde e direzione operativa relativamente ai lavori di restauro del complesso immobiliare cavalieri di malta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>zmbppl53m11d577j</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>pompilio zambonini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>zmbppl53m11d577j</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>pompilio zambonini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22832.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z440E6795E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI VARI ON LINE MAGGIOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2070.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0E64C50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0EBB6E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria su autocarro targato CA 718 VG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00433150380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00433150380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>988.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C0EBB5AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria su autocarro targato CA 718VG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z980E9A83A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTI SISMICI 2012: INCARICO X PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA E DIR OP ASSISTENZA DL DEI LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DI CASA NICCOLINI CIA 86-2014 E CHIESA DELLA MADONNINA: CANONICA CIA 79-2015 E CHIESA 1° STRALCIO CIA 95-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRMSM61M27L407X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MASSIMO DE MARCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRMSM61M27L407X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MASSIMO DE MARCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27581.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0EB12E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria per il laboratorio delle arti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampe depliants informativi e divulgativi progetto "Ricostruiamo l'Aquilone"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1146.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1146.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC60ED7F4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>migrazione sw onlyone edilizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>3720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF0ED7FF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>estensione servizio wifi cittadino</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831150386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOOMOBILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831150386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOOMOBILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z520ED429C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 CATALOGHI MOSTRA MATISSE DA FERRARA ARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5722691202</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso formazione 2014 sulla contrattazione decentrata e le spese di personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB10EDA5C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio scuolabus per uscite didattiche scuola d'inf. Neruda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z790EDC5B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio bus per gita scolastica - scuola d'infanzia Pacinotti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>377.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70EDD8FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman per visita ai servizi educativi fondazione Gualandi Bologna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F0EDD0F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA VARIA A DIVERSI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5713878948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17158.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A0DF2468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino funzionale della Palestra della Scuola Media De Pisis sede staccata di Porotto - via Ladino - Ferrara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>57242031C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA, RODARI, LUPPI EURO 1.087,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0EAA784</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 6 posacenere/gettacarta per BCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. 20094 Assago (Mi)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA S.r.L. 20094 Assago (Mi)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z050EC2521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTI SISMICI 2012 - INCARICO X COORD PROGETT E DIR OP COORD ESEC  LAVORI RAFFORZAMENTO LOCALE POST SISMA DEL CENTRO SOCIALE IL MELO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PPULSN75L54D548T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNER ALESSANDRA PUPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PPULSN75L54D548T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNER ALESSANDRA PUPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3475.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>56783735A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Inc. Studio Ass.to Zambello - Pazi x proget.impiant.prel.def.esec. DO imp. coord.sic.fase proget. e fase esec. x lavori Palazzo dei Diamanti - Pinacoteca Naz.le Museo Antonioni e Museo Risorgimento (CIA 76-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798950380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04006810404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARK Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRAGLN50T08E320M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Aguiari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00778960377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03883230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TFE Ingegneria S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01820760385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Zambello Massimo - Pazi Enrica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01820760385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Zambello Massimo - Pazi Enrica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74030.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD80ECF6F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.5 LIBRI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE - EDISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE - EDISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z460EE442E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C0E865F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>svuotamento vasche biologiche presso campo nomadi di via delle Bonifiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. SERVIZI ECOLOGICI FERRARESI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. SERVIZI ECOLOGICI FERRARESI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1161.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450E865D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura GPL per campo nomadi di via delle Bonifiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>vrnmsm46t28d548q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONESI GEOM. MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>vrnmsm46t28d548q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONESI GEOM. MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1241.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1212.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B0DF858D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione di n.8 bachche presenti sul territorio circoscrizionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3721.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3720.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z320E8659D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>montaggio e montaggio bandiere per 69° anniversario degli Eccidi di Porotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40E865BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rimborso spese per partecipazione al 69° anniversario degli Eccidi di Porotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93064780385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banda Filarmonica Comunale Francesco Musi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93064780385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banda Filarmonica Comunale Francesco Musi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0EF0EB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eltraff srl Via T.Tasso 46 - Concorezzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eltraff srl Via T.Tasso 46 - Concorezzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F0E221BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 A IL FORO ITALIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAPPICHELLI G. EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02874520014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAPPICHELLI G. EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A0ED8419</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONTROLLO RTX E BATTERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250EDD64C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002210381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICOLOR DI MILANI U.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002210381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICOLOR DI MILANI U.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z46OEDD854</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORNICI E MAT.VARIO FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0E3B73C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GHIAIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01702350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0DF8696</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>534.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z170E9876B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TIMBRI PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5725207E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 73,98</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01005030380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTMARKET S.A.S. DI SACCOMANI LIVIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01005030380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTMARKET S.A.S. DI SACCOMANI LIVIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>57252219D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI - EURO 19,10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5679760E36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 COPIA DECAMERON BOCCACCIO EDIZIONE FAC-SIMILE DEL CODICE OXONIENSE EURO 6.400,00 E N. 3 VOLUMI ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI 8^ APPENDICE EURO 500,00 - PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA  - TOTALE EURO 6.900,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437160583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437160583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z530E81B2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somma urgenza messa in sicurezza coperto appartamento adiacente chiesa San Domenico e verifica condizioni sicurezza strutture lignee ex scuderie Sant'Antonio in Polesine - opere edili e struttural.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25172.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22141.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0E81C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somma urgenza messa in sicurezza coperto appartamento adiacente Chiesa San Domenico e verifica condizioni sicurezza strutture lignee ex scuderie - area retrostante Monastero Sant'Antonio in Polesine - ponteggi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369540388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01369540388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANT SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z790E81D91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somma urgenza messa in sicurezza coperto appartamento adiacente chiesa San Domenico e verifica condizioni sicurezza strutture lignee ex scuderie - area retrostante Monastero S. Antonio in Polesine - pulizia e sgombero.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326860384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA: "G. BRODOLINI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326860384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA: "G. BRODOLINI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7939.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDAGINI GEOLOGICHE VARI EDIFICI 
LAVORI POST SISMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLZNSM65B12F839R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMILIANO PLAZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLZNSM65B12F839R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMILIANO PLAZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D0E90704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI M.O SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, ECC ANNO 2014 CIA MO  M 10 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2121.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2 Robot da cucina per Nido Ciliegio e Nido Leopardi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C0EDA17A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per progettaz. def ed esec, coord sicurezza fase progett ed esec, DL e redazione istruttoria antincendio per presentazione della SCIA nelle scuole secondarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNCLSS71T17D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessio Pincelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNCLSS71T17D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessio Pincelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23178.80</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE0EDFB6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per progettaz. def ed esec, coord. fase prog ed esec, DL e redazione pratica antincendio per presentazione della SCIA nei nidi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMCL74B16D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Marcello Merli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMCL74B16D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Marcello Merli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23139.55</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A0EDD968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per progettaz. def ed esec, coordinatore fase prog ed esec, DL e redazione pratica antincendio per presentazione della SCIA presso scuola primaria Guarini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBNEE54M12C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Enea Lombardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBNEE54M12C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Enea Lombardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22661.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0EDEABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incaricoper coordinamento sicurezza fase progettaz ed esec relativamente ai lavori di miglioramento strutturale post sisma del Monastero (1° stralcio) e della Chiesa con Campanile di S. Antonio in Polesine</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTMNC70E43D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Monica Matteotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRDPLA65C18H620J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Bordin</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN67T21D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Stefano Marsili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Archea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSLSN55P06D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Grossi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSNGPR58T07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giampiero Susani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Maria Di Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRBVTR56R02D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Vittorio Trabanelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21361.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B0EC9D60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>43 - SERVIZIO UFFICIO DI PIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture per approvazione del RUE (art. 4 lett. c.) + (art. 5 lett. e)  - convenzione del 19/03/2002</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03422800270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISP - IUAV STUDI E PROGETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03422800270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISP - IUAV STUDI E PROGETTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2003-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z480EE2F26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo licenze Veritas Netbackup</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4568.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4568.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB90E9C8A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Progettaz imp prel, def ed esc, DO di Porta Reno (ex Porta Paola)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLTLSN70S24G916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessandro Beltrami</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLTLSN70S24G916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessandro Beltrami</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18387.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30EB97C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Progettaz imp. termo meccanica ed idrica,prel, def ed esec,DL opere idriche di Palazzo Schifanoia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03420370375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRKLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03420370375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRKLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22886.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z830ED0066</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione indagini laboratorio sui materiali di costruzione, nell'ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica su edifici colpiti dal sisma. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.L. 12 aprile 2006.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00E74CA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cassaforte per urp comune di ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI S.p.a. - San Martino Buon Albergo (Vr)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02848250235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI S.p.a. - San Martino Buon Albergo (Vr)</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>753.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>753.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DIRESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE  2° LOTTO.CIA 53-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>TFFMNL75C15D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RSCCSR54L28F198H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Rescazzi Cesare</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01123820290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Orizzonte srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sangiorgi Costruzioni srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01345170383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangiorgi Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>51365.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>SVILUPPO FOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di attività formative e di supervisione progetto regionale di Counselling Genitoriale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHINUI CENTRO DI CONSULENZA REGIONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02991620168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHINUI CENTRO DI CONSULENZA REGIONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPPE PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGHE PER PREMIAZIONI MIGLIORI ATLETI FERRARESI ANNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GA-BI S.N.C. DI GAMBERONI LIDIA E BINA MILVIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01369250384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA-BI S.N.C. DI GAMBERONI LIDIA E BINA MILVIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. PAVIMENTAZIONE CONGLOM. BITUM. DI ALCUNE STRADE DELLA cIRCOSCRIZ. 2. INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ. E DIRTTORE OPER.CON FUNZIONE DI COORD. PER L SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLPRZ58H59D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRALLI PATRIZIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLPRZ58H59D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRALLI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7713.11</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sisma 2012 - Inc. Ing. Paolo Marzola x proget arch.strutt.impiant prel.def.esec.DL e contabilità coord.sic.fase proget. ed esec. lavori sede Procura della Repubblica (CIA 56-2014/2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>MRZPLA63D16D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Marzola</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZPLA63D16D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Marzola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27965.01</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Inc. x indagini geotecniche relativamente agli interventi: 1) ex linificio canapificio ex Toselli - uffici comunali Via Marconi 2) Procura della Repbubblica 3) Tribunale di Ferrara 4) Ippodromo comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352180216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Georicerche S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01626180382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNTHESIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01083140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONGEO - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01353780388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILGEO S.A.S. DI SILEO MARIANTONIETTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGHE IN OTTONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662670389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662670389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>303.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 -Inc. Ing. Giuliano Mezzadri x verifica vulnerabilità sismica, proget.arch/strutt/impiant prel.def.esec.D.L. e contabilità, coord.sic.fase proget. ed esec. lavori Tribunale di Ferrara - 1° stralcio (CIA 56-2014/1)</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZRBDVD54M19H360E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Davide Zerbini</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Archea</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNMSM66T07D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Giovannini</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNTLCU69M19A944P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luca Venturi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12064881001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3TI LAB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNMSM69D04A965M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.P. Architecno capogruppo Ing. Massimo Grandi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSLCU68D23A944R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.P. capogruppo Ing. Luca Rossi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TMTRFL74H29D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Tumiati Raffaele</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSGPP68H16C964W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.P. Caruso Bonora Calzolari capogruppo Ing. Giuseppe Caruso</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZGLN33R26D548H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Mezzadri</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZGLN33R26D548H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giuliano Mezzadri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52240.88</importoAggiudicazione>
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      <cig>5692718381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di miglioramento sismico palazzo municipale; incarico per progettazione  strutturale pde e d.o. con assistenza a dl</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720770344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>dgnmra62l03l483m</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mario deganutti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629520543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teknos S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>rccpla44c23h501d</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>paolo rocchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>frlntn50a06d704c</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>antonio farolfi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>mzzgln33r26d548h</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>giuliano mezzadri</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>csnncl69s15e483u</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>nicola cosentino</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>rssppl42e13c573u</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>pier paolo rossi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>mnflcu35a06d548r</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>luca manfredini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>bscsfn54t22b034p</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>stefano boschi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>strlsn59r22d548v</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>alessandro strozzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>rccpla44c23h501d</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>paolo rocchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>rccpla44c23h501d</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>paolo rocchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51807.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z630E92D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SISTEMA INTEGRATO LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM)  PER C.S.C. (4.3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2606.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2605.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160F1159D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 2 AUSILI BIG MACK PER INFANZIA GOBETTI (4.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02392091209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02392091209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20EDA50A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CASSETTA PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z840ED8021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord. sicurezza in fase di progettaz. e direttore operativo con funzion di coord. sicurezza in fase d'esecuz. relativamente ai lavori di manut. str. pavimentazione alcune strade Circoscrizione n.4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7680.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8663.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z650ED9530</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord. sicurezza in fase di progettaz. e direttore operativo con funzione di coord. sicurezza in fase di esecuz.relativamente ai lavori di manut. str. pavimentazione alcune strade della Circoscrizione n.1 (CIA 29/2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDRGRG72B04C980X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giorgio Vedrani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDRGRG72B04C980X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giorgio Vedrani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7680.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z820ED971F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord. sicurezza in fase di progettaz. e direttore operativo con funzione di coord. sicurezza in fase di esecuz., relativamente ai lavori di manutenz. str. pavimentazione di alcune strade della Circoscrizione n.3 (CIA 31-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZRCR66A30D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>geom. Riccardo Mazzanti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZRCR66A30D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>geom. Riccardo Mazzanti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7680.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300F141E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progettazione e gestione laboratori teatrali per le scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93066520383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Balamòs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93066520383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione culturale Balamòs</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990F18B48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura abbonamenti a riviste per il Centro per le Famiglie e Isola del Tesoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5747876154</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 927,29</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>927.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>927.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5747908BB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 607,50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>607.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>607.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>57479416F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA, BASSANI E RODARI - EURO 519,32</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF40E92EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 IPAD PER CENTRO SERVIZI CONSULENZE (4.3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00900060708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO EXE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00900060708</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO EXE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 MINI IPAD PER CENTRO SERVIZI CONSULENZE (4.3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.1 PC PORTATILE PER CENTRO SERVIZI CONSULENZE (4.3)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070490988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza dell'area esterna del Centro Comunale &amp;quot;Piccola Casa&amp;quot; (3.4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNFLC60S14E522F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAYGROUNDS DI BRUNO FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNFLC60S14E522F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAYGROUNDS DI BRUNO FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA FORNITURA  DI MATERIALE DI CONSUMO PER U O  VIABILITA' E SEGNALETICA- DITTA EDILIZIA ARVEDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01702350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZFA0EF4C66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO GIURIDICO PER ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA U O VIABILITA' E SEGNALETICA - DITTA METALUTENSILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA NEI BAGNI DEL TRIBUNALE DI FERRARA E DEL PALAZZO DEI DIAMANTI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4163.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4163.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z430E03026</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESA EURO 780,00 A JINCY ZAPPATERRA PER ATTIVITA' DI INTERPRETE PROGETTO EUROPEO LOWASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01882640384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>zappaterra Jinsy</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01882640384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>zappaterra Jinsy</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z970F2345D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z520F23465</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori mascalcia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTMSM67M19L390D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTAGLIA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTMSM67M19L390D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTAGLIA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z060D31F04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio calcolo contributi AGEA anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00900920190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAZZI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00900920190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARAZZI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTRUZIONE DI CORNICE PER STAMPA ANTICA DEI MAA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF80F24E82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER CATALOGAZIONE REPERTI MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01196090375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01196090375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M.2 DI MORISI ANTONIO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF50F24EAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRODUZIONE DI IMMAGINE PER PUBBLICAZIONE VOLUME SULLA CERTOSA DI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92028270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92028270376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z940EFCFBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 10 bandiere italiane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.CARICABATTERIA  DA AUTO X TELEFONO CELLULARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNCMNL78H57D548C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNICE EMANUELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NNCMNL78H57D548C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNICE EMANUELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targa personalizzata per cittadino centenario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targa personalizzata per cittadino centenario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z230F24EF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CATALOGAZIONE LIBRO ANTICO PER L'ISR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE ATTIVITA' DI PIAZZA APERTA 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430E8DBEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>camicie estive 2014 per autisti di rappresentanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCF0E36D1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura, posizionamento, pulizia, manutenzione e rimozione targhe di toponomastica stradale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05618931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMTNNN61B02G273W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMETTA ANTONINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03687120612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895770242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EKIMAX Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06854871214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452350505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRA.SI Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01519180200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKON SEGNALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPGNRC73M16F839E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01397460625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.ECO Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06321531003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEGNALET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007630391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILIMBANI SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl Segnaletica Stradale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRGPP35L06F845F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMIT DI TORRETTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387880396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMZGTN75E21D643E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARGO TECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659730675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLINEA SNC DI DE BENEDICTIS G. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816260689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOSIGNAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05023781007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIBURTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>6168.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0F28464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica e formazione elezioni maggio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8194.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC0F283F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza in occasione delle consultazioni elettorali maggio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z530F28415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza rete elezioni maggio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0F0985D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura in modalità hosting sw PLUS++ per gestione IUC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi Portale FerraraTerraeAcqua</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z510F1B3AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto procedura di calcolo via web Imposta Unica Comunale - IUC vers. PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>99330670797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>99330670797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANUTEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adesione progetto formativo MASTER PERF.ET 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434690384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Ferrara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00434690384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Ferrara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio scuolabus per visita a  fattoria didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z120F2D888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO SCUOLABUS  PER VISITA AL BOSCO DI PORPORANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5723016E31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - Inc. RTP Zeigen (Capogruppo Arch D. Farina) x proget. arch. prel.def. esec. D.L. contabilità per lavori Teatro Comunale - 1° stralcio (CIA 77-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNGPL54A25G916V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rubin Gianpaolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVDPLA57L26E320G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing.Paolo Arveda</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RLNRCR55M07D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Riccardo Orlandi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPNLDI41A41L219W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Lidia Spano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNSFN48S14D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Stefano Marini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRLMRC51P29D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Marco Borella</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNDGI72A19C980U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Diego Farina - Capogruppo RTP Zeigen</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNDGI72A19C980U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Diego Farina - Capogruppo RTP Zeigen</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27261.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 A COSTRUIRE IN LATERIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00753480151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICHE NUOVE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00753480151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICHE NUOVE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF70EBAFFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>13 targhe portanome</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387880396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387880396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO T - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3B0E86614</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>utilizzo teatro Verdi di Porotto per iniziative circoscrizionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGZFNC34E21D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGAZZI FRANCO P/C CIRCOLO AICS TEATRO VERDI POROTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGZFNC34E21D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGAZZI FRANCO P/C CIRCOLO AICS TEATRO VERDI POROTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA0E86695</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>utilizzo sala parrocchia di Ponte per incontro con i cittadini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93009710380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN PONTELAGOSCURO - FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93009710380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN PONTELAGOSCURO - FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0E86572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura corone per commemorazione Eccidi di Porotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC70DBD4A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza imbottitura fasciatoi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747990380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAGONO DI MANGOLINI MARA E TOMASI LORENA - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747990380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAGONO DI MANGOLINI MARA E TOMASI LORENA - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z440F08C00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione e smaltimento vecchio steccato in legno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456520242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecosol sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02456520242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecosol sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z040EFF663</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento a ditta per ideazione e realizzazione materiali espositivi ai fini della divulgazione scavi archeologici collegati al PSA el Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01786010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9800.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2B0EFC030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di miglioramento sismico monastero e chiesa con campanile sa antonio in polesine; incarico per progettaz pde dl e contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232080380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bellino galante</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232080380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bellino galante</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20283.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z080F22269</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di miglioramento sismico casa niccolini
incarico di coord sic in fase di progettaz e di esecuzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNDGPP62M29D587V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rondinelli Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNDGPP62M29D587V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rondinelli Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24216.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner e cartucce per Istituzione, Uffici Decentrati e Coordinamenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9289.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE00F385B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GIOCHI PER LA SCUOLA D'INFANZIA PACINOTTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04268570373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUDOVICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04268570373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUDOVICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730F39B51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio bus per gita scolastica  a  Villa Pisani (PD)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE0CF0C2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>massa vestiario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRCRL58P44A223I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETA FORNITURE DI CARLA GORRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORINT S.P.A. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170020366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP PROFESSIONAL - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11446.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11446.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC10E4BAA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.1 ABBONAMENTO AD AZIENDAITALIA PERSONALE+N.1 ABBONAMENTO AD AZIENDAITALIA FINANZE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA80EFC572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 100 coprimaterassi per seggi elettorali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591190242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01591190242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880E7F482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Incarico per progett arch. prel, def ed esec, DL per lavori presso Chiesa S. Cristoforo e Campanile - 1° stralcio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGZPTR53C07C980S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Pietro Pigozzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSNRRT51R20D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Roberto Rosina</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMCH58P67D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Mariachiara Montanari</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QRZBRC66L48D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Beatrice Querzoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRLRT54H22C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Ghirardelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRZDCC62L15E625S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Duccio Pierazzi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMMMRA51B26A345G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Mario Ciammitti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMMMRA51B26A345G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Mario Ciammitti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23034.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60ED8140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ING. STEFANO MARSILI X COORDINATORE PROGETTAZIONE E DIR. OP. COORDINATORE ESECUZIONE X LAVORI POST SISMA CHIESA SAN CRISTOFORO E CAMPANILE 1° STRALCIO - CIA 93-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTMNC70E43D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Monica Matteotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRDPLA65C18H620J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Bordin</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Archea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSLSN55P06D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Grossi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Maria Di Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSNGPR58T07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giampiero Susani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN67T21D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Stefano Marsili</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRSSFN67T21D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Stefano Marsili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17136.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5762271873</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi primo soccorso da attivare in giugno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>576232877D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi di primo soccorso 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z100F11209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTI SISMICI 2012 - INCARICO ARCH MARIA DI DONATO DI BOLOGNA X COORD SICUREZZA  PROGETTAZIONE E DIR OP COORDINATORE ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE POST SISMA DELLA CERTOSA/CIMITERO - CIA 94-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTMNC70E43D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Monica Matteotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRDPLA65C18H620J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Bordin</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Archea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSLSN55P06D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Grossi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSNGPR58T07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giampiero Susani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN67T21D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Stefano Marsili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Maria Di Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Maria Di Donato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35971.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>568016084F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI SEDI DI SEGGIO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 CIA MO-E-13/14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01494810383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00713610384</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Ferrari Strade Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>FLLRND60E13C814B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01581360383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.A.R. Consorzio Artigiani Riuniti</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>B.P. Impianti Elettrici di Borghi Paolo</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>MNTGST65H23D548L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MV Impianti di Mantovani Augusto</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822120380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIENERGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRES SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01581360383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.A.R. Consorzio Artigiani Riuniti</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>B.P. Impianti Elettrici di Borghi Paolo</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>MNTGST65H23D548L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MV Impianti di Mantovani Augusto</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71196.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B0F0CF63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria della pavimentazionecon materiale inerte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7784.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z180F42396</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione grafica e stampa per lo svolgimento delle attività proprie del CEAS Centro Idea primavera 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896700380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flyart di Nicola Mosca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01896700380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flyart di Nicola Mosca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5744093F7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Perizia supplettiva e di variante dei lavori di manutenzione straordinaria materiali lapidei città: via Fossato dei Buoi, via Salinguerra e Piazzale Medaglie d'Oro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00228840278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.VE.CO. SOC. COOP. PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z700F42B9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione grafica e stampa per lo svolgimento delle attività CEAS Idea primavera 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z620F19CD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Perizia supplettiva e di variante dei lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione stati di pericolo nelle strade pavimentate in materiale lapideo del Comune di Ferrara anno 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31409.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31409.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C0ED5240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE CARTA E CANCELLERIA PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00281080374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA*A.B.C.C.D. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00281080374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI CARTA CANCELLERIA*A.B.C.C.D. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70F1FAE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Etichhette adesive per elezioni comunali ed europee 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2408.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E0E1963E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa ghiaia strade bianche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00679670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4060.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z880DD0545</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stabilizzato per orti centro sociale la rivana garden</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00679670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE30EB08D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prove in sito e di laboratorio su conglomerati bituminosi nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in conglomerato bituminoso sulle strade del Comune di Ferrara per l'anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9836.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD00D8AB41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esecuzione lavori di segnaletica orizzontale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z210E23B61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi urgenti di manutenzione su giochi e aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LE ATTIVITA' DI PIAZZA APERTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E0F45F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di articoli vari di cancelleria occorrenti agli uffici di pertinenza dell&amp;rsquo; Istituzione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1937.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DA UTILIZZARE NEI LABORATORI CON I GENITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC00DD05A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione centri sociali Il Parco, Acquedotto, Doro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01530120383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro Tech srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01530120383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro Tech srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0E5A3F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasporto scolastico per progetto "Fuori dal Centro"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z660E4D320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino segnaletica orizzontale e verticale circoscrizione 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5508.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa porta in ferro e altri lavori ferramenta presso sede Gaibanella</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>vlegbr61m29d548t</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVALI GILBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>vlegbr61m29d548t</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVALI GILBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>potature, riperistini aree verdi e posa di panchine e cestini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2279.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2279.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto arredi per aree verdi circoscrizionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00227660362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1432.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1432.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>5 giornate di assistenza sistemistica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A0F36C94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto Access Point Wireless e relativo servizio di assistenza per 36 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.27</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>849.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 A FULL SERVICE APPALTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554350375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE - SOC. CONSA R.L - IN BREVE NUOVA QUASCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554350375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE - SOC. CONSA R.L - IN BREVE NUOVA QUASCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z050F49324</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO DA UTILIZZARE PER LA CONSERVAZIONE DEI REPERTI DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNRFNC47L13G337P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENER FRANCESCO DI VENER FRANCESCO FU BATTISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VNRFNC47L13G337P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENER FRANCESCO DI VENER FRANCESCO FU BATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0D8AF3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto quotidiani per circoscrizione 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01689620381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta ghossip di ghinati elisa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689620381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ditta ghossip di ghinati elisa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0DB4E1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impaginazione, stampa e rilegatura con brossura di 150 opuscoli per 18° concorso letterario dialettale Mario Roffi 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045810387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCA &amp; VOLTA - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045810387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCA &amp; VOLTA - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB40F4F54B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sERVIZIO DI CALL CENTER DEL SERVIZIO SERVIZI TRIBUTARI PER IL PERIODO DAL 03/05/2014 AL 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02435351206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIE D'IMPRESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02435351206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIE D'IMPRESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90F3DC11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno giuridico per acquisto e fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per l'UO interventi Ordinari del Servizio Infrastrutture mobilità e Traffico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>567969261B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione di due procedure selettive per assunzione tempo indeterminato Dirigenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092420011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Schema Progetti snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3968.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2021.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>576201987E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI E ABBONAMENTI ANNUALI PER LE SEZIONI ACQUIZISIONI E PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 1.029,43</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5761976503</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CAVO DI COLLEGAMENTO VGA NELLA SALA CONFERENZE/AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI - EURO 189,10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD10F3013A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EVENTI SISMICI 2012: INCARICO ING. PATRIZIA CARANI X COORD PROGETTAZIONE E DIR. OP. COORD. ESECUZIONE DEI LAVORI CHIESA MADONNINA: CANONICA CIA 79-2015 E CHIESA 1° STRALCIO CIA 95-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRDPLA65C18H620J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Bordin</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Archea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN67T21D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Stefano Marsili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSLSN55P06D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Grossi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSNGPR58T07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giampiero Susani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17756.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50DF86DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sistemazione impianto di riscaldamento centro sociale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01903270385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA CASA ENERGY SNC DI STEFANO MAGRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01903270385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA CASA ENERGY SNC DI STEFANO MAGRO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z729E194F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>livellamento terreno per percorso ginnico e acquisto attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Playgrounds di Felice Bruno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Playgrounds di Felice Bruno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0C0DF8764</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbattimento e fornitura piante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01443040298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caramori Pante Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01443040298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Caramori Pante Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z610E3B767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto reti per calcetto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715160386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOTBALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715160386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOTBALL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600F55B2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio scuolabus per visita alla  fattoria didattica   La Strozza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105570384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mangherini Autotrasporti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF0F0DE5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riproduzione di elaborati tecnici e/o di documenti vari relativi ai diversi procedimenti in carico al Servizio Edilizia anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200F5D235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAZEBO C/O PIAZZA APERTA (3.7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01892430388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FESTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01892430388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FESTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80F070D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI VIAGGIO PROGETTO EUROPEO LOWASTE UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z220EA2356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampati vari per elezioni europee-amministrative 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05730680823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06004140486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barbieri Editore s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2977.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2977.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z460F62CD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CONSERVATIVA ALLE COLLEZIONI DI BRONZO DEI M.A.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLLFRN60H58Z110Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAILLAUD FLORENCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLLFRN60H58Z110Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAILLAUD FLORENCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2479.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70F57140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER ISCRIZIONE ALLA CCIAA DI FERRARA DELL'ISTITUZ. DEI SERV. EDUCATIVI, SCOL. E PER LE FAMIGLIE E PER PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRMRA66P55D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORREGGIANI MARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRMRA66P55D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORREGGIANI MARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF80F68ED4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio per progetti regionali del Centro per le Famiglie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01939400360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO INFORMAZIONE &amp; COMUNICAZIONE ABBREVIABILE IN: IN. &amp; CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01939400360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO INFORMAZIONE &amp; COMUNICAZIONE ABBREVIABILE IN: IN. &amp; CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5721436658</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 20 CUFFIE PER PC PER SALA MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI - EURO 85,40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816330383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMINISTRATORI DI SISTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816330383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMINISTRATORI DI SISTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3EOE5A3F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio trasporto scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470ECA6B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINATIVO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACEUTICI - MEDICAZIONE - ARTICOLI CHIRURGICI -*FARMAC - ZABBAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199200342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY CART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199200342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY CART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E0EFEB26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 25/5/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372020386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEFC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372020386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEFC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD10F0E20C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER ELEZIONI DEL 25/5/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z060F2A541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA X SEGGI ELETTORALI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF20F30F06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z680DF87AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione ed installazione cancello presso campo sportivo di via frutteti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0F4A21D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento veicolo abbandonato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>871.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>871.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90F089CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINATIVO DI TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267290373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>541.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60F58788</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico progettaz. esecutiva opere strutturali, coord. sicurezza in fase di progettaz.e dir. op. coord. esecuzione,  e direttore operativo opere strutturali, lavori di recupero edifici da destinare a centri socio assistenziali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTLVC59E03C207A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LUDOVICO MANTOVANELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTLVC59E03C207A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LUDOVICO MANTOVANELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8530.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>566621762F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE, MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI PAVIMENTATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LANNO 2014.CIA MO-I-02-14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590170296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MA.S. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216770386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700920380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Merighi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00771620291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308740388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzati Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01324470762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBICONDO S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIO STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROMBINI COSTRUZIONI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNMRK74P16A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. DI FRANCESCHI MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00697560357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO CORMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187682.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo statico degli interventi strutturali di miglioramento sismico alla scuola primaria Mosti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTGNN67M04G467B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giovanni Bertoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTGNN67M04G467B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giovanni Bertoli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9957.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9957.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori di realizzazione di una nuova materna comunale Aquilone in Viale Krasnodar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVLNZ71A22D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVLNZ71A22D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16206.58</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sviluppo foto- progetto laboratori in rete</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNDRCR78D29D548A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISTERIA FOTO PANDINI SERVICE DI PANDINI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNDRCR78D29D548A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPISTERIA FOTO PANDINI SERVICE DI PANDINI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto certificato digitale SSL123 server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214540559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trust Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214540559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trust Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi sistemistici di adeguamento postazioni di lavoro per nuova procedura di gestione contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3703.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>18 giornate di formazione nuova procedura di gestione contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12600.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>9100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico progett., direz. lavori, coord. progettaz., dir. oper. coord. esecuz., e pratiche antincendio, dei lavori di adeguamento antincendio scuola Poledrelli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDDSFN58R24H620E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. STEFANO GEDDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDDSFN58R24H620E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. STEFANO GEDDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11450.77</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 2 basi portabandiere da tre poste + n. 6 aste portabandiere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z810E30F8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e gestione impianti fotovoltaici realizzati presso il parcheggio di Via del Lavoro e Tecnopolo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01479090290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENG SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479090290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16765.59</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO GAZEBO (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00919350389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO BARBIERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00919350389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO BARBIERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2129.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2129.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF0F5E2FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Guida turistica gg. 10 e 13 giugno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>mramnl75a69d548m</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA MARI GUIDA TURISTICA DI FERRARA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>mramnl75a69d548m</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA MARI GUIDA TURISTICA DI FERRARA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>282.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z460F38E35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di interpretariato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>mramnl75a69d548m</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA MARI GUIDA TURISTICA DI FERRARA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>mramnl75a69d548m</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMANUELA MARI GUIDA TURISTICA DI FERRARA E PROVINCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z130E8350F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA PC PROFESSIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRESS DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z030F79F0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVE "FIRMA ACCORDO TERRITORIALE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938570389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA FERRARA DI BALBONI CLAUDIA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00938570389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA FERRARA DI BALBONI CLAUDIA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1D0E384B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 RIVISTA ECO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02793420015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scholè Futuro Onlus - Istituto per l'Ambiente e l'Educazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02793420015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Scholè Futuro Onlus - Istituto per l'Ambiente e l'Educazione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z700F73EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE A DITTA INDICA NELL AMBITO DELL INTEGRAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA TECNICHE CONTABILI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL PROGETTO LOWASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715980387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09967401002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO AGRIEUROPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>10711.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10711.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z100F7B726</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI COMPLEMENTARI E ACCESSORI AFFIDATI CON CONVENZIONE A POSTE ITALIANE SPA E SDA EXPRESS COURIER SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4507.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5700701F45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DA ESEGUIRSI NELLE VIE, CORSI E PIAZZE DELLE STRADE COMUNALI DELLA CITTA’ E DEL FORESE, PER L’ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03940410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01975320209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Compagnoni Fiore srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788880268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Povegliano Segnaletica Stradale snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01118380284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Riviera di Lorenzo Quaggiato Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207730284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnalstrade Veneta Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03921610287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andreis Segnaletica Stardale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570960276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lastimma srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570960276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lastimma srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129706.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD10F6B45C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione delle azioni di formazione e comunicazione del Progetto "Effetto Farfalla. Semina fiori raccogli farfalle".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745851200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUGEA S.R.L. - ECOLOGIA URBANA GIARDINI E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745851200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUGEA S.R.L. - ECOLOGIA URBANA GIARDINI E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1738.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0F65A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Perizia supplettiva e di variante nei limiti del quinto d'obbligo, dei lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma scuole nidi, materne, elementari, medie ed altri edifici comunali, nel settore opere da elettricista anno 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19514.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z980F7FA33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0F7FA3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20F3D7D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione e sostituzione della frizione di un trattore - macchina operatrice in dotazione alla U.O. Interventi Ordinari del Servizio infrastrutture Mobilità e traffico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLFRZ67D14A965N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRELLI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLFRZ67D14A965N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRELLI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2779.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2779.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z090F3E0CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto e fornitura di una torcia ricaricabile a led e minuteria varia per l'U.O. Interventi straordinari Strade del Servizio infrastrutture mobilità e Traffico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>57014200A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ALLE ISOLE RIALZATE,
ROTATORIE E CENTRI ABITATI DELLE S.P. E S.S. PER LANNO 2014. MO-M-8-14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230600280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serenissima srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>40180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE AREE VERDI NELLE QUATTRO CIRCOSCRIZIONI COMUNALI PER L’ANNO 2014.CIA MO-M-06/14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04306390263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA Srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905080368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Progetto segnaletica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03443840362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SG SEGNALETICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26687.16</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targa incisa per Coppa Palio Città di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targa personalizzata per cittadina cenetnaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PROGETTO "IMMIGRAZIONE LINGUAGGIO GENITORIALLITA'"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE BASSANI E RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenz.  Centro Servizi Confesercenti srl di Ferrara e Comune di Ferrara realizzaz. linea strategica "Miglioramento attrattività centro urbano"- Evento Ferrara in Fiaba - nell'ambito del Progetto Valorizzaz. Centro Storico di Ferrara  L.R. 41/97.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4549.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA BASSANI E RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>934.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>934.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE0F87241</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONI LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE LUPPI,BASSANI E RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1737.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1737.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z160F87BE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenz. Centro Servizi Confesercenti srl di Ferrara e Comune di Ferrara per la realizz. linea strategica "Miglioramento attrattività centro urbano"-Progetto Kinderheim-nell'ambito del Progetto di Valorizzazione Centro Storico di Ferrara L.R. 41/97.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10655.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD30F89554</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA PRINCIPESSA PIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNFRC72T19D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINCIPESSA PIO DI FEDERICO MAGNANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNFRC72T19D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINCIPESSA PIO DI FEDERICO MAGNANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z400F7E180</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione tra ASCOM Servizi srl C.a.t. di Ferrara e Comune di Ferrara per  realizzazione del progetto "Miglioramento attrattività  centro urbano"  nell'ambito del Progetto di Valorizzazione  del Centro Storico di Ferrara - L.R. 41/97.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9016.39</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAE0F7548C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO INAUGURAZIONE DI PIAZZA TRENTO TRIESTE NEL CENTRO STORICO DI FERRARA DA PARTE DELLA SOCIETA' MADE SRL DI FERRARA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE  DEL CENTRO STORICO DI FERRARA  L.R. 41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01757290380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01757290380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4098.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINATIVO DI MATERIALE ELETTRICO E PILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00368940946</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA0F510FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - esecuzione saggi e successivi ripristini delle strutture relativamente all'intervento presso la scuola primaria "Gaurini" (CIA 87-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01711550382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01711550382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7999.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF0F6CEAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIVISTE24+GUIDA ENTI LOCALI ON LINE EDITO DA IL SOLE 24 ORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2163.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2163.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A0F8C1F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERNOTTAMENTO RELATRICI CONVEGNO &amp;quot;SOSTENERE LA QUALITA' DELLO SVILUPPO PSICOMOTORIO DEI PICCOLISSIMI&amp;quot;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00335060380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00335060380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500F8C657</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI PER INSERIMENTO RAGAZZI DISABILI IN EXTRASCUOLA "PROGETTO UN PONTE TRA PROGETTO SCUOLA E PROGETTO DI VITA" (4.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9413.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8850.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO C/O ELEFANTE BLU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO MILLE GRU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI IN RETE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5775600FE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 - SERV.AA.GG.CONTEN.ASS.ORGANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento mediante adesione allla Convenzionie Intercent-ER, del servizio di vigilanza armata presso il Palazzo di Giustizia di Ferrara per il periodo di tre anni con decorrenza dal 9/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33496.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z320F8AC9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori completamento percorso ciclo pedonale via Malpasso-via Calzolai</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNLSRA80T62D548T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Sara Zanella</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNLSRA80T62D548T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Sara Zanella</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9318.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1F0F43C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012. Convenzione tra Comune di Ferrara e Consorzio Ferrara Ricerche per affidamento incarico legato allo sviluppo di tecnologie per migliorare il comportamento degli edifici in caso di eventi sismici: Prospettiva C.so Giovecca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0F9D07B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z690F718C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord. progettaz. e direttore operativo con funz. di coord. esecuzione, per lavori di manut. str. paviment. stradale via Ercole Dè Roberti e lavori prtonto intervento strade materiale lapideo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7680.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D0F500F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - incarico arch monica matteotti x coord progettazione e dir op coord esecuzione lavori x miglioramento strutturale post sisma chiesa con campanile santa maria della consolazione - 1° stralcio - cia 96-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRDPLA65C18H620J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Paolo Bordin</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSSFN67T21D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Stefano Marsili</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730660214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Archea</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNPRZ62B60D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carani Patrizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSLSN55P06D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Grossi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSNGPR58T07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giampiero Susani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DDNMRA55H57H442C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Maria Di Donato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSOMHL58D29D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom Michele Tosi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTMNC70E43D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Monica Matteotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTMNC70E43D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Monica Matteotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25001.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B0F7FA3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione anta vetro armadio c/o videoteca VIGOR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto piccoli elettrodomestici per cucine: Pacinotti, Leopardi e Ciliegio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0F7354F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 1 fotocamera digitale compatta per servizio infrastrutture</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libro per bambini nell'ambito del progetto "il gioco continua"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00480400381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>8.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sviluppo e stampa materiale fotografico nido Neruda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>124.59</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7F0F18737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Rassegna stampa telematica quotidiana per l'Ufficio Stampa dalla data del 10 maggio 2014 alla data del 09 maggio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161300344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02161300344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIMESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D0EF3357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>camicie estive 2014 per autisti di rappresentanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5794787980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esecuzione prove sui materiali in vari edifici comunali: palazzo diamanti, palazzo municipale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02603680162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTEKNOS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279781203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROLLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057830396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03302850361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANCARLO MASELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03284920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03284920547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46103.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45583.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0FB04A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cialde e filtri per bevande da offrire ad ospiti del Sindaco in occasione di incontri istituzionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0FB0DB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER SCUOLA ESTIVA L2 (4.0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00953750387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA F.LLI FERGNANI DI FERGNANI MARINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00953750387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA F.LLI FERGNANI DI FERGNANI MARINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE60DBBF99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori manut. straordinaria su gruppi di continuità UPS ed installazione climatizzatore presso Palazzetto dello Sport Atleti Azzurri d'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.A. SOLARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01446320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.A. SOLARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00EA9E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>massa vestiario estiva 2014 per ufficial matrimoni stato civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>857.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA TESSERE ESTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELIOTECNICA F.LLI FERGNANI DI FERGNANI MARINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00953750387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA F.LLI FERGNANI DI FERGNANI MARINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI E COMPLEMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. coop</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2262477.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CBG PICCOLA CASA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CBG MILLE GRU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione armadio con inserimento scaffali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio trasporto elettori con handicap motorio 25/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001080389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE VOLONTARIATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01001080389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE VOLONTARIATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti igienico-sanitari, derrate lattanti e varie per NIdi e Scuole dell'Infanzia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z930FC5C78</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI BAMBINI-GENITORI C/O CENTRO PER LE FAMIGLIE (2.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03256971205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU SOLE S.N.C. DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03256971205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU SOLE S.N.C. DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO C/O MILLE GRU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z220FCADC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI NELL'AMBITO DI PIAZZA APERTA (3.7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03256971205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU SOLE S.N.C. DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03256971205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU SOLE S.N.C. DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z440FCC4AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA MATERIALE INFORMATIVO DELL'U.O. POLITICHE FAMILIARI E INTEGRAZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01112330384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE IMMAGINI S.A.S. DI LUCA GAVAGNA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01112330384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE IMMAGINI S.A.S. DI LUCA GAVAGNA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z480F91590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n° 10 confezioni da 100 pezzi di pouches del formato A4 e di n° 10 confezioni da 100 pezzi di pouches del formato A3 per la U.O. Viabilità e Segnaletica, con utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F0F45A9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>scarpa estiva per ufficiali matrimoni stato civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>582533200B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione sui turni della polizia municipale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5825328CBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adesione Forum contratti pubblci 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03554350375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE - SOC. CONSA R.L - IN BREVE NUOVA QUASCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03554350375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITA' DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE - SOC. CONSA R.L - IN BREVE NUOVA QUASCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5825325A41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso formazione sul confort e della sicurezza sui luoghi di lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SERATA CONVIVIALE PER IL MESE DELLE FAMIGLIE (2.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01916800384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01916800384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPINESS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720EF85DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori somma urgenza per la messa in sicurezza dell'intersezione tra le vie Imperiali, Padusa e Pelosa al confine tra il Comune di Ferrara e il Comune di Poggio Renatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03921610287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03921610287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6859.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6859.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z540FADBD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER ESEGUIRE LE INDAGINI STRATIGRAFICHE DI RESTAURO INERENTI I LAVORI DI MOGLIORAMENTO STRUTTURALE IN VARI EDIFICI (TORRE OROLOGIO, PALAZZO PODESTA', EX MONASTERO SAN PAOLO, PALAZZO MASSARI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180930388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVAZIONE RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO DI TOSI PAOLA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180930388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVAZIONE RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO DI TOSI PAOLA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEA0F501E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - afffidamento saggi e ripristini delle strutture relativamente agli interventi: ex Toselli/Uff. Via Marconi (CIA 92-14 RER 2811) - Procura (CIA 56-14/1 RER 2834) - Tribunale (CIA 56-14/2 RER 689) - Ippodromo (CIA 83-14 RER 2832)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E0F50CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - affidamento saggi e successivi rispristini delle strutture relativamente a n° 18 edifici comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15507.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A0F91B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 3.000 pouches dl formato A5 per la U.O. Mobilità - ufficio Permessi ZTL, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04824840013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04824840013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z430F45A51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 3 scarpe estive per ufficiali matrimoni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5721480AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 TELEFONO CORDLESS GIGASET E 500 - PIU' SPESE DI SPEDIZIONE - PER LA SALA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 83,97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE20FC76AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>805.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B0FDDC6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE QUOTIDIANI E PERIODICI PER LA BIBLIOTECA BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA0FDE043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - SEZIONE RAGAZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80007160387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comando Provinciale Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80007160387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comando Provinciale Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER CENTRO PICCOLA CASA (CDC 3.4)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto 2 ventilatori a piantana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>indagini stratigrafiche per chiesa della madonnina e canonica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>mrncnz66m57d548u</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL BASTIANINO DI MORINI CINZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>mrncnz66m57d548u</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL BASTIANINO DI MORINI CINZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2014 A RIVISTA MONDI MIGRANTI (4.0)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772070011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI E PARTECIPAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772070011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTIONI E PARTECIPAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi di sviluppo e implementazione banca dati ACI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B0F5B504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo n. 3 licenze servizio Telemaco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9A0FCDBDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio annuale hosting sito MyFeCard</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC80FEF8BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di assitenza procedura di gestione contabilità C.I.E.Lo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10161.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10161.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF20FEEA8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio assistenza e manutenzione server AS400</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z830FF3396</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione servizio pubblicazione web strumenti urbanistici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188950103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0F146CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA OGGETTI RICORDO DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369250384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA-BI S.N.C. DI GAMBERONI LIDIA E BINA MILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01369250384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA-BI S.N.C. DI GAMBERONI LIDIA E BINA MILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>877.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>877.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto frigo da tavolo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58396041AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione programmi formativi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6A0D9733B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>19 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ESPROP</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno della spesa di Euro 711,67 (IVA compresa) a favore della Ditta Exeo S.r.l. per rinnovo abbonamento al sito internet "Esproprionline.it" per l'anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03790770287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Exeo S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03790770287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Exeo S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>576914403D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA LAMPONE
(LOCALITA’ MONTALBANO).CIA 00002-2014/1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407470398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACR - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04168460378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E.S. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00590170296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MA.S. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216770386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01044110367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA ASFALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00205320393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITER Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSSGBR40B05C967F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maxeli di Tessarin Gilberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.I. 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261280291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMBELLI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214510297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.C. Costruzioni Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471600391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04470730260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.B. Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59435.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59434.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z620FB8353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 4 PACCHI DI REINTEGRO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO CRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>134.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z960F78110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE 18° BORSA DEL TURISMO- ARTS AND EVENTS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01380450385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIZIATIVE TURISTICHE SOC. CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01380450385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INIZIATIVE TURISTICHE SOC. CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0F58D31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>partecipazione 3 dipendenti SSIT a corsi di formazione uso social network</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467600381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDTURTLE TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>401.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6905F16F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi di installazione, estrazione e formazione certificazione Corte Conti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z480F4D443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 6 telefoni BCA con cuffie per elezioni maggio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828770388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00828770388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF0F0985F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura in modalità hosting sw gestionale PLUS++ per la gestione della IUC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>36100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200F8B094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pronto intervento ricezione allarme antincendio nei magazzini di Via Marconi 37/39, sede del Settore OO.PP. e Mobilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S.COOP.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5842909908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di pre selezione del Segretario Generale del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860980362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emme Delta Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860980362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emme Delta Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA20FDF08B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa gadgets per diffusione Progetto Lowaste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>FERMAC DI BULZONI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>FERMAC DI BULZONI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1259.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1259.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B0FD0A9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa contenenti linee guida finali del Progetto lowaste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>CDSTAR DI GIANNETTI GIULIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>CDSTAR DI GIANNETTI GIULIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1652.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1652.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0FC20BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa per materiale informativo e di comunicazione nell'ambito del progetto lowaste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60FD0A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di supporto nelle attività di traduzione e interpretariato nell'ambito del progetto Lowaste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>JINCY ZAPPATERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>JINCY ZAPPATERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2246.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2246.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC80FDF3EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di interpretariato per accoglienza gruppo città gemellata.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>ELISABETTA GULINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>ELISABETTA GULINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z140FDF373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CITTA' GEMELLATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>ELISABATTA GULINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero />
          <ragioneSociale>ELISABATTA GULINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z250E6F851</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 3 hard disk esterni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC90FC867A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione serratura armadio presso segreteria ass bilancio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER L'ESTATE DEI PICCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LE ATTIVITA' DELL'ESTATE DEI PICCOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5795645D8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE E RICREATIVE ESTIVE NEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI (C.R.E) NEL MESE DI LUGLIO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <identificativoFiscaleEstero />
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <identificativoFiscaleEstero />
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113661.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113661.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6100860F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALIMENTAZIONE ELETTRICA GAZEBO C/O PIAZZA APERTA (3.7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z880E98C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incarico  progettaz. architettonica, strutturale ed impiantistica, definitiva ed esecutiva,  coord. in fase progett.,  D.L. e contabilità,  coord. in fase esecuz. riparazione con rafforzamento locale Centro Sociale Rivana Garden.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNFNC62P05A944B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARONI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNFNC62P05A944B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARONI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16197.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z090ECCCE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sisma 2012 - incarico D.L. e contabilità, coord. in fase progett., coord. in fase esec. lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma ex Mof - Mercato Ortofrutticolo - 1° stralcio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRGVLR67L48D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Valeria Virgili</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRGVLR67L48D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Valeria Virgili</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39615.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91006200</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodi Scientifica SpA Via A.Poliziano n. 20 50041 Calenzano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodi Scientifica SpA Via A.Poliziano n. 20 50041 Calenzano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2526.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2526.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C10061D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1114.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1114.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00F9C8C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Arredi per nido Salice (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4955.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D0FFA998</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa materiale informativo per la Biblioteca Comunale Bassani per € 369,66</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI IN LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA0F4D560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 10 telefoni BCA e servizio di presidio tecnico telefonia fissa - consultazione elettorale 25 maggio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10286420152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10286420152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C0F20093</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coordinatore sicurezza in fase di progett. e Dir. Op. con funzione di coordinatore in fase di esecuzione  dei lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma della Torre dell'Orologio in piazza Trento Trieste.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNMSM69D04A965M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.P. Architecno capogruppo Ing. Massimo Grandi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNMSM69D04A965M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.P. Architecno capogruppo Ing. Massimo Grandi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15309.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z111008970</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione laboratorio "Giardino delle farfalle".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745851200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUGEA S.R.L. - ECOLOGIA URBANA GIARDINI E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745851200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUGEA S.R.L. - ECOLOGIA URBANA GIARDINI E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBD10088BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione laboratorio "L'Orto in Balcone".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91009360297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Ecoistituto  Alto Polesine</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91009360297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Ecoistituto  Alto Polesine</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7D1008922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione corso "Riconoscimento delle erbe spontanee"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268930383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARZOLA S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268930383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARZOLA S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841008A0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione laboratorio di autocostruzione solare termica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02231400355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Rete Solare per l'Autocostruzione</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02231400355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Rete Solare per l'Autocostruzione</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5848769CDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione sul nuovo ISEE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>584879417F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione sulla nuova ristrutturazione edilizia tra decreto del fare e legge regionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z420FAF460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento fornitura di n. 2 rastrelliere per ricovero e ricarica biciclette elettriche a pedalata assistita sistema E Bike</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00477110019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCATI ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00477110019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCATI ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z450FBAF79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di sondaggi archeologici relativi ai lavori post sisma di Palazzo Diamanti-Pinacoteca Nazionale Museo Antonioni e del Risorgimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04142140377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHOENIX ARCHEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8078.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7075.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D0FBAE7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagini stratigrafiche relative a lavori post sisma presso Palazzo Diamanti-Museo Antonioni e del Risorgimento ed ex MOF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCSLV61E59H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCUCCI SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCSLV61E59H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCUCCI SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45101364A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio e smontaggio striscione per campagna "Liberiamo l'Aria".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507660387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Arvieri Davide</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507660387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta Arvieri Davide</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F1013E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento ed implementazione grafica di varie pubblicazioni CEAS Idea.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01775210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Roberto Selmi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01775210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Roberto Selmi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z261013E9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione laboratorio di Arboricoltura moderna e tree climbing.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720720380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arboricoltura Perelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01720720380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arboricoltura Perelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3A1013F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione n. 2 corsi di riconoscimento delle erbe spontanee.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268930383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARZOLA S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268930383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARZOLA S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA510135B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTI ESTIMATORI PER BOOKSHOOP MUSEO DELLA CATTEDRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>581.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>581.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z800E65498</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI Euro 300,00 (IVA INCL.) PER ACQUISTO
ALIMENTARI PER LE MERENDE DEI BAMBINI IN , IN OCCASIONE DEI
LABORATORI DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA
COME BENE COMUNE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0E7C13D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico progettaz. prel., arch., strutt. ed imp. dell'intero intervento, progett. def. ed esec. arch., strutt. ed imp. per il 1° stralcio, D.L. contabilità dei lavori di ripristino con miglioramento sismico della primaria scuola Guarini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNLCU60P28D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Benini Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNLCU60P28D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Benini Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10498.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0F7C4AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE FIERA EIRE  - MILANO 24-26-GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11402090150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.FI. SPA  SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11402090150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.FI. SPA  SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4837.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4837.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB50FFB3C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI Euro 700,00 (IVA INCL.)
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO IDONEO ALLA
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "RICOSTRUIAMO L'AQUILONE LA SICUREZZA
COME BENE COMUNE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848310387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848310387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAIMONDI SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25101687E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di assistenza tecnica sistemi e apparati telefonia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15306.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E0F391ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per servizio di verifica grado REI strutture scuola d'infanzia Le Margherite, nell'ambito dei lavori di adeguamento nuove attività di controllo VV.F. in funzione DPR antincendio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZRBDVD54M19H360E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Davide Zerbini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZRBDVD54M19H360E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Davide Zerbini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0FB62DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 1920 RISME DI CARTA XEROGRAFICA NATURALE F.TO A4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778060307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA &amp; C  S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02469810374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3646.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3646.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20FB62F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTA XEROGRAFICA F.TO A4 RICICLATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778060307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIGAINA &amp; C  S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03382990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02469810374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497121202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTO BERNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7564.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7564.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale didattico per Casa delle Arti progetto "Scuola Estiva"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A0FFA155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA, TEBALDI E RODARI PER 8.555,09</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8555.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8555.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z110F85932</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO TECNICO DI 8 PALINE INFORMATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02052370166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESYS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z960CCA4A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170020366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP PROFESSIONAL - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Squillante Via Piave 142/b Mestre</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORINT S.P.A. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8919.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8919.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5750879F77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI N. 55 FERMALIBRI IN METALLO DI CUI N. 30 DIMENZIONE CM 11X21, N. 20 DIMENSIONE CM 32X15,5 E N. 5 DIMENSIONE CM 25X15,5 - COSTO COMPLESSIVO EURO 298,29</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMTGDM45P01H501R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME di Giandomenico Di Mattia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMTGDM45P01H501R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME di Giandomenico Di Mattia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990FF97A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA PER EURO 1.740,16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1740.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1740.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA0FFA700</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PRESSO LA SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA BASSANI EURO 130,54</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01816330383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMINISTRATORI DI SISTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01816330383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMINISTRATORI DI SISTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>57509412A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA COPERTINATURA PLASTIFICATA DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA E DECENTRATE DI CUI N. 8 CONFEZIONI DI TIPO STANDARD, N. 13 CONFEZIONI DI TIPO MINI E N. 4 CONFEZIONI DI TIPO BIG. COSTO COMPLESSIVO EURO 2.833,45</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2322.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2322.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D10173DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARREDO PER NIDO SALICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1999.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2100D016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONTRATTO BENNET SPA ACQUISTO LIBRI PER CONTRIBUTO DIRETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14662.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17972.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z620FF997C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI BASSANI E LUPPI PER EURO 2.164,08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2164.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2164.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z110FDF39F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 FOTOCAMERA DIGITALE NIKON COLLPIX P520BLACH E N. 1 SCHEDA DI MEMORIA DA 16 GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FOTOAMATORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01345780504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FOTOAMATORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE0FDF621</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 LETTORE E-BOOK KOBO GLO EREADER CON CONNESSIONE WIFI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCI' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04836030876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCI' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B0FDF814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN ANTIVIRUS KASPERSKY 2014 CON 13 LICENZE D'USO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58399921DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 40 PC desktop e n. 20 monitor Convenzione Consip PC Desktop 12</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5839754D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 5 pc notebook Convenzione Intercent-ER</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00740430335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00740430335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2100757E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C0FFB612</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa opuscolo conclusivo percorso patecipato - Progetto "Ricostruiamol'Aquilone. La sicurezza come bene comune"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z020F059DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione plastico scuola infanzia Aquilone - Progetto "Ricostruiamol'Aquilone. La sicurezza come bene comune".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01833960386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRYECO 2.0 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01833960386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRYECO 2.0 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC20FFB552</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizio riferita alle pratiche e metodi partecipativi - Progetto "Ricostruiamol'Aquilone. La sicurezza come bene comune".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01820290383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Fabbri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01820290383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Fabbri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z860FFB4D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizio riferita alle pratiche e metodi partecipativi - Progetto "Ricostruiamol'Aquilone. La sicurezza come bene comune".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839440383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federica Manzoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01839440383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federica Manzoli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160F8EF93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico espletamento servizio di rilievo impianto elettrico zona uffici, progettazione adeguamenti e dichiarazione rispondenza nell'edificio ex Convento di S. Maria della Consolazione, via Mortara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554680387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Michele Provasi dello Studio Europlant Ingegneri Associati</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554680387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Michele Provasi dello Studio Europlant Ingegneri Associati</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7075.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7075.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z011022DAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizio per lo svolgimento dei processi partecipativi - Progetto "Ricostruiamo l'Aquilone. La sicurezza come bene comune".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01820290383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Fabbri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01820290383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Paolo Fabbri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7212.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34101AE3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 6.000 ologrammi antifalsificazione a rifrazione con stemma del Comune da apporre sui permessi di tipo permanente per la U.O. Mobilità - Ufficio Permessi ZTL, con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0FDB564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esecuzione di saggi stratigrafici su pareti e soffitti presso palazzo schifanoia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00629561200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ottorino nonfarmale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913030391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DEL RESTAURO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04328550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RESTAURI CONSERVATIVI S.R.L. O PIU' BREVEMENTE CRC RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04328550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RESTAURI CONSERVATIVI S.R.L. O PIU' BREVEMENTE CRC RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3414.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3587.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD30F2FFCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE PROVE SUI MATERIALI SU VARI EDIFICI: S MA CONSOLAZIONE, CHIESA MADONNINA, CHIESA S CRISTOFORO EX MONASTERO E CARCERI S PAOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00174600387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLETIPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC60FCAED9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampe adesive logo del comune per nuovi veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z90101515E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizio per la realizzazione di un "serius game" sul tema: "Terremoti: comunicare l'emergenza sismica".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01839440383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federica Manzoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01839440383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Federica Manzoli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLPNT46E05D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLETTI PIERANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB1024AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizio stampa materiali per Fiera EIRE - Milano 24-26 giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1512.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC31024681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di assistenza e aggiornamento software</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7140.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7140.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD1100759D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714320387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIBOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714320387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIBOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B10157AC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Arredi Nido Salice (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04268570373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUDOVICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04268570373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUDOVICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6190.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04808270153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX MODA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04808270153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX MODA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>945.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z620F6B2E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tramite MEPA di risme di carta colorata per stampa cedole librarie aa.ss.14/15 e 15/16</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01703181204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B. CARTA CANCELLERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE810075EE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1811.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1811.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991029C40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E099665C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0D2B770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954940383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carta Emporio Sas di Pettini A. Via della Luna, 27 Ferrara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954940383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carta Emporio Sas di Pettini A. Via della Luna, 27 Ferrara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z621029C22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>209.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>209.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531029C03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cure veterinarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZPVN61C13D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOLA PIER VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZPVN61C13D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOLA PIER VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98101C05B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE N. 2 VOLUMI, AUTORI ENEA CAVALIERI ED ELIA ROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2100A3C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 pompa bicicletta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB103025C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORIO MUSICALE "MUSIC TOGHETER" E VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01763970389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPEMIRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01763970389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPEMIRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5856920348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori complementari di messa a norma dell'impianto elettrico della scuola elementare Ercole Mosti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560230282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opere edili srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02560230282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opere edili srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116071.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128964.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81012DDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER.IND. VITTORIO VENTURELLI X COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FERRARA - TRASFORMAZIONE IMPIANTI DA SERIE A DERIVAZIONE - 2013 - CIA 20/03 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466630389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERITO INDUSTRIALE VITTORIO VENTURELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466630389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERITO INDUSTRIALE VITTORIO VENTURELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7074.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A1032AE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto di riallestimento del Museo dell’Ottocento e Museo G.Boldini, e di realizzazione di un’identità visiva generale e di grafica museale per i quattro differenti musei di Palazzo Massari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>FR29789415429</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Le Tiroir SARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>FR29789415429</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Le Tiroir SARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0F4A582</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assietenza audio in occasione delle celebrazioni del 2 Giugno Festa della Repubblica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680560388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALIMPENSA GIULIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01680560388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALIMPENSA GIULIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261017C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso al Commissario esterno esperto per partecipazione  alle sedute della Commissione  Comunale di Vigilanza  Pubblico Spettacolo - 1° semestre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1392.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1392.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5781183F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4.CIA 32-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo e C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02435970401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; B DI BARTOLINI BERNARDO &amp; SAMUELE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04543240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVIE Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01198950295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilscavi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020341208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANE STRADA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041510298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Girardello Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.S. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03398980403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERINI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA PERINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01324470762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBICONDO S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683700387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01683700387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334278.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>331710.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale igienico-sanitario per Centro Famiglie Mille Gru</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5863214D3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale didattico per corso formazione antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58632277FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Seminario sulla gestione del rischio nel Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5853792DF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Perizia supplettiva e di variante superiore al 20% per interventi di ripristino con miglioramento sismico della Scuola Elementare "Ercole Mosti" di Ferrara (CIA 76-2013) (CUP B76E13000150002) (cig appalto 51564916FB)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560230282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opere edili srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02560230282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opere edili srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174265.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173335.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>5779003822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NUOVE ATTIVITA’ SOGGETTE AL CONTROLLO VV.F. IN FUNZIONE DEL D.P.R. ANTINCENDIO: NIDI – ASILO NIDO “IL TRENINO” UBICATO A SAN MARTINO (FE).</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoelettra srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00771620291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZMSM51B14D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"A.M.V." DI MARZANATI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00252160296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.T.I.C.E. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208330389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI &amp; M. BONAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494810383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNSGRG47D20C987C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZBBMRA55P07D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOBBI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727670291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettromeccanica veneta srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLLRND60E13C814B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLLI ARMANDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025770387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02920961204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBF IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805380381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANATI IMPIANTI DI ALBANATI ROMANO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149406.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5780800312</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE – OPERE IDRAULICHE E CONTRATTO CALORE – 1° SEMESTRE
2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03309430373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.T.I.E. CONSORZIO INSTALLATORI TECNOLOGICI IDRAULICI ELETTRICISOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650400383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "IL PROGRESSO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01912500384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA PEVERATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483480388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA BOLOGNESI S.N.C. DI BOLOGNESI ALESSIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.I. CENTRO SERVIZI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131988.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0A0F14D35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE, PER
BANCHINE CARICO/SCARICO, DIVERSAMENTE ABILI E PRONTO INTERVENTO SU COMMESSE CALL
CENTER, PER L’ANNO 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNLBR54P02F701B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOVONI LAMBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073500199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linea sas di Rosa Fabrizio Ballerini Matteo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl Segnaletica Stradale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25263.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z34101DA59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratti Estimatori per il bookshop del Museo della Cattedrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F0FD0A81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di progettazione grafica  erealizzazione packaging cofanetto DVD nell'ambito del progetto Europeo Life+10 ENV/IT/00373 Lowaste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03188661205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE KILOWATT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03188661205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE KILOWATT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11047989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER GAZEBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00919350389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO BARBIERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00919350389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO BARBIERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>945.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>945.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C10483C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa inviti per le Celebrazioni del mese di agosto Eccidi della Certosa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480020385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEFATTA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ARTEFATTA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480020385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEFATTA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ARTEFATTA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1033E2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per redazione della relazione geologica, relativamente ai lavori di ripristino post sisma degli immobili di proprietà comunale siti in via Marconi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCNTN54E04Z600L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCHI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCNTN54E04Z600L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUCCHI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7983.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7827.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211048F52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio fotografico in occasione delle Celebrazioni del 2 Giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNTFLV69A10D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTILE FLAVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GNTFLV69A10D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTILE FLAVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z811044B12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa di materiale informativo e di comunicazione nell'ambito del progetto Life+10 Lowaste.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6810306A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581034CDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per redazione della relazione geologica relativamente ai lavori di ripristino post sisma dell'Ippodromo comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTMLN50H60F026I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>. Martinucci Marilena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTMLN50H60F026I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>. Martinucci Marilena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7883.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7729.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81049D26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targa incisa e personalizzata per cittadino centenario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241049DDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targa incisa e personalizzata per cittadino centenario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z92104A7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhe incise e personalizzate per cittadini centenari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76103492F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNSRA79P70D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA DI SARA BENINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNSRA79P70D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA DI SARA BENINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z00102F46F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA103EBA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA di n. 2 suite Autodesk Standard</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Abitat Sistemi Informativi Territoriali S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Abitat Sistemi Informativi Territoriali S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3104AB19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA di hw e sw progetto WISE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F100022B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA Consip di n. 20 kit di firma digitale business key lite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infocert Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infocert Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9210446D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di ripristino pozzetti area esterna "Piccola Casa" Viale Krasnodar per L'Ufficio Verde Pubblico - U.O. Interventi Straordinari Strade.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNFLC60S14E522F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAYGROUNDS DI BRUNO FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNFLC60S14E522F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLAYGROUNDS DI BRUNO FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di massa vestiaria per il Servizio Infrastrutture e Mobilità - U.O. attività di rilevanza Settoriale - Centro Operativo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione dell'attività educativa nel servizio estivo (C.R.I.) dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali nel mese di luglio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765640386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107802.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>107802.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento manutentivo - potatura di diradamento e di rimonda del secco delle chiome degli alberi per l'Ufficio Verde Pubblico - U.O. Interventi Straordinari Strade.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Arboricoltura Perelli</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01720720380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arboricoltura Perelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA - EURO 1.080,20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI EURO 972,18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>972.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>972.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1031C8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI EURO 73,70</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA91031C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA EURO 156,40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z151031C69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA, BASSANI, RODARI, POROTTO E SAN GIORGIO. EURO 5.160,53</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5160.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5160.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE11045156</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di analisi archeobotaniche relative agli scavi archeologici realizzati nell'ambito del Programma Speciale d'Area nel Centro Storico di Ferrara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427620364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università degli studi di Modena e Reggio Emilia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00427620364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università degli studi di Modena e Reggio Emilia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Seminari di aggiornamento tematiche personale dipendente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI Emilia Romagna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA0FA6F05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>43 - SERVIZIO UFFICIO DI PIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80206670582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80206670582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INU - ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z00101E1E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una stampante a colori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>copy lab srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00980430508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>copy lab srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0101E0E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 2 hard disk esterni per backup dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>studio di informatica della rcrmaint di rosi v. e di ravenni d. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>studio di informatica della rcrmaint di rosi v. e di ravenni d. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70F6A359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale didattico per scuole d'infanzia comunali territoriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>snalni53h59e730t</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>snalni53h59e730t</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z850F6A3CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale didattico per scuole d'infanzia comunali territoriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1033.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>993.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>3795416C5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione opere civili a servizio del nuovo impianto illuminazione pubblica di Viale Cavour - accordo bonario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C10131E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fotocamera digitale per servizio tributi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30FCC91A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 500 badge con banda magnetica per servizio personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artech Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01572681201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Artech Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z640E5A468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia caditoie strade zona sud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01189880386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSPURGHI POZZI NERI DI LODI LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01189880386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSPURGHI POZZI NERI DI LODI LUCA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2038.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2036.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF10367A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione cicli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50104ABAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1082.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1082.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A10674E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PILE PER TRAPANO bLACK &amp; dECKER E sKILL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01391190178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA BATTERIA FIMAR DI PAPA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01391190178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA BATTERIA FIMAR DI PAPA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA0FB4DFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 3 ventilatori per uffici diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A102352E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>modifica tabelle e sostituzione stampe in cartelli segnaletici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175100385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIART RIMONDI S.N.C. DI RIMONDI MICHELE E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB00F71074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incenerimento schede elettorali di scorta elezioni 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E9240BHERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E9240BHERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400FAEEEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavaggio effetti letterecci elezioni 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032781201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIELE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032781201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIELE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>585217251B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo informatico - V appalto specifico</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44317.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C1053057</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto stampati per ufficio IMU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>845.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC71045422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività laboratoriali nell'ambito del progetto "Punto di vista"</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>961.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>961.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1061FA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLE NOVITA' IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z92103FE46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COLORE DA UTILIZZARE PER PANNELLI SALONE BONACOSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995240389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ARTIGIANO FERRARESE S.N.C. DI RIGHETTI MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995240389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ARTIGIANO FERRARESE S.N.C. DI RIGHETTI MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE010401A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE DOPO LAVORI DI MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411170382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA - GESTIONI ALBERGHIERE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01411170382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA - GESTIONI ALBERGHIERE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66104D6DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1050862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MAA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCULIFE.IT DI PETTINI ALESSANDRO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01918780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCULIFE.IT DI PETTINI ALESSANDRO E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z191038F39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI RIVISTE SCIENTIFICHE BIBLIOTECA MUSEI AA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02246230375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAFRAMMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2278.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2278.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z91104D6B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI VIDEOCLIP PER PALAZZO SCHIFANOIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4171.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4171.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z23103FDC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINFRESCO OFFERTO PER CONFERENZA A PALAZZO SCHIFANOIA DELL'ISR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00120140389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEON D'ORO S.R.L.-PIAZZA CATTEDRALE 8/10 - 44121 FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00120140389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEON D'ORO S.R.L.-PIAZZA CATTEDRALE 8/10 - 44121 FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94100303A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDITING RIVISTA SCHIFANOIA DELL'ISR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHNNGL58S44D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELA GHINATO-VIA DELLE VIGNE 5-44121 FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHNNGL58S44D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELA GHINATO-VIA DELLE VIGNE 5-44121 FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1003027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE A FAVORE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTTLRZ89D44D612L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOLI LUCREZIA -VIA VERDI 29-POGGIO RENATICO FE P.I.01911340386</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTTLRZ89D44D612L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTIOLI LUCREZIA -VIA VERDI 29-POGGIO RENATICO FE P.I.01911340386</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3041.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3041.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8410672E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone annuale ricezione fax</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07957860153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KPNQWEST italia spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07957860153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KPNQWEST italia spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39103843D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA EURO 110,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437160583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437160583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8102F6F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e pronto intervento da eseguirsi sulle reti dati e telefoniche installate negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00330510298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.V. Impianti Elettrici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00330510298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M.V. Impianti Elettrici</ragioneSociale>
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        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di riproduzione di elaborati tecnici e/o di documenti vari per il Servizio Infrastrutture e Mobilità - U.O. Attività di Rilevanza Settoriale - Centro Operativo, anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.70</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Indagini stratigrafiche relative ai lavori di miglioramento strutturale post sisma della Certosa Cimitero, Porta Reno (ex Porta Paola) ed immobili presso mura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLI NATASCHA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POLI NATASCHA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FOTOGRAFIA PRESSO IL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER IL BIENNIO 2014-2015</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.M. IMAGE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02285620379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. IMAGE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI E MESSA A NORMA SCUOLE, NIDI, MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE ED ALTRI EDIFICI COMUNALI NEL SETTORE  OPERE EDILI, AFFINI E INFISSI  ANNO 2014.CIA 18-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00301010351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA"</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DONEGA' COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01123820290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Orizzonte srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.G. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Vezzani srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MILAN LUIGI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>STBBRN55D03F198O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stabellini Bruno</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRNMRK74P16A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M. DI FRANCESCHI MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Galliera Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNRLRA55T15D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILOMNIA DI BONORA GEOM. LAURO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCCSR54L28F198H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Rescazzi Cesare</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01345170383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sangiorgi Costruzioni srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Sangiorgi Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>320928.78</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
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      <oggetto>RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PARTI DI RECINZIONE CAMPO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL SETTORE – OPERE DA IDRAULICO E CLIMATIZZAZIONE – ANNO 2014.MO-E-8/14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01849920382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ASSISTENZA TECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01912500384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA PEVERATI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05777840967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLICAR SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE "OLICAR S.P.A."</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BRNMRA59R05D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEMAR DI MAURO BRANCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01771350384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STABELLINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771350384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI STABELLINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48199.22</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5803848EDE</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI EX AMGA “IL TEATRO DELLE MURA” – CENTRO GIOVANILE – 2° STRALCIO.CIA 60-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025490291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilizia Vittoria snc</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995310380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galliera Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRES SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02471600391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULINARI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33839.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33809.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071071E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO FORMATIVO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B0FCFA54</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 5 caschi moto per settore oopp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389770389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNINI S.A.S. DI BERNINI DARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389770389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNINI S.A.S. DI BERNINI DARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9B10306AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>casco moto per ing. pocaterra dirigente servizi infrastrutture</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00389770389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNINI S.A.S. DI BERNINI DARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00389770389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNINI S.A.S. DI BERNINI DARIO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z550C41B4D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VERNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01204110389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BOTTONI DI PAOLO BOTTONI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01204110389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BOTTONI DI PAOLO BOTTONI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riproduzione chiavi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA TERMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eltraff srl Via T.Tasso 46 - Concorezzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eltraff srl Via T.Tasso 46 - Concorezzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale igienico-sanitario per Nido Salice.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z441037B70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico al professionista Thomas Veronese di Codigoro (Fe) per la redazione della relazione geologica relativamente ai lavori di ripristino con miglioramento post sisma del 1) Tribunale di Ferrara - 1° stralcio -  2) Procura della Repubblica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRNTMS67R15C814V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Thomas Veronese</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRNTMS67R15C814V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Thomas Veronese</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7505.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
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      <cig>5571454D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sisma 2012- Incarico per progettaz arch, strutt, imp, preliminare, def ed esec, DL, coord sicurezza fase progett ed esec, relativamente ai lavori di miglioramento strutturale post sisma degli edifici siti in via Marconi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798950380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA ENGINEERING SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLNDR80L21F240O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società di Professionisti Bellodi e Tessarolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNGNN55E28D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Gianni Pirani</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00345720361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLITECNICA - INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835300383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHLIVING S.R.L. CON LOGO ARCHLIVING S.R.L. LABORATORIO DI PROGETTAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNDGI72A19C980U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Diego Farina - Capogruppo RTP Zeigen</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTFNC52T02H212U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Franco Mantero</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLLVCN67D18F839N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Vincenzo Mallardo - Capogruppo RTP SMARCHENG</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01820760385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Zambello Massimo - Pazi Enrica</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBNCL77S05A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Nicola Gambetti - Capogruppo RTP Gambetti-Giordani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBNCL77S05A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Nicola Gambetti - Capogruppo RTP Gambetti-Giordani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127591.37</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale informatico tramite RdO MEPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04331880379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLA S.A.S. DI PALOMBA PIER VITTORIO E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Computer Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813500541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01135510384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUFFELLATO COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5790457447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione apparati di rete e consulenza sw</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02480050364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED TELECOM SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349490306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INASSET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03484060375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORIS - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741250385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN 1 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21024.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4610770CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riprogrammazione combinatori telefonici impianti di sicurezza antifurto c/o immobili U.O.GAMC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865320384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01865320384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44106B112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di software per il rilascio dei permessi per la sosta per il Servizio Infrastrutture Traffico e Mobilità - U.O. Mobilità.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1077A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhe incise e personalizzate per cittadini centenari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z49104ADB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBIGLIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAF1060003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1075508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1060935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodi Scientifica SpA Via A.Poliziano n. 20 50041 Calenzano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodi Scientifica SpA Via A.Poliziano n. 20 50041 Calenzano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C0F0BB40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TARGHE SEGNALETICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z560F0BA08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772170385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.R. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01772170385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.R. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>29050971E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN SIGLA SPORTIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. IN SIGLA SPORTIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62270.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>1999-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15567.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5720127E1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, SERVIZI AUSILIARI/COMPLEMENTARI COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI CONSULENZA GESTIONALE. COMUNE DI FERRARA.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOCIETA' COOPERATIVA - IN SIGLA C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO SOCIETA' COOPERATIVA - IN SIGLA C.I.C.L.A.T.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2071693.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394814.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC40FCD682</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B0FE5341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TIMBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4410266F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIBRO PER IL SERVIZIO AFFARI LEGALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC10397DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z63103B2DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.1 SCARRABILE PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z961053EFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 SCARRABILE PER SMALTIMENTO INGOMBRANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTI OPERA LEGALE DIGESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIBRI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER PER L'ACQUISTO DI ARREDO AULA E ATTREZZATURE DIVERSE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13934.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13934.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41015F93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PORTASCOPINI PER UFFICI GIUDIZIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z600FC6B28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCATOLE D'ARCHIVIO CON BOTTONE E RIBALTINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260FA8DB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO SPECIALE PER AUTOCARRO SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO  ET818JV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2812.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2812.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z421068273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa per la pubblicazione del catalogo della mostra "Ferrara al tempo di Ercole I d'Este", nell'ambito del Programma Speciale d'Area nel Centro Storico di Ferrara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01233800489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All'Insegna del Giglio s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01233800489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All'Insegna del Giglio s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9443.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z67103ECCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5850259A71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI DA DESTINARE A CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI: CENTRO SOCIALE CORLO, LA RUOTA DI BOARA E RIVANA GARDEN DI FERRARA.CIA 46-2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01130520297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAN LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01282860392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMA Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560230282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opere edili srl Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143680387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE SAN CARLO SOC. COOP A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02071840371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Idroter Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00909710295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01477160384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650400383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PROGRESSO SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA "IL PROGRESSO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568880387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Estense Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438320424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINI FABIO, SAVINI LUCA &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068510294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONEGA' COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00166600270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clea s.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00128410354</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221904.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3610400EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTRUZIONE DI PANNELLI PER ALLESTIMENTO SALE PALAZZO BONACOSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01515500385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTENSE LEGNAMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515500385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTENSE LEGNAMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1369.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1369.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D1055EB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BBASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>792.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>792.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1767.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1767.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI E PERIODICI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI E PERIODICI TITOLI VARI PER LE BIBLIOTECHE DECENTRATE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170020366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP PROFESSIONAL - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORINT S.P.A. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORINT S.P.A. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13518.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13518.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA70FEBDD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTEGNO DISABILI NEI SERVIZI ESTIVI INFANZIA 0-6 ANNI (4.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00463980383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETA' - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "C.I.D.A.S." E "RESIDENCE SERVICE"</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01385890387</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00463980383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETA' - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "C.I.D.A.S." E "RESIDENCE SERVICE"</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01385890387</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12066.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9793.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD104B50E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OGGETTI RICORDO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNIMLV61M68D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA-BI DI BINA MILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNIMLV61M68D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA-BI DI BINA MILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42107DA98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0FD9C1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER TRASPORTO DI MATERIALE VARIO SEGNALETICO ED
ATTREZZATURE DAI MAGAZZINI COMUNALI NELLE DIVERSE STRADE DELLA CITTA’ E DEL FORESE,
 ANNO 2014.CIA MO-M-04/14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI PRODUZIONE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. - SIGLA: COOPSER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429430281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162380297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libera Soc. Cop. per azioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01112200298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVICE SOC. COOP. a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02053321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02053321200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A0ED0DAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord.in fase progett. e direttore op. con funzione di coord. in fase esec. dei lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale nelle vie, corsi e piazze delle strade comunali della città e del forese anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRPRZ61E05F156T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Patrizio Ferrarini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRPRZ61E05F156T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Patrizio Ferrarini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3504.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1314.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE419653E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE N. 40 COPIE ETNOGRAFO DELL'IMPOSSIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMTVLR46S11C370V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMETTI  VALERIO EDITORIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMTVLR46S11C370V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMETTI  VALERIO EDITORIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z821066B80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico x coord. progettazione e dir. op. coord. esecuzione dei lavori manut straord segnaletica a seguito nuove asfaltature nel 4 circoscrizioni. CIA 11-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGSFN79B65D704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Menghetti Stefania</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGSFN79B65D704I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Menghetti Stefania</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z68106967F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per eseguire la modellazione e progettazione avanzata, con metodo Fire Safe Engeenering dell'adeguamento impiantistico del Torrione di San Giovanni, sede del Jazz Club. CIA 71 - 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNDVD62B22F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Davide Grandis</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNDVD62B22F205L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Davide Grandis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27107F3AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>custodia veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1487.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1487.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A0F0BA85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01339450387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALUTENSILI DI ANGELA BIGHI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71049B51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI DIDATTICA DEI MAA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90022740378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTENA-VIALE XXIV MAGGIO 10-40026 IMOLA BO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90022740378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTENA-VIALE XXIV MAGGIO 10-40026 IMOLA BO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5799182460</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 CIA 30-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01972050403</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IMPRESA COROMANO S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>04140650401</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EDILTURCI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01615190400</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CO.I.R. - CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01737700383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TRIO STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>03040260782</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Oropea Strade Srl</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01324470762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RUBICONDO S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00190560268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brussi Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00963840293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canella Scavi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03031900545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flaminia 148 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02381950407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729420404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI CANZIO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423270586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLURRY Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273940409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGUZZI BRUNO DI BIGUZZI BRUNO E C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03559660372</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Sintexcal spa</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01324470762</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RUBICONDO S.R.L. IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340912.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201086F49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA T-SHIRT COLORE GIALLO CON STAMPA PER ESTATE BAMBINI 2014 (3.7)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL NEON DI FILIPPO BUZZONI &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL NEON DI FILIPPO BUZZONI &amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2710853C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 2 scalette per tribunale e articoli vari per servizi diversi Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7410885ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STRISCIONI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNFLSU59D55D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFIGLIOLI LUISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNFLSU59D55D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFIGLIOLI LUISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z03102B292</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tende veneziane per uffici delegazione est</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923420384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F.D. - MATERIE PLASTICHE DI DE LUIGI MASSIMILIANO E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271013220</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cassettiera per ssdd</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3106C62A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di allacciamento elettrico, contatori e allacciamento rete dati Progetto E Bike0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TDDLSN70E30D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. DI TADDIA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TDDLSN70E30D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. DI TADDIA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5416.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z471083FF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PALASPORT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E0E8664C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00679670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ESTENSE - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>902.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDF0E86629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI FERRAMENTA PER GLI UFFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01577070384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FERGNANI S.A.S. DI LODI VALERIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01577070384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FERGNANI S.A.S. DI LODI VALERIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3310608C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese di pubblicazione obbligatorie per legge sui giornali-Il Resto del Carlino pag. locale- gara nido Il Salice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'*PUBBLICITA'*EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'*PUBBLICITA'*EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6106085F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese di pubblicaizone obbligatorie per legge sui giornali-Italia Oggi-gara nido Il Salice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09864610150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Class Pubblicità Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09864610150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Class Pubblicità Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9310294C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa di n.150 locandine e n. 1500 brochure promozione attività didattiche anno scolastico 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC106C123</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per progett. esec., per coord. sicurezza fase progttaz. ed escuzione, per direz. lavori,relativo a realizzazione di percorso pedonale di collegamento tra via Piangipane, via Rampari di San Paolo, nelle adiacenze del MEIS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTMNC77H53A558B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Monica Bettocchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTMNC77H53A558B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Monica Bettocchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2456.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5750028137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTINUITA' DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CATEGORIA ORDINARI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - ANNO 2014 -</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>536159.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6410555C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CESSIONE DI UN FURGONE USATO PER IL CANILE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01763530381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORSELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01763530381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORSELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5787549485</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO MINISTERIALE DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CATEGORIA DISAGIO MENTALE - ANNO 2014 -</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260424.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173615.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1085101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Opere di completamento dell'asfaltatura di via Lampone, nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Lampone (località Montalbano)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0060401474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione opere di completamento urbanizzazione primaria di interesse generale in Via del Lavoro. Accordo bonario ai sensi art. 240 D. Lgs. 163/06</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00291390375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Coop. Costruzioni Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1091AZA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione laboratori per offerta formativa anno scolastico 2014/15 CEAS IDEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180920395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Fatabutega</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180920395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Fatabutega</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C10919CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione e gestione I Workshop provinciale del Progetto "AMF-Adriatic Model Forest".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601660382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601660382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3738.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD910918C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri per Biblioteca CEAS IDEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Feltrinelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Feltrinelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4110918FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri biblioteca CEAS IDEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA109376E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI PER INSERIMENTO RAGAZZI DISABILI IN EXTRASCUOLA-II TRANCHE PROGETTO PONTE (4.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11615.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11612.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF108A551</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>borsa portadocumenti per usciere SSDD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90106DF0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio web server</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01003500293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>888 Software Products Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01003500293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>888 Software Products Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1059AB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione libri titoli vari Biblioteca Comunale Luppi di Porotto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>417.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11055E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione libri titoli vari Sezione Ragazzi Biblioteca Comunale Ariostea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D1057BE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione libri titoli vari per le Biblioteche decentrate comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>806.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>806.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z851059A7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione libri titoli vari Biblioteca Comunale G.Rodari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71072FC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SERVIZI INFANZIA (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>italchim srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>italchim srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3770.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3777.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA0E7D6A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASPORTO URBANO PER PENSIONATI E DISABILI ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE80F8D5D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL GATTILE MUNICIPALE, AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO E COLLABORAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE CHE VIVONO SUL TERRITORIO COMUNALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93075990387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE "A CODA ALTA - ONLUS"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93075990387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE "A CODA ALTA - ONLUS"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11620.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>59010650E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERIZIA  dei lavori adeguamento impiantistico della Pubbl. Illuminazione  - impianti alimentati in SERIE - anno 2013. CIA 20/02 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBGST45A14D959J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gambini Augusto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMBGST45A14D959J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gambini Augusto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59481.77</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per progettazione, coord progettazione ed esecuzione e DL dei lavori x realizzare scala esterna sicurezza e op complementari nella ex scuola di Boara da adibire a Centro Sociale. CIA 47 2012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GHRLRT54H22C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Ghirardelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GHRLRT54H22C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Ghirardelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7280.51</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto LAVASTOVIGLIE per Nido Giardino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331630422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRIBOCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331630422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRIBOCO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1974.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF3107E606</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 3 tende a pannelli verticali per uffici giudiziari presso il Tribunale di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z331085BE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Integraz. incarico esecuzione collaudo tecnico amm.vo ed in corso d'opera lavori di realizz. opere urbanizz. primaria di interesse generale nell'ambito piano particolareggiato di iniziativa privata sottozona B4.5 via del Lavoro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STRLSN59R22D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Strozzi Alessandro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STRLSN59R22D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Strozzi Alessandro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12167.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6B1080CDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico esecuzione indagine di campagna ed elaborazione modello geologico lavori di installaz. scala esterna fabbricato ex Scuola di Boara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STVMNL62S02C980U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Emanuele Stevanin</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STVMNL62S02C980U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Emanuele Stevanin</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5907837551</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI EDUCATIVI ESTIVI E LABORATORI NEI CENTRI BAMBINI E GENITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45642.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19142.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5907888F64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO SPAZIO BAMBINI PICCOLE GRU</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48769.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17206.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z42107F60C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 Zerbino su misura per palazzo bonacossi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9210A56E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRADUZIONE BROCHURE (4.2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F109154C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3210953AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD510915BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9610A7D3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI N. 5 VIDEO TUTORIAL-PROGETTO RETE AMICA DEI GENITORI (2.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01112330384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE IMMAGINI S.A.S. DI LUCA GAVAGNA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01112330384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE IMMAGINI S.A.S. DI LUCA GAVAGNA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A10A706A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto elettori con handicap motorio elezioni maggio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914430382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914430382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>116.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1B109188A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Catalogazione bibliografica della Biblioteca del CEAS Idea.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z20109D819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio relativo alle opere di sondaggio ed indagine geotecnica di alcune porzioni di Piazza Duomo e Corso Martiri della Libertà, nell’ambito dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Trento Trieste.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151000385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geologo Dott. Emanuele Stevanin</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151000385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geologo Dott. Emanuele Stevanin</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3264.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF0109A15E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI SISTEMAZIONE AREA VERDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI BAURA.
 CIA 100-2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10934.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO X CPI DEL TORRIONE DI SAN GIOVANNI SEDE DEL JAZZ CLUB FERRARA. CIA 71-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35196.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo contratto di appalto per l'affidamento dell'organizzzione e della gestione dei servizi logistici presso i musei, le sedi espositive e gli spazi riconducibili al Settore Attività Culturali del Comune di Ferrara periodo 1/10/2014 - 30/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05097250152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05097250152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.PA.T. SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1198907.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22672.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z53109A427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri titoli vari Biblioteca comunale Bassani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z92108B054</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione etilometro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Draeger Safety Italia SpA Via Galvani, 7 - 20094 Corsico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Draeger Safety Italia SpA Via Galvani, 7 - 20094 Corsico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2341.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2341.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1082E9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO TRIENNALE ABB.IL GIORNALE DELL'ARTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10283950151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10283950151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z861082F4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO FLASH ART</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09429200158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANCARLO POLITI EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09429200158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANCARLO POLITI EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1082E65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO THE BURLINGTON MAGAZINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB440630092</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>THE BURLINGTON MAGAZINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB440630092</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>THE BURLINGTON MAGAZINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.71</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00132210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCAT DI PAOLO ARTIOLI &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00132210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOCAT DI PAOLO ARTIOLI &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F10B3A8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione e adeguamento modulo procedura Servizi Demografici per certificazione anagrafica online</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF10A5422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA di n. 2 stampanti marca Xerox modello 6600V_DN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5571424487</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sisimici 2012 - incarico ARK Engineering S.r.l. x verifica vulner.sisimica, proget.arch.imp.prelim.def.esec.D.L. contabilità coord.proget.esec. lavori Ippodromo 1° stralcio CIA 83-14</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03852830276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kos Progetti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551690377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Arco Architettura di Bologna</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMSCLD53M12G972N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Claudio Comastri</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058800398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNFLCU35A06D548R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luca Manfredini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03844460240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LuisaFONTANAtelier S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629520543</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teknos S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720770344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04006810404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARK Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04006810404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARK Engineering S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61016.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5310B6B17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.4 VOLUMI AKL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02161501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02161501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEDIEMME LIBRI DAL MONDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F10B6B93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VOLUMI ARTE XX SECOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F109FEA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento da eseguirsi negli immobili storico-artistici di proprietà comunale in gestione al Servizio Edilizia nel settore opere da elettricista.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoelettra srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoelettra srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38868.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F109FB82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento da eseguirsi nei fabbricati di rpoprietà comunale in gestione al Servizio Edilizia nel settore opere da idraulico e climatizzazione - anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVLRCR67B04D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLINI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVLRCR67B04D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLINI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28075.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C109FD0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione per il diserbo e sistemazione dei percorsi pedo-ciclabili delle mura storiche della città di Ferrara - anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "COOP. GIULIO BELLINI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16527.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32109B1CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Coordinatore per la sicurezza infase di esecuzione relativamente ai lavori di adeguamento per ottenimento del CPI del Torrione San Giovanni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCNVN73E46F979L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch.Nevina Falchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLCNVN73E46F979L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch.Nevina Falchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3026.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58111600F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo accordo di collaborazione per assegnazione a ruolo di partner organizzativo dell'evento Ferrara Balloons Festival 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01350170385</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00125970285</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MULTIMEDIA TRE SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350170385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01350170385</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00125970285</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MULTIMEDIA TRE SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350170385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA FIERE CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241096D53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord. prog.e Dir. Op. con funzione coord. esec. lavori di manutenzione ord. segnaletica stradale verticale e compl. aree verdi nelle 4 Circoscrizioni Com.li anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCNRC71P62D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Enrica Marchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCNRC71P62D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Enrica Marchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1094F73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02226700397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VLAD S.N.C. DI VLADIMIRO STRINATI E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02226700397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VLAD S.N.C. DI VLADIMIRO STRINATI E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>592148868A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMPLIAMENTO RETE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1091A35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZI NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI  2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783870387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.M. ENGINEERING CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783870387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.M. ENGINEERING CONSULTING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>676.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2410C70F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO PALESTRA SAN BENEDETTO PER SCUOLE T TASSO E MM BOIARDO A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93009350385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93009350385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1088B23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI 5000 PERMESSI PERMANENTI PER L'ACCESSO ALLA ZTL -DITTA MAGGIOLI S.P.A-
PARTITA IVA 02066400405-CF.06188330150-VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91099BF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA PROGRAMMI DEL GIORNO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ART DI TRENTANNI PIERFRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ART DI TRENTANNI PIERFRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4110BB2B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accessori vari per autorimessa di rappresentanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00055250385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI AUTOFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00055250385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI AUTOFORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E10576AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio fotografico in occasione delle Celebrazioni  di Agosto "Eccidi della Certosa"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNTFLV69A10D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTILE FLAVIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GNTFLV69A10D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENTILE FLAVIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1057E64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corona d'alloro e mazzo di fiori per Celebrazioni  mese di agosto "Eccici della Certosa"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675620387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB10955B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03223300124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPRONTE CREATIVE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03223300124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPRONTE CREATIVE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB00F6C2FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Partecipazione di tre dipendenti del Servizio Servizi Tributari al corso I nuovi tributi comunali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE10C9ADA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI PER CUCINA NIDO SALICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440010385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnada s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440010385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnada s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z260DE7CD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 - U.O.DECENTRAM.RELAZIONE CITTAD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spazio elenco pagine bianche edizione 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429470541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. ABBREVIATA SEAT ITALIA S.P.A. OPPURE SEAT PG ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02429470541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEAT PAGINE GIALLE ITALIA S.P.A. ABBREVIATA SEAT ITALIA S.P.A. OPPURE SEAT PG ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3565.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3565.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161068065</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi di riparazione su arredi d'ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1610996A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto quotidiani, periodici DVD CD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9910D6831</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corsi primo soccorso per istituzione scolastica in luglio e agosto 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FERRARA RICERCHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D10D68E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targhe incise e personalizzate per cittadini centenari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC810B9373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE SUONO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO TRIESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58799006F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale a seguito di interventi starordinari alle pavimentazioni stradali CIA 11-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03940410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.GI.ESSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814371209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788880268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Povegliano Segnaletica Stradale snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01118380284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc. Riviera di Lorenzo Quaggiato Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00819640244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.V.S. Società Veneta Servizi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01559150980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.CAM.snc Segnaletica Camuna di Entrade e Bellini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00855840286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica stradale Conselvana snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207730284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnalstrade Veneta Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03921610287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639830237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ciemme srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03329160273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.P.S. Segnaletica Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSTBRN56P28C964M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euganea di Bruno Destro</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Triveneta srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Triveneta srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165694.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z621068FFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MAT.VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDOVLR58A17D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEL MONDO DEL TREK DI LODI VALERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDOVLR58A17D548J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEL MONDO DEL TREK DI LODI VALERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F1094F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01326780424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PIRATA DI G.MATTIONI E C. S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01326780424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO PIRATA DI G.MATTIONI E C. S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>772.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1095637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927580737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO EVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927580737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO EVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB010D58D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ACQUA DI RETE UTILIZZATA NELLE MENSE SCOLASTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063770299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLESINE ACQUE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063770299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLESINE ACQUE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1865.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z051091C6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AGLI  ALLESTIMENTI NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04132590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ROSSANTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04132590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ROSSANTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10818.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10818.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AGLI  ALLESTIMENTI NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLFRZ68S20D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLFRZ68S20D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITOTECNOLOGIE DI VITALI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C10E3942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di supporto per l'integrazione di progetti rivolti all'abbattimento del divario digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO GAZEBO PROPRIETA' COMUNALE  NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01892430388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FESTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01892430388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FESTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 50 GUIDE "FERRARA, LA CITTA' RINASCIMENTALE E IL DELTA DEL PO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DD-2014-748 PG 32330714 del 14/04/14 perizia supplettiva e di variante inferiore al 20% x lavori manutenzione straordinaria pavimentazione conglomerato bituminoso strade Circ. 1 (CIA 28-2013)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa digitale n. 130 libretti per Ceas Idea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480020385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEFATTA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ARTEFATTA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480020385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTEFATTA SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ARTEFATTA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa n. 2000 copie pubblicazione per Ceas Idea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEE10E6874</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento servizio di manutenzione apparati, fornitura banda e autenticazione wi-fi pubblico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831150386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOOMOBILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831150386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOOMOBILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F10E9573</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 20 certificati di firma digitale business key lite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infocert Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infocert Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1084F16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coordinatore sicurezza in fase di progett. e D.O. con funzioni di coord in fase di esec,  lavori di manut. ord. e pronto intervento da eseguirsi su strade, marciapiedi e piste ciclabili in conglomerato bituminoso per l’anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSBBR72A58D548D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Barbara Pareschi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSBBR72A58D548D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Barbara Pareschi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4310.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Congelatore per Nido Costa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5010439F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO SCARRABILE PER TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI DAL CAMPO SCUOLA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA910C465D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 1 pompa bici per ufficio ZTL Musa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGGRG74L26D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERVI LIVIO DI MARGUTTI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF010C12E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fax per Nido Trenino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori mascalcia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BATTAGLIA MASSIMO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTMSM67M19L390D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTAGLIA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento giacconi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33529.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>15840.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di assistenza, gestione e manutenzione sistemi e apparati di Telefonia</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>120959.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale, in gestione al Servizio Edilizia, nel settore opere di sicurezza - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01865320384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01865320384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>24154.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA - S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA - S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01702350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01702350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA ARVEDA E GIORI S.N.C. DI ARVEDA ELISABETTA E FRATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAN ELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01427940364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAN ELETTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01790080384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PORTAMARE S.A.S. DI ZIRONI LARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872080385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS.ART GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872080385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS.ART GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z6D10BA129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311140370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA' COOPERATIVA, O IN FORMA ABBREVIATA, CIICAI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311140370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIICAI - CONSORZIO INSTALLATORI IDRO TERMO SANITARI E CONDIZIONA MENTO - SOCIETA' COOPERATIVA, O IN FORMA ABBREVIATA, CIICAI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA10BA1E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1110BA2D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali e beni di consumo per la manutenzione ordinaria da eseguirsi negli immobili di proprietà comunale - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZB81095677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07794130018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNOTEATRO SOC COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07794130018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNOTEATRO SOC COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB10BB856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria alla segnaletica stradale orizzontale e complementare afferente alle delimitazioni delle fermate urbane del trasporto pubblico collettivo di linea nell'ambito del territorio comunale di ferrara - anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04213130281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calore Loris snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8978.27</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di carotaggio canale di gronda nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla copertura della Piscina Comunale di Via Pastro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03245410372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALINI &amp; CO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03245410372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALINI &amp; CO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7210F11FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPE E FOTOCOPIE A COLORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936720382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COPIA S.N.C. DI RANZANI A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936720382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COPIA S.N.C. DI RANZANI A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI FERRARA E ASCOM  FERRARA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO  "RI MUOVERSI INCENTRO" L.R. 41/97;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF710CEE75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI FERRARA  E ASCOM FERRARA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "L'EUROPA IN PIAZZA ARIOSTEA 2014" L.R. 41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14467.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA10CF0A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE COMUNE DI FERRARA E CONFESERCENTI FERRARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRATTA E VINCI IN CENTRO" -  L.R. 41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E0DADD50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di pubblicazione obbligatorie per legge sui giornali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'*PUBBLICITA'*EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09864610150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Class Pubblicità Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'*PUBBLICITA'*EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09864610150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Class Pubblicità Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RCS MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4082.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC310FA261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Camicie invernali 2014 distributori biblioteche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9610F71F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tenda per ufficio capo settore LL.PP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED108DF68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN KIT DI ILLUMINAZIONE E DI UN KIT  MONITOR PER BLACKMAGIC CINEMA CAMERA POCKET</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04094810373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04094810373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>823.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6610C9E32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spostamento reti Enel nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Piazza Buozzi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4866.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4866.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1098571</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento lavori di realizzazione opere accessorie e complementariper l'adeguamento della scuola primaria Mosti alla normativa prevenzione incendi - det. 1518/14 PG 76198 parz. modif. da det. n. 1644/14 PG 83574</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633980980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLCAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633980980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLCAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2810A57C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento fornitura e posa 2 finestrature fisse nell'ambito lavori complementari per l'adeguamento della scuola primaria Mosti alla normativa prevenzione incendi - det. 1543/14 PG 77418 parz. modif. da det. n. 1644/14 PG 83574</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633980980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLCAM s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633980980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLCAM s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>articoli vari per ufficio per uffici diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>divise invernali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00889410247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESSIL FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORINT S.P.A. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00170020366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP PROFESSIONAL - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01606430369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODACOM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ABBREVIABILE IN MODACOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5034.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI RIPARAZIONE E ISTALLAZIONE IMPIANTI IDRAULICI E ATTREZZATURE NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749640387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTEK FERRARA SNC DI BELLETTATI FABIO E TALMELLI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01749640387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTEK FERRARA SNC DI BELLETTATI FABIO E TALMELLI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PITTURA MURI C/O ISOLA DEL TESORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F110F45C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798130389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLANDIA S.A.S. DI FRANCA GIULIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798130389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLANDIA S.A.S. DI FRANCA GIULIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24523.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24523.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB110F40E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18695.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18695.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E110F2EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32598.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32598.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED110F23C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNCNZ67A59C980W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCHI CINZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNCNZ67A59C980W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCHI CINZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z54110F132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLMTR48E45G916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLINATI MARIA TERESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLMTR48E45G916O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLINATI MARIA TERESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>57328029DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DI TRE ANNI CON DECORRENZA DA SETTEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00124140211</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DUSSMANN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>03134030372</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GAMS SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08746440018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" ESSA PUO' OPERARE CON LA DENOMINAZIONE ABBREVIATA "CIR S.C." O ANCHE CON LA DENOMINAZIONE "CIR FOOD S.C."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00464110352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA" ESSA PUO' OPERARE CON LA DENOMINAZIONE ABBREVIATA "CIR S.C." O ANCHE CON LA DENOMINAZIONE "CIR FOOD S.C."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3429682.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262692.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto articoli igienico-sanitari e per cassette primo soccorso NIdi e Scuole d'Infanzia comunali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z831111A4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi di migrazione procedura SCACCO_VBG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511860387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSOFT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7310F067E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLE D'INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131116ED3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFILATURA COLTELLI E LAME VARIE PER CUCINE A GESTIONE COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470210384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.G. - S.N.C. DEI F.LLI FRIGHI DAGOBERTO E RICCARDO SIGLA A.E.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470210384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.G. - S.N.C. DEI F.LLI FRIGHI DAGOBERTO E RICCARDO SIGLA A.E.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5742004399</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO,CONFERIMENTO E SMALTIMENTO FINALE, IN IMPIANTI AUTORIZZATI, AI SENSI DELL'ART. 208 D. Lgs 152/2006, DEL PERCOLATO (C.E.R. 190703) PROVENIENTE DAL QUADRANTE EST DEL COMUNE DI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02001690284</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Mietto Gaetano S.r.l. Servizi Ecologici</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01019420361</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIAGARA S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02001690284</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Mietto Gaetano S.r.l. Servizi Ecologici</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01019420361</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NIAGARA S.R.L.</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF810CD53C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico x coordinatore sicurezza in fase di progettazione del percorso ciclabile in via Bologna - tratto da via Malagù a via Caselli. CIA 99-2009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGRPLA66B16D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PAOLO MAGRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGRPLA66B16D548X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PAOLO MAGRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1019.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF10CD044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 30000 biglietti d'ingresso x palazzo Bonacossi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D107F5E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione n° 2 timbri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B109B9ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD910C8B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.4 AGENDE PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z01111AE9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamneto diretto per rimozione  insegna e vetrofania collocate abusivamnete  nell'esercizio pubblico sito in Via Bologna, 245 -Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838260388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA NEON S.N.C. DI BUZZONI GIORGIO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838260388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA NEON S.N.C. DI BUZZONI GIORGIO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF310CA1E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico x progettazione definitiva percorso ciclabile via Bologna da via Caselli a via Sammartina e la progettazione esecutiva del tratto da via Malagù a via Caselli. CIA 99-2009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNRVLR74S24D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Valerio Zanardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNRVLR74S24D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Valerio Zanardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8857.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z501120888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSMCL72E52C980B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSARELLI MARCELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSMCL72E52C980B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSARELLI MARCELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>702.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E112082F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNDMRA52M01F288G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONDANDINI MAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNDMRA52M01F288G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONDANDINI MAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741121919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VENEZIANE E ZANZARIERE INFANZIA (17)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772160386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ESTENSE GROUP S.A.S. DI CARLI VALERIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01772160386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ESTENSE GROUP S.A.S. DI CARLI VALERIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6167.02</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB111CB8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARGILLA PER LE ATTIVITA' DEL LABORATORIO DELLE ARTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTLNZ51P01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENATTI LORENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>307.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF610CAE75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di riparazione su lavabicchieri c/o servizio assistenza organi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E DI CONTI LUCA, TIBERI FEDERICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E DI CONTI LUCA, TIBERI FEDERICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z04111BC29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura targa plex  per la scuola d'infanzia  l 'Aquilone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662670389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662670389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D11243BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per inaugurazione nuova sede scuola L'Aquilone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE71107AF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord. sicurezza fase progettaz., dirett. oper. funzione coord. esecuz.,relativo ai lavori di manut. str. segnaletica stradale orizz. vert. complem. e luminosa, nelle diverse vie, corsi, piazze 4 circoscriz. com., anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCTRCR74H27B249Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pocaterra Riccardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCTRCR74H27B249Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Pocaterra Riccardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42000.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4043A22E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19103F822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANMS MUSEO STORIA NATURALE ANNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101820480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI ANMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101820480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI ANMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1049B89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MOSTRA ASPETTANDO SCHIFANOIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73103F7E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7310402AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>374.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB10BD55C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE PROTOTIPO DI SUPPORTO ESPOSITIVO IN FERRO E LAMIERA PER SCULTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNLSN78A08C980U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO ALESSANDRO BRANCALEONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNLSN78A08C980U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO ALESSANDRO BRANCALEONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z531076B7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE VOLUMI BIBLIOTECA MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94060950014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA STUDIO E CONSERVAZIONE DELLE LIBELLULE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94060950014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ITALIANA STUDIO E CONSERVAZIONE DELLE LIBELLULE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1069A53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREDISPOSIZIONE PROGETTO GRAFICO MULTIMEDIALE DEL SALONE DEI MESI DI PALAZZO SCHIFANOIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRGRSL83H63A965A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIGHI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRGRSL83H63A965A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIGHI ROSSELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2808.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2808.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto termometri per rilevazione delle temperature degli alimenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470210384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.G. - S.N.C. DEI F.LLI FRIGHI DAGOBERTO E RICCARDO SIGLA A.E.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470210384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.G. - S.N.C. DEI F.LLI FRIGHI DAGOBERTO E RICCARDO SIGLA A.E.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE411081FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoridi rifacimento della pavimentazione della palestra della scuola primaria  Carmine della Sala</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03555010366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03555010366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33529.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33529.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1082A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DENOMINATO "VALUTAZIONE DEI PROGETTI E INTERVENTI SOCIALI NEL COMUNE DI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4918.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9106B331</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREDISPOSIZIONE DI PIEGHEVOLI E LOCANDINE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1009.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1009.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC610AAF71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTOLINE MOSTRA ASPETTANDO SCHIFANOIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>58574833E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA COMUNALE “IL SALICE” PER IL PERIODO DI TRE ANNI SCOLASTICI DA SETTEMBRE 2014 AD AGOSTO 2017 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO TRIENNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00672690377</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.A.D.I.A.I. - COOPERATIVA ASSISTENZA DOMICILIARE INFERMI ANZIANIINFANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SOC. A R.L. IN SIGLA C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
            <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02410141200</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01765640386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01765640386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO RES RIUNITE ESPERIENZE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107144.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z73105DS5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cancellazione scritte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1007.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1007.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0F58E2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Squillante Via Piave 142/b Mestre</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SQLFLC51A24F269C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Squillante Via Piave 142/b Mestre</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1235.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4910FC526</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01832440380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLI GARBINI S.N.C. DI GARBINI DONATELLA E ALESSANDRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z240EC2990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di coord. sicur. in fase di progett. e di diret. oper. con funzioni di coord. per la sicur. in fase di esecuzione, per i lavori di m.o. della segn. strad. orizz. isole rialzate, rotatorie e centri abitati delle s.p. &amp; s.s. - anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLGFR54E04C980G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Gianfranco Vitali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLGFR54E04C980G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Gianfranco Vitali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2041.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991094353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISTINTIVI di grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2173.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F10919CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321780387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINARIA DI MARTINELLI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F0F6A2F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SISTEMA ANTITACCHEGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA DI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7545.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A10FC8C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>723.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE  COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD6110DC59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E1108191</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B10D6BDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cialde e filtri per bevande da offrire ad ospiti del Sindaco in occasione di incontri istituzionali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801132BEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Targhe personalizzate per cittadini centenari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF010F5258</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, monitoraggio di elementi di arredo, opere di falegnameria presso il Museo di Storia Naturale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301920383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA SASSOLI F.LLI DI SASSOLI STEFANO E FRANCESCO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301920383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA SASSOLI F.LLI DI SASSOLI STEFANO E FRANCESCO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D106124D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIMBRI PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75110FFF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico prog. def. prev. incendi dell'intero intervento adeguamento impiantistico stadio Paolo Mazza, progett. esec., direz. lav., coord. sic. progett., coord. esecuz.,, redaz. C:R:E:</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVLNZ71A22D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRVLNZ71A22D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22180.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D10CBDE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRODUZIONE CHIAVI UFFICI COMUNALI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO FERRAMENTA P.ZZA SACRATI 17 FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO FERRAMENTA P.ZZA SACRATI 17 FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>559178789A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. CIA 54-2012/1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. lavori soc. coop. consortile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo e C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02435970401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B &amp; B DI BARTOLINI BERNARDO &amp; SAMUELE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04543240289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOVIE Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041510298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Girardello Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.C.S. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02052930548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03398980403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERINI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA PERINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00423270586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SLURRY Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIO STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163742.24</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE21138320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione procedura Servizi Demografici per esportazione dati Tributi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISALLESTIMENTO  GAZEBO NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5905388058</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3.CIA 31-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273940409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIGUZZI BRUNO DI BIGUZZI BRUNO E C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00192560268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brussi Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00963840293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canella Scavi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00287060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI -</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01198950295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilscavi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03031900545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flaminia 148 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020341208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANE STRADA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02381950407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01972050403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COROMANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729420404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NERI CANZIO &amp; C. - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00937910404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407470398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACR - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407470398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACR - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330050.46</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI FERRARA – TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI DA “SERIE” A “DERIVAZIONE” – ANNO 2013.CIA 20-2013/3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00771620291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074861200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00056510290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bozza &amp; Cervellin Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180960294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnoelettra srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00181520396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208330389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI &amp; M. BONAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01037870290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tumiati impianti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494810383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPIANTI B.M.G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025770387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANELLA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529860389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIGHELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMBGST45A14D959J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gambini Augusto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203980396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01102180393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.C.I.S. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212191205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGARGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304990.70</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento formativo in materia di eventi sostenibili in formità allo standard ISO 20121</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04620320962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEKRA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05823990485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV THURINGEN ITALIA SRL INDIVIDUATA ANCHE CON LA SIGLA T.T.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04591610961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIQUALITY S.R.L. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04524800960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSI Group Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04524800960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BSI Group Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PER PRESTAZIONI CASE MANAGER, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO C.A.S.A. CURA, ASSISTENZA, SOSTEGNO AUTONOMIA CONTRINUTO EROGATO DA PARTE DELL'INPDAP EX INPS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392870380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392870380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE113DF95</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  PER CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGLLBA54D62E844C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA CARTOLIBRERIA 7 COLONNE DI TAGLIOLI ALBA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TGLLBA54D62E844C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA CARTOLIBRERIA 7 COLONNE DI TAGLIOLI ALBA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2285.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2285.19</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8C10B4291</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MARCHE COMUNALI SEGNATASSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6111414C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione corsi primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9811414E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di aggiornamento sui cantieri stradali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS IMPIANTO FOTOVOLTAICO VIA DEL LAVORO periodo 05.06.2014-05.06.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONIS.P.A. O BREVEMENTE ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00774430151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONIS.P.A. O BREVEMENTE ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA STAMPATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ASSICURAZIONE RC/AUTO periodo 31.12.2014-31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milano Assicurazioni SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00957670151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Milano Assicurazioni SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE E VERNICIATURA PARTE ESTERNA PORTONE DI VIA PARADISO DELLA BIBLIOTECA ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratti estimatori per il bookshoop del Museo della Cattedrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>935.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>935.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER UFFICI COMUNALI ORDINE SU MEPA N. 1573014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.A. DI ALBERTO NAGLIATI &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>823.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01253560542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE UMBRA VIA PIGNATTARA 34-06034 FOLIGNO PF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01253560542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE UMBRA VIA PIGNATTARA 34-06034 FOLIGNO PF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI CARTOLINE PER LA MOSTRA ASPETTANDO SCHIFANOIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF113FCE0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pentole per cucina ad induzione AQUILONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629330380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER PROFESSIONAL di Pilati Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629330380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER PROFESSIONAL di Pilati Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1816.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA DEL PIEGHEVOLE-GUIDA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNSMN71D55C573G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONA PASINI STUDIO GRAFICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNSMN71D55C573G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONA PASINI STUDIO GRAFICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC3111E9C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inc. Ing. G. Susani di eseguire la progett.strutt.e D.L., relativamente all'interv. sostitutivo urgente x la messa in sicurezza dell'immobile sito a Francolino in Via A. Costa n. 30 di proprietà del Sig. Huian Gabriel</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SSNGPR58T07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giampiero Susani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SSNGPR58T07D548L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Giampiero Susani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6591.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1210EFC09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inc. Arch. A. Pasetti Bombardella x proget. def. ed esec.dir. oper.con funz,ass.D.L. x lavori progetto illuminotecnico e adeg. impianto elettrico sale espositive di Palazzo dei Diamanti (CIA 54-2009)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSTLRT66S20L736Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Pasetti Bombardella di Treviso</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSTLRT66S20L736Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Pasetti Bombardella di Treviso</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z701113F56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scarpe 2014 - Ditta PUNTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1613.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1652.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z95103F44C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTAZZONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E0C6F765</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255070292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GENTILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01255070292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GENTILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z98112AFFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione laboratorio lettura libro "Incontri con lo spirito dell'Albero".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02199650405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HUMUS S.N.C. DI BOSCH HUBERT &amp; SATANASSI LUCILLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02199650405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HUMUS S.N.C. DI BOSCH HUBERT &amp; SATANASSI LUCILLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE4112B0DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione laboratorio per la autoproduzione di detersivi:</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03865060242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Landini Giulia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03865060242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Landini Giulia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25112B159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di un laboratorio per la creazione di addobbi natalizi:</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730930383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Awalè</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730930383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Awalè</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7112B1AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione laboratorio "Orto in balcone".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91009360297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Ecoistituto  Alto Polesine</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91009360297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Ecoistituto  Alto Polesine</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC4112B5F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento grafico di format:</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01896700380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flyart di Nicola Mosca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01896700380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Flyart di Nicola Mosca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B10955E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO "PERCHE' NO" NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11468081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE 238</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11468081002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE 238</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B10B20F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHI MULTIMEDIALI SALA CONFERENZE MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>957.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0C4E728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOOKSHOP MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20114E4C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DUE FRIGORIFERI PER SCUOLA D'INFANZIA G. ROSSA E SCUOLA PRIMARIA PONTEGRADELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>326.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1136E55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di scorte di sale sfuso per trattamento antighiaccio e sgombero neve su strade ed aree del territorio comunale per la stagione invernale 2014/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02425570823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALKALI Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02425570823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALKALI Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26803.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79114F6DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798130389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLANDIA S.A.S. DI FRANCA GIULIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798130389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLANDIA S.A.S. DI FRANCA GIULIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9059.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9059.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z081143C81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A1128272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA SEZIONE RAGAZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCMRZ86S65G916N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCAGNANI MAURIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCMRZ86S65G916N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCAGNANI MAURIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1007.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1007.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPATI VARI PER DIVERSI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3899.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale per il giardinaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139320386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ZERBINI S.S. DI ZERBINI ANNA MARIA E ORI LUCIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139320386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ZERBINI S.S. DI ZERBINI ANNA MARIA E ORI LUCIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9210DDEE7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di guida turistica in lingua cinese per delegazione citta' di Heyuan.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>WUXQFI74E03Z210R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wu Quifa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>WUXQFI74E03Z210R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wu Quifa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calzature sanitaria 2014 - Ditta Sanitaria Magdel</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGHMSM57R19F994P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA MAGDEL DI MAGHINI DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGHMSM57R19F994P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA MAGDEL DI MAGHINI DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE SERVIZIO: Analisi opportunità e politiche territoriali del Comune di Ferrara - Progetto CAMAA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769380385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Basso Profilo Associazione di Promozione culturale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769380385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Basso Profilo Associazione di Promozione culturale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD310C6D23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO: Attività inerenti Mura di Ferrara per Progetto CAMAA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01833960386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRYECO 2.0 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01833960386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRYECO 2.0 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1410C6D9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione di servizio per interpretariato al Comitato del Progetto CAMAA a Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01800930388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01800930388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>969.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>969.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C1141D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI DI EDUCAZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DI PIAZZA APERTA 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01763970389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPEMIRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01763970389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPEMIRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73105DA45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI MUSICALI NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01763970389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPEMIRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01763970389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPEMIRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z54111409D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>forniture scarpe 2014 - Ditta Sanitaria S'Anna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680550381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZZI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680550381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZZI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA41159875</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7161.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7161.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B11597CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONI MARCO &amp; MAZZONI SILVIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONI MARCO &amp; MAZZONI SILVIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3263.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3263.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE109571A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI DI FOTOGRAFIA NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLJSC68H61H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRAPRESE FOTOGRAFICHE DI MORELLI JESSICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLJSC68H61H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTRAPRESE FOTOGRAFICHE DI MORELLI JESSICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2004-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n. 30 PC desktop e n. 28 monitor</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11814.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11814.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F1161A1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di downgrade S.O. Windows 8 a Windows 7 Pro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z87104B2A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>commissioni incasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208710382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01208710382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2031.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D1163B4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esperienza complementare per praticanti geometri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80006890380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80006890380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z601163C7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza specialistica server e reti - elezioni regionali novembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F1163D37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza specialistica postazioni di lavoro - elezioni regionali novembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD810F4BE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARI (REF)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>italchim srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801350388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mondialchimicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tuto Chimica snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03872890169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTELLO PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03872890169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTELLO PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8593.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F1163BA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>formazione procedura SIPAL e assistenza specialistica - elezioni regionali novembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z821163DD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza specialistica - elezioni regionali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB6071DB68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo statico lavori di completamento ai fini prevenzione incendi e manutenzione straordinaria auditorium scuola Media De Pisis viale Krasnodar. (DD-2012-1504 e DD-2014-1799).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSLCU68D23A944R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luca Rossi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSLCU68D23A944R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Luca Rossi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6369.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z871169186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Programma formativo per salute, confort e sicurezza sui luoghi di lavoro dedicato ai Datori di Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB105BECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI AGOSTO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1116BD00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GMNLLL60S47G782B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO DI GEMENTI LORELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRZMLN68A54D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IONE DI OBRIZZI MARIA ELENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRZMLN68A54D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IONE DI OBRIZZI MARIA ELENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z62116BC7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836080380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONETTI GIULIA E SILVIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836080380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONETTI GIULIA E SILVIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2230.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2214.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA D'INFANZIA JOVINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1811577A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio stampa bollettini bancari, buste e carpette di pertinenza degli uffici dell'Istituzione Scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD8116DB52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Laboratori di L2 e mediazioni interculturali per alunni stranieri a.s.2014/2015 (4.2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17788.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3520.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E1152005</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale informatico da utilizzare per la documentazione delle attività afferenti i progetti finalizzati dalla Legge 26/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNFNDR75L25A965O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFATTI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNFNDR75L25A965O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFATTI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF11418B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI OBBLIGATORIE PER LEGGE - ITALIA OGGI NAZIONALE - ESITO GARA NIDO IL SALICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09864610150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Class Pubblicità Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09864610150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Class Pubblicità Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E1141877</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI OBBLIGATORIE PER LEGGE - IL RESTO DEL CARLINO FERRARA - ESITO GARA NIDO IL SALICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'*PUBBLICITA'*EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'*PUBBLICITA'*EDITORIALE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA11769D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tramite ordine diretto MEPA di n. 5 PC desktop</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02031760412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02031760412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2336.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2336.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261176C7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tramite ordine diretto mepa di n. 5 monitor LCD-TFT 21,5"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB91137EF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tramite ordine diretto MEPA di Sistema Eliminacode per Servizio Servizi Tributari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04339600373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.TA. S.A.S. DI ALESSANDRO TADDIA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7967.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z311128E58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione attrezzatura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eltraff srl Via T.Tasso 46 - Concorezzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eltraff srl Via T.Tasso 46 - Concorezzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1117B2E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Partecipazione ad una iniziativa formativa organizzata da Formel durante il mese di novembre 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB0117B307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Seminario di aggiornamento prevenzione incendi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA2117B32D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di formazione antincendio - formazione obbligatoria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80007160387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comando Provinciale Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80007160387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comando Provinciale Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z15117B369</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione con il collegio geometri - attività di assistenza, coordinamento e collaborazione svolta dal Collegio per l'anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80006890380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80006890380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z35117F9CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto toner e cartucce per la documentazione delle attivit&amp;agrave; progetto continuit&amp;agrave;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241169C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per svolgimento servizi tecnici finalizzati alla presentazione della SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/11, relativamente ai lavori di realizzazione della nuova scuola Aquilone di viale Krasnodar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMLSS75E15A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessio Colombi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMLSS75E15A944Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Alessio Colombi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D11801A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per la documentazione le attivit&amp;agrave; afferenti i progetti  finanziati dalla legge 26/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z041143395</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTENSIONE ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DELL'USO DELLA PROCEDURA SOFTWARE J-SERFIN PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' - ATTIVAZIONE E ASSISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601178203</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL COORDINAMENTO N. 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01097900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF G2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01097900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF G2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B1180D45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SEDIE PIEGHEVOLI PER SALA RIUNIONI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05609451009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY OFFICE 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05609451009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY OFFICE 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>377.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>459.94</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB210956CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93034890389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Otiumetars Il Baule Volante</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93034890389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Otiumetars Il Baule Volante</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0911278C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA PASSAPAROLA N. 58</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1119.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1119.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>59247813F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO - AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00463980383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETA' - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "C.I.D.A.S." E "RESIDENCE SERVICE"</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01385890387</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>00975280389</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00463980383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.I.D.A.S. - COOPERATIVA INSERIMENTO DISABILI ASSISTENZA SOLIDARIETA' - SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA "C.I.D.A.S." E "RESIDENCE SERVICE"</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01385890387</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1091590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458104.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti igienico-sanitari, derrate e varie per il funzionamento dei Nidi e delle Scuole d'Infanzia comunali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER IL CBG MILLE GRU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101100E07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo annuale servizio support &amp; subscription licenze VMWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04108030281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSLOGICA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04108030281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARSLOGICA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3338.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tramite ordine diretto MEPA di dispositivi di memorizzazione per backup</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento lavori di completamento per opere edili ed impiantistiche, nell'ambito dei lavori di recupero edificio ex scuole di Boara da adibire a centro sociale (CIA 47-2012) (CUP B72J13000100006)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B118AE11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento lavori di completamento fornitura e montaggio infissi interni ed esterni, nell'ambito dei lavori di recupero edificio ex scuole di Boara da adibire a centro sociale (CIA 47-2012) (CUP B72J13000100006)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008670299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secod Strutture S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008670299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secod Strutture S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13.40</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento lavori di completamento dell'ascensore e relativo collaudo, nell'ambito dei lavori di recupero edificio ex scuole di Boara da adibire a centro sociale (CIA 47-2012) (CUP B72J13000100006)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2.87</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somma urgenza verifica condizioni di sicurezza strutture lignee esistenti all'intradosso del solaio del Porticato Camerini - Palazzo Municipale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRPLRT54R25D548T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI RESTAURO E DI RICERCA PER LA CONSERVAZIONE DEI DIPINTI DI SORPILLI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRPLRT54R25D548T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DI RESTAURO E DI RICERCA PER LA CONSERVAZIONE DEI DIPINTI DI SORPILLI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1580.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1580.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A10EFCD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>massa vestiario invernale per autisti di rappresentanza Sindaco e Arte Moderna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1716.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1716.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA711387D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 150 risme di carta A4 preforata per elezioni regionali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08551090155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA11639B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampati vari per elezioni regionali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2296.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2296.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34117657C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sedie da visitatore per seggi elettorali</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LT FORM 2 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LT FORM 2 Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF3112AF06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 6.500 BUSTE TRASPARENTI A SACCO PER TESSERE UTENTI BIBLIOTECA ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3410E21BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1210F788E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E BIBLIOTECARICONVEGNO "LA SOTTILE LINEA SCURA",25/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92047890378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAMELIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92047890378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAMELIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>377080678B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO MOBILI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1983.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1983.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB10D456D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTEMERCATO ELETTRONICO  DI N. 30 SEDIE  CON SCRITTOIO E CARRELLI PER L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05902860484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSEDIA COLLECTIVITY SRL VIA GROTTAGLIE 9-50056 MONTELUPO FIORENTINO FI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05902860484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROSEDIA COLLECTIVITY SRL VIA GROTTAGLIE 9-50056 MONTELUPO FIORENTINO FI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1599.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1599.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F10D8FAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0311287D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02851270120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZECCHINI EDITORE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02851270120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZECCHINI EDITORE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF1191FE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1324.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1324.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D118EB63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S.14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA' DEL '900 S.N.C. DI VECCHIATINI ANDREA E ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01791560384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA CITTA' DEL '900 S.N.C. DI VECCHIATINI ANDREA E ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE COCCINELLE S.N.C. DI D'ORAZIO CHIARA E PASETTI SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE COCCINELLE S.N.C. DI D'ORAZIO CHIARA E PASETTI SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12725.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12725.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF4118C63D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto cornici in CRILEX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somma urgenza per la valutazione del rischio bellico residuo presso la scuola secondaria di primo grado di Baura.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01543200289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S. DIVING TEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01543200289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.O.S. DIVING TEAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2696.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2696.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z491101D64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TAPPETO IMBOTTITO,  TESSUTO LAVABILE ,140X70 (4.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z01112BC3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione fermata bus via Masi - San Bartolomeo in Bosco (Fe).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7938.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7938.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94118C6D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Fax per Scuola d'Infanzia La Mongolfiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66116A31A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico prestazioni tecniche per intervento di riqualificazione Mercato Coperto di via S.Stefano: progettazione preliminare e documentazione tecnica per attivare procedimento di concessione di realizzazione e gestione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VZZFNC76R28G224D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Francesco Vazzano</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VZZFNC76R28G224D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Francesco Vazzano</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17473.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC51173E21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI BARI BIBLIOTECA COMUNALE LUPPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S.14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01810770386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER BOOKS DI RUSSOTTO FRANCESCA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01810770386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER BOOKS DI RUSSOTTO FRANCESCA E C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14645.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14645.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione batterie gruppo di continuità sala server del Servizio Sistemi Informativi e Territoriali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TENDE VENEZIANE PER SERVIZIO PROGETTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923420384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.F.D. - MATERIE PLASTICHE DI DE LUIGI MASSIMILIANO E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672420284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO SOLE S.N.C. DI MARTIN LINO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TGLLCU60P05F257T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA TAGLIERI DI TAGLIERI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00762760965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Portend snc di Brivio Ugo &amp; Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00762760965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Portend snc di Brivio Ugo &amp; Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>864.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LABORATORI ARTISTICI/EDUCATIVI NELL'AMBITO DI ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03256971205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU SOLE S.N.C. DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03256971205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU SOLE S.N.C. DI SILVIA CASTURA' E SALVATORE AMMIRATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z481191466</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Programmi formativi sui temi della salute, del confort e della sicurezza sui luoghi di lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01268750385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO FUTURO IN RICERCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z691191478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iscrizione dipendente al master PERF.ET edizione 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80007370382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80007370382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE119FDFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale didattico corso antincendio estintori CO2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80007160387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comando Provinciale Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80007160387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comando Provinciale Vigili del Fuoco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E11A0703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONI MARCO &amp; MAZZONI SILVIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909000380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZONI MARCO &amp; MAZZONI SILVIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7711A0F52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURE CEDOLE LIBRARIE 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1248.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1217.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB11119D55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento diretto lavori restauro portale lapideo scuola primaria Mosti di cui alla det. n. 1739/14 PG. 89443, modificata parzialmente dalla det. n. 1943/14 PG. 102204.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03698390279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03698390279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3116D73B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURE TECNOLOGICHE PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI F.DE PISIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03205370277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTT ART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03205370277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTT ART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9937.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9937.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4311A3931</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione n. 10 laboratori sul riuso e recupero materiali. Offerta formativa CEAS Idea.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02180920395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Fatabutega</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180920395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Fatabutega</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F11A39AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione n. 8 laboratori "Effetto farfalla". Offerta educativa CEAS Idea.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745851200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUGEA S.R.L. - ECOLOGIA URBANA GIARDINI E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745851200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUGEA S.R.L. - ECOLOGIA URBANA GIARDINI E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cialde per bevande calde per Ufficio Assistenza agli Organi Istituzionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF41132AD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 20 scatole archivio per servizio contratti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1163B19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERNICE TRASPARENTE Progetto Nido Giardino (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00995240389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ARTIGIANO FERRARESE S.N.C. DI RIGHETTI MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995240389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO ARTIGIANO FERRARESE S.N.C. DI RIGHETTI MAURIZIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA5115E04D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO TENDE OSCURANTI PRESSO SCUOLA LE MARGHERITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089140388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA BREGOLI F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089140388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA BREGOLI F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1249.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1187BDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico di eseguire la funz. di coord. sic. fase proget. ed diret.oper. con funz. di coord. sic. fase esec. x lavori realiz.interv. straord. segnaletica stradale a seguito ordinanze sindacali permanenti anno 2014 (CIA 0006-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRBLRT63D02C814M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Barboni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRBLRT63D02C814M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Alberto Barboni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2028.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D11810BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00921360442</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Secursystem srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911178A51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Eventi sismici 2012 - integr.inc.DD-2014-294 P.G. 13860714 del 24/02/14 x proget.strutt.def.esec.e d.o.cantiere x lavori riparaz.rispristino Palazzo Diamanti, Pinacoteca Naz.le-Museo Antonioni e Museo Risorgimento (CIA 76-2014)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FCHRNT49P41L840S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Renata Fochesato - Studio Aeditecne di Vicenza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FCHRNT49P41L840S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Renata Fochesato - Studio Aeditecne di Vicenza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32691.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E11A73DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per progetto "Giardino in movimento"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B119C67B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI DIDATTICHE E FORMATIVE PER L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO L2 (4.2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80007720271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipartimento Studi Linguistici e Culturali.Università di Venezia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80007720271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dipartimento Studi Linguistici e Culturali.Università di Venezia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC10EFC8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>massa vestiario invernali per ufficiali matrimoni stato civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA011AB258</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI SUPPORTO E QUALIFICAZIONE A PROGETTI DI LABORATORI PER DISABILI A.S.2014/15 (4.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34615.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6730.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4108D106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DURANTE ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914430382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914430382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>514.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7112D075</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DIGITALIZZAZIONE QUOTIDIANI ANNO 2013 IN FORMATO PDF,  LA NUOVA FERRARA E IL RESTO DEL CARLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151390358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSERVICE FERRETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151390358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSERVICE FERRETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381172DB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>652.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI STORICO-ARTISTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL SETTORE – OPERE EDILI ED AFFINI – ANNO 2014 CIA MO-E-10-14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00301370383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edil AR.VA. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01477160384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.G. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TFFMNL75C15D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSCCSR54L28F198H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Edile Rescazzi Cesare</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01424910386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geo Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144581.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 50.000 ETICHETTE E N. 12 CONFEZIONI DI INCHIOSTRO RIBBON PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ARIOSTEA E BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03585880374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFACOD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03585880374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFACOD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSIP DI N. 6 SGABELLI IN PLASTICA, COLORE GRIGIO E CON RUOTE A SCOMPARSA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNILVR53B53E716X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNILVR53B53E716X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF911ADA05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Feltrinelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05329570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Libreria Feltrinelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB511865D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>939.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1156AC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1278.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1278.07</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEF11349D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di ospitalità pernottamento e prima colazione in occasione visita del Comune di Gormia gemellato con il Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00335060380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00335060380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOURING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381113EF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura scarpe 2014 - Ditta Gibelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5927021C72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DIMANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL SETTORE – OPERE EDILI ED AFFINI – ANNO 2014 CIA MO-E-4-14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRLRA55T15D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILOMNIA DI BONORA GEOM. LAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537830380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNO-ART S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922240296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.F. di Ferrari Zaro &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMNMHL65P25D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZPPRNZ62A29D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERA DI ZAPPATERRA RENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZPPRNZ62A29D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERA DI ZAPPATERRA RENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50874.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC211B2B48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA X CEDOLE LIBRARIE 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRCSLV61L49I110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRCSLV61L49I110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>62.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB01197AF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio di indagini geotecniche e prove strutturali del Nido Rampari e dello Stadio Comunale Paolo Mazza, nell'ambito delle verifiche di vulnerabilità sismica edifici strategici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.Ditta LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.Ditta LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8530.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA BOLLETTINI POSTALI PER BIBLIOTECA BASSANI E CARTELLINI CI PER UFFICIO ANAGRAFE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA CEDOLE LIBRARIE A.S.14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSLRD68M68A669M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO LEONARDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSLRD68M68A669M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO LEONARDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5221.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5221.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO URGENTE DI PICCOLA MANUTENZIONE FALEGNAMERIA(6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iniziative formative in materia previdenziale e fiscale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD311B1E37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura targa personalizzata per nido Giardino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00662670389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00662670389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D116457E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRO A SECCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801105C42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI CONSIP DI N. 1 PANCA A 3 POSTI IN LEGNO SCURO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6A11C1F3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>59269501DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI SU STRADE E PERTINENZE PAVIMENTATE CON MATERIALE INERTE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE  ANNO 2014 CIA MO-I-1/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216770386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CBNNCH55C30F288L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOSCAVI DI COBIANCHI ENRICHETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287130266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Trentin Asfalti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43791.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4811AEFED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riproduzione di elaborati tecnici e/o di documenti vari relativi ai diversi procedimenti in carico al Servizio edilizia, anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC11B0821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di supporto logistico, manodopera e attrezzature nell'ambito dell'iniziativa "cadono le foglie...e noi le raccogliamo" promossa dal Comune d'intesa con l'Istituzione Scolastica per l'anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <oggetto>STAMPATI PER INIZIATIVA CARNEVALE RINASCIMENTALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>TESSERINI RICONOSCIMENTO PER CONSIGLIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>BIGLIETTI DA VISITA PER ASSESSORE URBANISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>VETROFANIE PER MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>LOCANDINE E DEPLIANTS PER INIZIATIVE DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>676.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>STAMPA MANIFESTI "MACELLAZIONE SUINI...." 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>STAMPA MANIFESTI PER ELEZIONI REGIONALI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>336.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA VOLANTINI PER PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>DEPLIANT E CARTOLINE PER UFFICIO RICERCHE STORICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>446.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>valutazione del monitoraggio sul territorio ferrarese rivolto a gruppi informali di adolescenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCI - AICS L'ULTIMO BALUARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93083820386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCI - AICS L'ULTIMO BALUARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E113E2BB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE SCOLASTICO (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00362520280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAR - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366920385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI SPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01920630389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mBassi Calzature srls  - Soc. Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA                          di Sara Benini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541720389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAGLIATI DI DE VIVO FABIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680550381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZZI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714320387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIBOL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGHMSM57R19F994P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA MAGDEL DI MAGHINI DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01008320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SENNO MARIO E GIANO - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803260387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLLETICO S.N.C. DI COVEZZI ELEONORA E PENAZZI SIMONETTA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00362520280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAR - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01366920385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNI SPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01920630389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>mBassi Calzature srls  - Soc. Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675960387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA                          di Sara Benini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541720389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAGLIATI DI DE VIVO FABIO S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00680550381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZZI - S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714320387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIBOL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGHMSM57R19F994P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA MAGDEL DI MAGHINI DR. MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01008320382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SENNO MARIO E GIANO - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803260387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLLETICO S.N.C. DI COVEZZI ELEONORA E PENAZZI SIMONETTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05352580962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CISALFA SPORT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6265.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti igienico-sanitari, derrate e varie per il funzionamento dei Nidi e delle scuole d'infanzia comunali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372010387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. FARMACIE COMUNALI FERRARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico x coord. sic. fase proget. D.O. con funz. di coord. sic. fase esec. x laovri di manut. ord. segnalet. stradale oriz.delimitaz. fermate urbane del TPL collettivo di linea nell'ambito del territorio com.le di Ferrara (CIA MO-M-09/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVLSFN74A21C912M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Stefano Novelli di Ostellato (FE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVLSFN74A21C912M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geom. Stefano Novelli di Ostellato (FE)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.03</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incarico per lo svolgimento del grado di vulnerabilità sismica presso nido girasoli, nido ciliegio, nido il trenino, nido e materna ponte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVGMNL58C14L797C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Emanuele Giovagnoli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVGMNL58C14L797C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Emanuele Giovagnoli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9668.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>interventi restauro e manutenzione su opere G.Boldini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRLPLA52B13I921A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO VIRILLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRLPLA52B13I921A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO VIRILLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z591187E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEL GRADO DI VULNERABILITà SISMICA PRESSO LE MARGHERITE E LE GIRANDOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZRBDVD54M19H360E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Davide Zerbini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZRBDVD54M19H360E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Davide Zerbini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7642.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO LIBRI E OPERE SU CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRANCO ANTOLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ntlfnc58a24d548m</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO ANTOLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A11CA81D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>uscita didattica - scuola d'infanzia La Mongolfiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01737200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VALLE TRASPORTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>19 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ESPROP</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico all'avv Berti di assistenza nella definizione delle riserve iscritte nel registro di contab ilità dall'appaltatore dei lavori di riqualificazione della Galleria Matteotti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTGFR41C09C912C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTGFR41C09C912C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cancelleria e accessori d'arredo per servizi diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01334340492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT snc di Massei Diego &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01334340492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT snc di Massei Diego &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>347.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB11D482F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE MODULI GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONTABILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 ,FORMAZIONE AL PERSONALE E CANONE DI ASSISTENZA PERIODO 30/07/2015 - 29/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848200380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELESTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201187B73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEL GRADO DI VULNERABILITA' SISMICA NEI SEGUENTI EDIFICI : NIDO E MATERNA GOBETTI, NIDO LEOPARDI, SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNTDNS70M10M089O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Denis Zanetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNTDNS70M10M089O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Denis Zanetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19690.27</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z161187DA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEL GRADO DI VULNERABILITA' SISMICA PER NIDO CAVALLARI, NIDO RAMPARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZMSM66R17A965H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Muzzioli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZMSM66R17A965H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Massimo Muzzioli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7809.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F1187CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEL GRADO DI VULNERABILITA' SISMICA NEGLI EDIFICI:SC MAT LA MONGOLFIERA, NIDO IL GIARDINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGMHL76A19D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGHI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGMHL76A19D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGHI MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7308.29</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DEL GRADO DI VULNERABILITA' SISMICA DEI SEGUENTI EDIFICI COMUNALI:NIDO COSTA, PRIMARIA INA BARCO E PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Ing. Travagli Lorenzo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15744.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura scarpe 2014 - Ditta La Calzoleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNNSRA79P70D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA DI SARA BENINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNSRA79P70D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA DI SARA BENINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>78.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78.70</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale vario per le attività laboratoriali afferenti il progetto" Il giardino in movimento"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libri per bambini- progetto Biblioteca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CONSERVATIVA DI OPERE DI PERTINENZA DEI MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MGNDTL56D56D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI DONATELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNDTL56D56D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI DONATELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1647.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1647.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE FOTOGRAFICO AD INTEGRAZIONE DEL FONDO ESISTENTE PRESSO LA FOTOTECA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MNBTZN75D25D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIZIANO MENABO' FOTOGRAFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNBTZN75D25D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIZIANO MENABO' FOTOGRAFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI BIBLIOTECA MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>723.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI BIBLIOTECA MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>541.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOVIMENTAZIONE OPERE ALLESTIMENTO MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313850388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE Soc. Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313850388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE Soc. Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2606.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2606.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4411D7CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>posti nido in convenzione presso il micronido &amp;quot;Il Giardino delleTate&amp;quot; Gualdo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>6919.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1701.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC6111E2B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOVIMENTAZIONE OPERE MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313850388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE Soc. Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313850388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE Soc. Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>186.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB115234F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PANNELLI DIDASCALICI PER ALLESTIMENTO PALAZZO BONACOSSI MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNLCU74B01D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLI-SERVICE DI MARANGONI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNLCU74B01D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLI-SERVICE DI MARANGONI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9210CFAC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI UNO STENDARDO ESTERNO PER PALAZZO BONACOSSI MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNLCU74B01D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLI-SERVICE DI MARANGONI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNLCU74B01D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLI-SERVICE DI MARANGONI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C1069A22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DEL MUSEO RIMINALDI DEI MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>mrnlcu74b01d548v</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLI-SERVICE DI MARANGONI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>mrnlcu74b01d548v</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLI-SERVICE DI MARANGONI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3645.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88103F7AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MBRNDR63B04G535W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAVIA DI ANDREA AMBROGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>MBRNDR63B04G535W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAVIA DI ANDREA AMBROGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTRUZIONE DI STRUTTURE METALLICHE PER ESPOSIZIONE OPERE DEI MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01662430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LODI S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01662430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LODI S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78117DDC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale informatico per settore cultura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04928241001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3V CHIMICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BNFNDR75L25A965O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFATTI ANDREA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00321100281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ABC.IT S.R.L."</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VNZLNZ74A29D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBATROS COMPUTER DI VANZINI LORENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01816330383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMMINISTRATORI DI SISTEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>PCLGLC66B20E506Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICELLA FIORENTINO GIAN LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04002141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNETTI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBGPP80A14F158B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01446670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Computer Spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02385840349</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMUNICATION NETWORK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02157890720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPULAB S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301950842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER MANIA S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00651100505</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA PORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03544640828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA UFFICIO S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02383590375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDP SISTEMI BOLOGNA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGCR62D07G426V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE SOFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782540656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEGI INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08112161008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA COMPUTER S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318720305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIULCOMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261280380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOGRAPHICS - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798410385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLM COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01484910516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.GE. INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03000950752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCOM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11024190156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATIC PROJECTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTRRCC69C25B374W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTECH DI ROCCO DI TROLIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02905160780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVATION TECHNOLOGY ASSISTANCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566131217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINE SYSTEM AUTOMATION</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883240606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEAUFFICIO S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755600978</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P. TELEMATICA - SAS DI PANACCIONE SABRINA &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03459890103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC IN S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDNTN74E28F158T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC POINT DI ANTONIO CARDELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03000070122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED STORE SARONNO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09305091002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA SERVICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12584710151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATHAN INSTRUMENTS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04257790651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.I.T. S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12852400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM COPYING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05984211218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R-STORE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSFNC72D11B354E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.H.S DI PIRAS FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812150181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Sas di Eros Codazza &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07393280016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLDVD75E16D773G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTMRZ76M19F839T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOS COMPUTER SERVICE DI MAURIZIO MONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793220367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03742490265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCRMHL68H18A662J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVAI DI MICHELE PECORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08209010969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSOP CONSULTING S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01562300382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOGRAPH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00994160380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE S.N.C. DI FERRARI FABIO E MICAI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914700131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIT TREND</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904210784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNO K S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00293600938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.S.A. SISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01163830522</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITA BYTE-SOLUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02462330966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VMS'S GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01135510384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUFFELLATO COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pen drive per uffici comunali vari 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>283.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 3 mobili medi a giorno per l'ufficio Assessore Urbanistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC511D9BAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sviluppo sw gestione segnalazione cittadini web</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2730.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D114BF13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01418270391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1516.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85115EC44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642450389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILEMPORIO DI PATRIZIA, DAVIDE TROMBETTA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642450389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILEMPORIO DI PATRIZIA, DAVIDE TROMBETTA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9411AE313</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>borsa portadocumenti per commesso musei arte antica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8011CD991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA NATURALE E RICICLATA F.TO A4 - NOVEMBRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01550641201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2644.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2644.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D11A0D04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per collaudo tecnico-funzionale ed amministrativo in corso d'opera e finale delle opere di urbanizzazione relative all'attuazione di uno stralcio del Piano Particolareggiato di iniziativa Privata- 2° stralcio, in Ferrara, Via Ferraresi,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGNCRL51E25A393M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carlo Argnani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGNCRL51E25A393M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Carlo Argnani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3523.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1141349</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>detergente per servizio segnaletica e sacchi igienici per arte antica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE10FA32F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accessori d'arredo bagni per servizio LLPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5811B1C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TIMBRO X UFFICIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C119E5ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico Coord. in fase progett. e Direttore operativo con funz. coord. in fase esec. per lavori di recupero dei pinnacoli e riposizionamento con isolatori termici della Prospettiva di Corso Giovecca.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2951.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4813866FE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MATERIALE BIBLIOGRAFICO APPARTENENTE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E11E26C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampa bollettini bancari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E109E89E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA N. 20 PANNELLI IN FOREX PER MOSTRA "FERRARA 1915-18. UNO SGUARDO AL CIELO".
ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA DI CONSIP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5926928FB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU STRADE E PERTINENZE PAVIMENTATE CON MATERIALE INERTE UBICATE NEL COMUNE DI FERRARA – ANNO 2014. CIA 34-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781420383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albieri srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZGLN36S17A806V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzati Giuliano Autotrasporti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01764090385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Copparo Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01216770386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.A.C. Costruzioni Snc</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TSSGBR40B05C967F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maxeli di Tessarin Gilberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>CBNNCH55C30F288L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOSCAVI DI COBIANCHI ENRICHETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01838670386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.A.I. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226140382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sortini Franco e Marco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03535290245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Thiene Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Trentin Asfalti srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROMBINI COSTRUZIONI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648640389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOVINA RINO S.N.C. DI BOVINA RINO &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068510294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONEGA' COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Tecno Duemila srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02496630357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecno Duemila srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>44278.71</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 2 CARICABATTERIA DA AUTO PER TELEFONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNCMNL78H57D548C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNICE EMANUELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>NNCMNL78H57D548C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANNICE EMANUELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>21.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00875460248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA "LENA" SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00875460248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA "LENA" SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI SEDI DI SEGGIO, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 NOVEMBRE 2014 CIA MO-E-16-14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01581360383</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.A.R. Consorzio Artigiani Riuniti</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>BRGPLA58H26D577Q</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>B.P. Impianti Elettrici di Borghi Paolo</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>ZPPRNZ62A29D548B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ERA DI ZAPPATERRA RENZO</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>MNTGST65H23D548L</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MV Impianti di Mantovani Augusto</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
            <ruolo>05-CONSORZIATA</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01821410386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Stabile Zenith Soc. Coop. arl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822120380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIENERGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966060378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02584701201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRES SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01581360383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.R. Consorzio Artigiani Riuniti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01581360383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.R. Consorzio Artigiani Riuniti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69792.53</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA LOCANDINE "PUNTO D'ASCOLTO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ART DI TRENTANNI PIERFRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ART DI TRENTANNI PIERFRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PICCOLA MANUTENZIONE URGENTE (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01701720383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ZANELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 PAGAMENTO FATTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE SOCIETA' COOPERATIVA, ABBREVIABILE NELLA SIGLA COOP ESTENSE .</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>762.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>762.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE DI CASELLI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLNNL59D60D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA COPPARESE DI CASELLI ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C11F409F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura baule in resina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B11F7063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale vario per la pulizia dei giochi esterni- nido Leopardi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC11161AD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>custodia veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD710D8A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>custodia veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI DI RONCARATI LUCA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D11196C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fotocamere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROENET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROENET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB10FA2C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 3 tute monouso complete di calzari per sopralluogo siti da disinfestare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCOPA ELETTRICA CON SACCHETTI PER POLVERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D10D98BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA LOCANDINE PLASTIFICATE "RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00953750387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA F.LLI FERGNANI DI FERGNANI MARINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00953750387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA F.LLI FERGNANI DI FERGNANI MARINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7811FABFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA DEPLIANT "AFFIANCAMENTO FAMILIARE" (2.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091760389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00091760389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA INFANZIA AQUILONE (4.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE11C6DC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di siepe viva nell'ambito del progetto Pangea realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1514.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB11B1437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di saggi e sondaggi funzionali alla predisposizione di progetti esecutivi per il Servizio Monumentali per l'anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00867500381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE411FD6D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto tramite ordine diretto MEPA di n. 1 Storage e attività di installazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB311C2142</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cure veterinarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STNSFO87R55D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STANZIAL SOFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STNSFO87R55D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STANZIAL SOFIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A10C225D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO ARREDI SCOLASTICI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1612013F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494650371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CENTRALE DI NORI GIANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494650371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CENTRALE DI NORI GIANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4311EDA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cialde e filtri per bevande da offrire ad ospiti del Sindaco in occasione di incontri istituzionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z231114027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura scarpe 2014 - Ditta Rovelli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4711B3254</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N° 4 targhe incise e personalizzate per altrettanti cittadini centenari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>59626652D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI DI SEGNALETICA STRADALE, A SEGUITO DI
ORDINANZE SINDACALI PERMANENTI, PER L’ANNO 2014.CIA 0006-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03761810286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Busana Segnaletica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01779010204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecotraffic srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408390207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOVONI SEGNALETICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02988101206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sirol Srl Segnaletica Stradale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01073500199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linea sas di Rosa Fabrizio Ballerini Matteo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01073500199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Linea sas di Rosa Fabrizio Ballerini Matteo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47496.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>59277630C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI STORICI
E MONUMENTALI – RIPRISTINI POST SISMA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TFFMNL75C15D548Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T. Costruzioni di Emanuele Tuffanelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00198230542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.S.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00909710295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01831420367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STONE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00347320343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01325820395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA RESTAURI - SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87827.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3811FA09C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto stoviglie e piccoli elettrodomestici per cucina scuola Aquilone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440010385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnada s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440010385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Masnada s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>932.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z08110321C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ritiro e smaltimento di alcune tipologie di rifiuti giacenti presso magazzini comunali di via marconi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846090353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIRECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846090353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIRECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8911F5560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 3.000 pouches del formato A5 per plastificare i permessi permanenti per la U.O. Mobilità -Ufficio Permessi ZTL, con utilizzo del MEPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNILVR53B53E716X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNILVR53B53E716X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME DI MIANO ELVIRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0711DEBD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BOLLETTARI  PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533280382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533280382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9120A0C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Fax per Nido Rampari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911114063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura scarpe 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4116A0C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di conglomerato plastico (asfalto a freddo) in sacchi da 25 Kg ciascuno per l'U.O. interventi Ordinari Strade del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico, attraverso MEPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERBETON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7012.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>1751.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A11528BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo e segnaletica stradale complementare e verticale per pronta reperibilità comunale, con utilizzo del MEPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971670268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.S. Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15839.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF1195084</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pantaloni invernali per allestitore mostre musei e operatore palasport</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01497480382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIBELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>861.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>861.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE11CDA64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 4 tappeti da ingresso di varie tipologie e dimensioni per sala estense, sala boldini, videoteca vigor</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART S.R.L. AVEZZANO (AQ)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART S.R.L. AVEZZANO (AQ)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA811CBA30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sfalcio erba presso seggi elettorali per elezioni regionali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372020386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEFC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372020386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEFC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8311B4F3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di disinfezione seggi elettorali per elezioni regionali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372020386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEFC SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372020386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSEFC SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C109435A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE11526DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di segnaletica verticale e complementare per le strade comunali per l'anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151420205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUBELA -S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISAS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00801500307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Verona Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21921.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21921.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A119DFE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO E CHIAVI PER ELEZIONI REGIONALI2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7411EE7C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affid.diretto Ditta "Robur Asfalti S.r.l. di Roccati Francesco" di Quartesana (FE) dei lavori di manut.straord.con interv. su strade e pertinenze com.li a salvagurdia della pubblica incolumità (CIA 36-201)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954810388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robur Asfalti di Roccati Francesco Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37220.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2A120B540</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto stoffe per confezionamento tovaglie per i Nidi comunali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241390382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRAZZI ANDREA E C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241390382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRAZZI ANDREA E C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB311D6AB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI PROGETTO BIBLIOTECA SCUOLA D'INFANZIA CASA DEL BAMBINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA811DF1FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VOLUME BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05743940727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI L'ORBICOLARE S..R.L. 70010 CAPURSO(BA)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05743940727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI L'ORBICOLARE S..R.L. 70010 CAPURSO(BA)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85118BFDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale igienico sanitario per sedi di seggio elezioni regionali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTGNN59H60D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diamante di Galeotti Giovanna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC115EAD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.3 AGENDE LEGALI PER AALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00468580584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LEGISLATIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00468580584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LEGISLATIVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B12277BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento formativo in materia di gestione della qualità e monitoraggio del servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02110860281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGESCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02110860281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGESCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3311C94C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adesione contratto PAH ULA Oracle</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28286.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1131.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Monitoraggio quadro fessurativo Torrione S. Giovanni.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.Ditta LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904060389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>.Ditta LIFE Laboratori Ingegneria Ferrara srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Potatura in tree climbing di un platano situato all'interno del Giardino delle Duchesse, per l'U.O. Interventi Ordinari del Servizio infrastrutture Mobilità e Traffico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01720720380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arboricoltura Perelli</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01720720380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arboricoltura Perelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA PER LA STAGIONE CALCISTICA 2014-2015 PRESSO LO STADIO “PAOLO MAZZA” DI FERRARA – 1° STRALCIO CIA 74-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00716580352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANETON S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01662430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LODI S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02251920365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03555010366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000940391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. DI RAFFAELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01517630347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIA NEREO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360720268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Palladio Servizi Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03257520241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Impresa Bonem Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487000279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canato Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04252070281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONS.EDIL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093200356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093200356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120420.08</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>tappeto antiscivolo per tribunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO UFFICIO SAS SAVONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO UFFICIO SAS SAVONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO DI FERRAMENTA PER  MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE FOTOGRAFICO AD INTEGRAZIONE FONDO MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNBTZN75D25D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIZIANO MENABO' FOTOGRAFO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNBTZN75D25D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIZIANO MENABO' FOTOGRAFO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA TAGLIERINA PER UFFICIO GRAFICO MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSVLR51S49D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"ELIOCOPY" DI CRISTOFORI VALERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z31114EA50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di organizzazione e coordinamento workshop per il follow-up nell'ambito del Progetto  Life+10 Lowaste.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769380385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Basso Profilo Associazione di Promozione culturale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769380385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Basso Profilo Associazione di Promozione culturale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEMORI PER CENTRO PICCOLA CASA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 1200 TITOLI DI VIAGGIO TARIFFA ORARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182161202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 50 RICEVUTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51120F0C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale elettrico ed elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCD11FFFAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2115F250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquiso piccoli elettrodomestici per cucina Aquilone.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto piccolo eletrodomestico (robot) per la cucina Nido Il Ciliegio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA122A10A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 10.000 permessi giornalieri provvisori, stampati su carta bianca in fronte e retro in b/nero per la U.O. mobilità - Ufficio Permessi ZTL, con utilizzo del MEPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1119.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D122C686</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione del Piano di segnalamento Uffici Comunali "Anagrafe e U.R.P." in località Cona e Boara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4254.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B1157E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSERZIONE OBBLIGATORIA SU LA NUOVA FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2121812D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 20 chiusure con catena per la messa in sicurezza delle biciclette, relativi al progetto "E-Bike0" in attuazione del Piano Operativo di Dettaglio approvato dal Ministero dell'Ambiente.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SGNDVD57S04D548E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4010D260B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC1156EAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z941145774</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TIMBRO A SECCO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01455200384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTELLI S.N.C. DI BERTELLI GIAMPAOLO E ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0122BC8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 30 sedute per uffici diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LT FORM 2 Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LT FORM 2 Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1611DFE97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B122BCC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 10 schedari d'archivio per Servizio Tributi</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00145810628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALPLEX SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00145810628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALPLEX SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1552.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z20119DF5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER IL COMANDO VIGILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE211CB53B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DUPLICAZIONE CHIAVI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1187739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>15 CHIAVI PER LUCCHETTO CON CATENA PER SERVIZIO PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0D9633B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>19 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ESPROP</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno giuridico della spesa di € 1.098,00 (IVA 22% comp.) a favore di Maggioli S.p.a. per abbonamento triennale (anni 2014-2015-2016) al servizio consulenza via internet "Appalti&amp;Contratti.it"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E124A3B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA PER SCUOLA FRANCOLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF124A2F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03494650371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CENTRALE DI NORI GIANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03494650371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CENTRALE DI NORI GIANNI E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E1207C48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord. in fase progettaz. e Dir. Op. in fase esec. del progetto di opere di miglioria impianto di climatizzazione della Galleria di Arte Moderna di Palazzo dei Diamanti - nuovo gruppo frigo e relativa centrale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNGPL54A25G916V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rubin Gianpaolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNGPL54A25G916V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. Rubin Gianpaolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4813.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5962068627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DESTRA PO – ZONA EST DELLA CITTA’ – LOTTO FUNZIONALE 2 – VIA CALZOLAI – VIA MALPASSO.CIA 119-2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261280291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041510298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Girardello Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737700383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIO STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971030287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fanton srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00610460206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00867290371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAM-IMPRESA DI COSTRUZIONI STRADALI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02574640369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE DEI F.LLI BOCCHI MARCO E MAURO E CI. CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA IN "B.M. S.A.S. DEI F.LLI BOCCHI E CI."</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01683700387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni ital Strade</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00680790292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eredi Fantoni Adriano Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695230308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.A.B. Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01139980294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferro Domenico Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni Castellin Lorenzo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308740388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pozzati Costruzioni srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEFRI Infrastrutture Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01332730298</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGEFRI Infrastrutture Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424771.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52124D536</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO AL COMMISSARIO ESTERNO ESPERTO PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - 2°  SEMETSRE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>°Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRGGNN51S27G184O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERIGATO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRGDM67B14A965U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>°Ing. Leprini Giandomenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRGGNN51S27G184O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERIGATO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2002.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA1049BBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03605730377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBINTUR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z021152247</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INVENTARIAZIONE FONDO FOTOGRAFICO DI PALAZZO BONACOSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02933551208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSPECTIVA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02933551208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSPECTIVA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC11E5D56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTAZIONE GRAFICA QUADERNI MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5096.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5096.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZIO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNHNGL58S44D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHINATO ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GNHNGL58S44D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHINATO ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1853.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1853.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIATTIVAZIONE STRUMENTALE APPARATO MULTIMEDIALE ATRIO MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER LABORATORIO MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00157770363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00157770363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOFAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>988.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z05111E2AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE OPERE ALL'INTERNO DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313850388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE Soc. Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313850388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGESTE Soc. Coop. a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2676.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD611515CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE QUADERNO MUSEO CIVICO LAPIDARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F11A98FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accessori d'arredo vari per uffici diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0511C1899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale vario per l'ufficio per servizi diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841245776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE  CONFESERCENTI DI FERRARA AZIONI DI COORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO DI FERRARA - NATALE 2014 - L.R. 41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304140385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI - S.R.L." E OVE LA LEGGE LO CONSENTA PER BREVITA' SARA' INDICATA CON LA SIGLA "C.S.C. S.R.L."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7617.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201245600</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>41 - COMMERCIO-AA.PP.SVILUPPO ECON.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ASCOM   DI FERRARA AZIONI DI COORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO DI FERRARA - NATALE 2014 - L.R. 41/97</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01124290386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCOM SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI SIGLABILE "ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7617.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281252BF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSNMNC78D59D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FICHI E FATE DI PISANI MONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNMNC78D59D548Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA FICHI E FATE DI PISANI MONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB7124E1BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scaffalatura in metallo per dispensa cucina Aquilone (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00858400385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00858400385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGANZERLA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A11CD8EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUSTE INTESTATE DI VARIO FORMATO - NOV.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137550388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA TIPOLITOGRAFIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP" ABBREVIATA IN "TIPOGRAFICO SOC.COOP."</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>598861054E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER ADEGUAMENTO ANTISISMICO E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI COMUNALI CIA 1-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208330389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI &amp; M. BONAZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805380381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANATI IMPIANTI DI ALBANATI ROMANO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNSGRG47D20C987C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fonsato Impianti di Fonsato Giorgio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00181520396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01545670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONATO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01545670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DONATO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47734.84</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cancelleria - nov 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02469810374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>601.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z31124BAAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico per epletamento attività per ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi di cui al D.M. 151/2011 relativamente al Palazzo delle Palestre di Ferrara in via Tumiati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRGMHL56M16D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MICHELE FERGNANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRGMHL56M16D548V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MICHELE FERGNANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto elettori con handicap motorio - Regionali nov. 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001080389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE VOLONTARIATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01001080389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA PUBBLICA ESTENSE VOLONTARIATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22124304D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA AGENDA PER UFFICIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66125C9D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività sistemistica per gestione Data Base - n. 5 giornate</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01803850401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vem Sistemi Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9912307EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento diretto fornitura e posa di attrezzature da cucina presso la Scuola Materna "Aquilone".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00072220932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00072220932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39929.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z33125CEB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto batterie per cache storage IBM DS4700</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01524850383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTECOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C115B57C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SPECCHIO PER SCUOLA D'INFANZIA L'AQUILONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GIOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GIOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461246525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trascrizione di registrazione su nastro magnetico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645910389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPRONTE SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB123AB35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e acquisto di segnaletica temporanea per la U.O. Viabilità e Segnaletica del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISAS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISAS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB122F182</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e acquisto di dissuasori di sosta per la U.O. Viabilità e Segnaletica del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123870214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFORM K. WINKLER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123870214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFORM K. WINKLER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181138F54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura biglietti per biglietterie elettroniche dei musei civici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01041320407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULSNAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01041320407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODULSNAP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1782.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1782.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Restauro busto di San Giorgio del Museo della Cattedrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04328550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RESTAURI CONSERVATIVI S.R.L. O PIU' BREVEMENTE CRC RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04328550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RESTAURI CONSERVATIVI S.R.L. O PIU' BREVEMENTE CRC RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1812358D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO PER REALIZZAZIONE E FORNITURA CIPPO COMMEMORATIVO IN MEMORIA APPUNTATO CARMINE DELLA SALA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRMRZ40D29D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonora Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNRMRZ40D29D548O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bonora Maurizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CONSERVATIVA OPERE MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGNDTL56D56D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI DONATELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGNDTL56D56D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI DONATELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER IL MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08759380010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELFITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93041310389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93041310389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0411DCF94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREPARAZIONE TASSIDERMICA REPERTI ZOOLOGICI MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01995910229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA SC- VIA RIGOBELLO 14/3-36030 S.VITO DI LEGUZZANO VI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01995910229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA SC- VIA RIGOBELLO 14/3-36030 S.VITO DI LEGUZZANO VI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>567.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB8124FA82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e acquisto di piccole attrezzature per il Servizio Beni Monumentali, con utilizzo del MEPA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>347.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF124712B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico coord. in fase progettaz. e Dir. Op. in fase esecuz. lavori straord.  segnaletica stradale vert., per collocaz. cartelli nelle Aree di Attesa  Popolazione civile, in caso di emergenza, nel 2014, su aree specifiche intero territorio com.le.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRNDR68H16A965I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDRE ANDERLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRNDR68H16A965I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDRE ANDERLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1466.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF7124DB72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricerca di residui fitosanitari (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04290860370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA - AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F1163E94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cure veterinarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRZPVN61C13D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOLA PIER VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRZPVN61C13D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOLA PIER VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A12489E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>19 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ESPROP</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Impegno giuridico della somma di Euro 179,34 (IVA e spese di trasporto comprese) pqe acquisto di uno squadro a prisma pentagonale doppio per l'Ufficio Esproprio, dalla Ditta Geodetica di Volpe &amp; C. S.a.s. di Torricella in Sabina (RI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923570576</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geodetica di Volpe A. &amp; C. S.a.s. di Torricella in Sabina (RI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00923570576</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Geodetica di Volpe A. &amp; C. S.a.s. di Torricella in Sabina (RI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741233CB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione poltrone per Sala Estense</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRTPRZ58M69D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE DI VERATELLI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRTPRZ58M69D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE DI VERATELLI PATRIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911247184</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affid. diretto Ditta Ferrara Ascensori S.r.l. dei lavori per l'installazione di una piattaforma elevatrice presso la scuola elementare di Francolino (CIA 06-2013/2)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01338840380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01338840380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARA ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30399.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1711CE286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavaggio n. 2 fasce tricolore sindaco e sistemazione n. 2 urne consiglio comunale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC4126BCD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura locandine per pubblicizzazione bando apertura iscrizione nidi e scuole d'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB10D2D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Catering per Comitato Esecutivo Progetto CAMAA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323060382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO FERRARI S.N.C. DI FERRARI DANIELA, FERRARI DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01323060382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO FERRARI S.N.C. DI FERRARI DANIELA, FERRARI DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z051162107</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.3 AGENDE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>47.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z40102AD71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gadget con loghi per Fiera EIRE - Progetto CAMAA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01642870388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01642870388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERMAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1208266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI AGENDE PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3711E57E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 2 tende vetrage a pacchetto per ufficio provveditorato Uffico Dott.ssa Brina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089140388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA BREGOLI F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089140388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA BREGOLI F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271216101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGENDA PER SEGRETERIA ASS.RE PUBBLICA ISTRUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC411457A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N.2 AGENDE PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E11FF494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di riparazione su macchina lavabicchieri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E DI CONTI LUCA, TIBERI FEDERICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E DI CONTI LUCA, TIBERI FEDERICO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.80</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z771227387</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE CONSERVATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04204330379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FOTOTECA S.A.S. DI ELVIRA TONELLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04204330379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FOTOTECA S.A.S. DI ELVIRA TONELLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2269.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1122711F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ETICHETTE PER LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861279289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>12 - U.O.GALLERIE ARTE MODERNA CONT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO OPERE SU CARTA BOLDINI E DE PISIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301262918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pannelli divisori per nuova sede del Centro per l'Impiego</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE31208511</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRODUZIONE CHIAVI PER IL SERVIZIO SALUTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRSMRZ52P23C980D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERSANETTI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO copertura assicurativa natante DC7 in dotazione al Nucleo Operativo Fluviale del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, periodo 31.12.2014-31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allianz Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05032630963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Allianz Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>863.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE127BBB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Iniziative formataive sulla normativa riguardante il personale durante il mese di gennaio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80064130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCI EMILIA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37125EA45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo per l'anno 2015 servizi google APPS for business</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08212960960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOOVLE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08212960960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOOVLE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pass entrata fiera EIRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11402090150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.FI. SPA  SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11402090150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.FI. SPA  SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza tecnica al Progetto Holistic</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01542510381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01542510381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z670F3DBBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>83 - SETTORE PIANIFIC.TERR.UNESCO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione ed assistenza tecnica per Progetto CAMAA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00243260387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00243260387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7438.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3719.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC30FFB3C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>44 - SERV.PIANIFICAZ.TERR.PROGETTAZ</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di animazione - Progetto "Ricostruiamo l'Aquilone"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460210386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Acli Coccinelle</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>487.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>487.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z290E8DBC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STAMPANTI EPSON LQ 2090</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z300C9CA26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA10BCF04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione sistema di videosorveglianza cittadino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14541.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>59191350BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>trasmissione dati sistema di videosorveglianza cittadino</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124698.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>25404.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E118F0F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di manutenzione e assistenza procedure gelim8 e gepat8 anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnosys Itali srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209050861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tecnosys Itali srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4850.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>56929502F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attivazione di n.50 sim a contratto per elezioni amministrative maggio 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>792.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD511EE484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>39 - STATISTICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di fornitura di lavoro temporaneo per il servizio di rilevazione
delle indagini obbligatorie Istat sui Prezzi al consumo e indagini Multiscopo, mediante
procedura di affidamento di servizio in economia, previo espletamento di gara informale.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>39 - STATISTICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rilevazione delle indagini obbligatorie Istat sui Prezzi al
consumo e indagini Multiscopo, mediante procedura di affidamento di servizio in
economia, previo espletamento di gara informale per l'anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04049110374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CITTA' VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193130380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01228900385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRAZIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01228900385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRAZIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>47339.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z621225C38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>39 - STATISTICA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo della licenza d'uso dei prodotti software SAS per WINDOWS, in una copia per l'anno 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAS INSTITUTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08517850155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAS INSTITUTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z25106C13A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CATALOGAZIONE MONOGRAFIE ANTICHE DELL'ISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD01246CED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione di fermate TPL di competenza del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico - U.O. Mobilità - anno 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01501900383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Moretti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8396.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB01151754</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI VOLUMI VARI PER LA BIBLIOTECA DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1411A4218</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO PALAZZO BONACOSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71152464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CONSERVATIVA OPERE PERCORSO ESPOSITIVO PALAZZO BONACOSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLLFRN60H58Z110Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAILLAUD FLORENCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLLFRN60H58Z110Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAILLAUD FLORENCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C121B3EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riproduzione di elaborati tecnici e/o di documenti vari per il Servizio Beni Monumentali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ART DI TRENTANNI PIERFRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ART DI TRENTANNI PIERFRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47121B61B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riproduzione di elaborati tecnici e/o di documenti vari per il Servizio Beni Monumentali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01390840385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIE E CREATIVI DI SCHIAVI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01390840385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPIE E CREATIVI DI SCHIAVI PAOLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z71124F519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Incarico  progett esecut. e coord. sicurezza progettaz., direttore operat. con funz. di coord. sicurezza esecuz.,  Direz. Operat. opere strutt., relativamente all' installazione piattaforma elevatrice presso scuola primaria din Francolino.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BZZSLV73M50C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. SILVIA BUZZONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BZZSLV73M50C980L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. SILVIA BUZZONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2718.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB120DFDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00112730387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOGRAFICA ARTIGIANA DI AZZI L., TARRONI F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C120F135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRRCRL58P44A223I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETA FORNITURE DI CARLA GORRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRRCRL58P44A223I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMETA FORNITURE DI CARLA GORRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1322.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1322.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>59953428B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>23 - SERV.SALUTE POL.SOCIO-SANITARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo servizio mediazione sociale di comunità servizio sicurezza dal 01/07/2014 al 30/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473160388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Camelot a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70117.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36461.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>596988374B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA DELL'AREA DENOMINATA EX CAMILLI SITA IN VIA DARSENA  FERRARA  FASE 1.CIA 105-2011</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00778780361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.R. - DI REGGIANI ALBERTINO - S.P.A. ABBREVIABILE IN: "A.C.R. S.P.A."</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332970332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRS SERVIZI AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03275750275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euro-Edile srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BARALDI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10957730152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIO.ECO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01299560381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01591161201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AKRON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11656511000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.T.R. BONIFICHE Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>DE.MA srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
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      <oggetto>acquisto nell'ambito della Convenzione Consip PC Portatili 13 di n. 5 pc</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito della Convenzione Consip PC Desktop 13 di n. 38 pc</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALWARE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA di n. 10 HD esterni lacie P9223</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA di n. 10 stampanti HP 6100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRII S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05888970489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRII S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA di n. 5 videoproiettori Benq MX661P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTEGRA SISTEMI  DI CALDARELLI STEFANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CLDSFN53M22H501Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTEGRA SISTEMI  DI CALDARELLI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA di n. 5 stampanti HP 7110</oggetto>
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          <ragioneSociale>2M UFFICIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07350840638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nell'ambito del MEPA di n. 4 stampanti HP M201DW</oggetto>
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          <ragioneSociale>3D INFORMATICA S.a.s.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02235470784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D INFORMATICA S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
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      <oggetto>faldoni e scatole d'archivio per uffici diversi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>bevande per ufficio assistenza agli organi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
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      <oggetto>ABBIGLIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904020284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO 4 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4819.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4819.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Restauro scultura "Madonna con bambino" Museo della Cattedrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04328550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RESTAURI CONSERVATIVI S.R.L. O PIU' BREVEMENTE CRC RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04328550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RESTAURI CONSERVATIVI S.R.L. O PIU' BREVEMENTE CRC RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO - SABATO DELLE FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO-LA STANZA DEI BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00041490384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CARTARIA ESTENSE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
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      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00148590383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROVELLI GINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENTILE FLAVIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00833830383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA CASTELLO S.N.C. DI BOCCHIMPANI DR. ROBERTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbigliamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BNNSRA79P70D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA DI SARA BENINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNSRA79P70D548F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CALZOLERIA DI SARA BENINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>577.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI PER PROGETTO REGIONALE "RETE AMICA DEI GENITORI" (2.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01939400360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO INFORMAZIONE &amp; COMUNICAZIONE ABBREVIABILE IN: IN. &amp; CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01939400360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO INFORMAZIONE &amp; COMUNICAZIONE ABBREVIABILE IN: IN. &amp; CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15694.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>26 - POLIZIA MUNICIPALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cancellazione scritte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01003810387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cavallari snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>656.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1236C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTELLONISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470640382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER CENTRO ELEFANTE BLU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01250259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>49 - SETT.OO.PP.MOBILITA'SICUR.PROT</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO  X INDAGINE GEOLOGICA CONOSCITIVA  DELLA ZONA BALUARDI SUD DI FERRARA - CIA 82 - 2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLIMNT64P53E648N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANTONIETTA SILEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLIMNT64P53E648N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANTONIETTA SILEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3567.20</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9211F5FA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e messa a dimora di n. 5 Aceri Campestre ad alberetto (compreso concimi, amendanti e sostegni) e due anni di manutenzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604150381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T. &amp; T. LANDSCAPE DI TARTARI MAURO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604150381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T. &amp; T. LANDSCAPE DI TARTARI MAURO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZC812B0A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01798130389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLANDIA S.A.S. DI FRANCA GIULIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01798130389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLANDIA S.A.S. DI FRANCA GIULIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC8121B2A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RC) dal 31.12.2014 al 30.04.2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO MARKEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO MARKEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6713.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED121B3C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D'ARTE DAL 31.12.2014 AL 30.04.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INA ASSITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INA ASSITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31815.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8511ED9BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA dal 31.12.2014 al 31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37817.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO AUTOVEICOLI periodo dal 31.12.2014 al 31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO TAPPETI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01755490388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755490388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LIBRI E AUDIOVISIVI- PROGETTO "LA STANZA DEI BAMBINI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DI ALTI STUDI RINASCIMENTALI  DELLISTITUTO DI STUDI RINASCIMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00120140389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEON D'ORO S.R.L.-PIAZZA CATTEDRALE 8/10 - 44121 FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00120140389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEON D'ORO S.R.L.-PIAZZA CATTEDRALE 8/10 - 44121 FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2311DCE1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI RICETRASMITTENTI DA UTILIZZARE ALLINTERNO DEI MUSEI DI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z01124DCCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature per cucina scuola dell' infanzia Aquilone (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629330380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER PROFESSIONAL di Pilati Luca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629330380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER PROFESSIONAL di Pilati Luca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB12B3E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Arredo scolastico per interni della scuola dell'infanzia Aquilone (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI PIEGHEVOLE MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNRLSE75T63D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLEFOLIA TRANSLATIONS DI BONORA ELISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNRLSE75T63D548G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLEFOLIA TRANSLATIONS DI BONORA ELISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z041227CBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E GESTIONE COLLEZIONI MUSEALI MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSLMRC77E11D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLMRC77E11D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASELLI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1469.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA106B471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE E GIUDIZIARIA periodo 31.12.2014 - 31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93238290238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARAG SE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93238290238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARAG SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30225.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE91221C99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto beni di consumo per attività per legge dell'U.O. Energia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNUSFN67E15D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUINI STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA31224780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1B0F7175B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUI9STO  DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1191.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1187.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730E4A791</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5610685E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNZGMM74L42G702I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMA LANZO EDITORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNZGMM74L42G702I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMMA LANZO EDITORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE120EA7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somma urgenza messa in sicurezza e ripristino funzionale ingressi assessorato alla Sanità e via Santo Stefano n. 14/e e Centro Sociale l'Urlo di via Bentivoglio a Barco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF126F942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>52 - SERV.MOBILITA'INFRASTR.VERDE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di completamento nell'ambito delle opere di riqualificazione di piazza Buozzi a Pontelagoscuro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00261280291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00261280291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COOP CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI - TRASPORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1011C8B56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LIBRI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE - EDISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04098330378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA CENTRALE - EDISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z341215BAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO X UFFICI DIVERSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2127328B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 AGENDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00436850382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA ENZO BRANCALEONI - S.A.S. DI BRANCALEONI UBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34121366D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB11F8ADA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA6123500E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z901221C24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto beni di consumo elettronici per attività U.O. Energia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01843790385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDI ELETTRONICA S.A.S. DI DONELLI FABRIZIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.92</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z01105219C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D115D3F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI E DVD BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1496.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1496.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9911AF321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1154.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1154.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0FDF772</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N.1 TABLET GALAXY SAMSUNG 8GB WIFI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01116520501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S. COMPUTER DISCOUNT PONTEDERA (PI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01116520501</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.S. COMPUTER DISCOUNT PONTEDERA (PI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE710292E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA DI N. 250 COPIE DEL QUADERNO N. 2 ARCHIVIO STORICO CONCORSO "IO AMO I BENI CULTURALI 2013"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796211205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE BARONCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI DI N. 3 LETTORI A CODICI A BARRE MODELLO DATALOGIC KIT HERON DI 30+AVO USB NERO LETTORE CCD A PISTOLA 256 SCAN/SEC. DISTANZA DI LETTURA 20 CM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00437160583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437160583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRO ANTICO BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVLMGL50E41C912I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA VICTOR DI NOVELLI MAGGIOLINA FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVLMGL50E41C912I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA VICTOR DI NOVELLI MAGGIOLINA FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER DI N. 1 HD ESTERNO, N. 10 PEN DRIVE 16GB E N. 2 NOTE BOOK PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00740430335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00740430335</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>952.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARRELLO TRASPORTO DOCUMENTI ARCHIVIO STORICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA122CEBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MMEDIANTE MEPA DI MATERIALE  VARIO PER CONSERVAZIONE ARCHIVIO FOTOFRAFICO "LANFRANCO CARETTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04204330379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FOTOTECA S.A.S. DI ELVIRA TONELLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04204330379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FOTOTECA S.A.S. DI ELVIRA TONELLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1736.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1713.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB411AF290</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1363.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>844.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>844.17</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1519.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z83118EC6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI CONSIP DI.N3 LAMPOADE "WOOD" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA E ARCHIVIO STORICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Breciani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09143390152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Breciani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE711FFE40</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE TEBALDI (SAN GIORGIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>767.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-30</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI ARCHIVIO STORICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLBIOTECHE DECENTRATE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE LUPPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.37</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NVLMGL50E41C912I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA VICTOR DI NOVELLI MAGGIOLINA FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NVLMGL50E41C912I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA VICTOR DI NOVELLI MAGGIOLINA FERRARA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2961.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2961.54</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE TEBALDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.86</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE TEBALDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.90</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO A PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>428.41</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA L/M</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>937.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>937.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2036.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2036.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00706970381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OTTANTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00706970381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OTTANTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>663.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5112445CB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB11B6E07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 20 SCATOLE PER ARCHIVIO "LANFRANCO CARETTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00706970381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OTTANTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00706970381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OTTANTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z01125ED5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE TEBALDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66124D2C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA R/S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D11AAC0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE RDO CONSIP DI ETICHETTE MAGNETICHE ANTITACCHEGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07850030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07850030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07850030011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z22124F851</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE712449F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI UNITA' ESTERNE AI PC DEI MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z86122CBE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI COPERTINATURE PLASTIFICATE PER LIBRI DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLIBRI' SYSTEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB21244A5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI N. 2 PC PER CATALOGAZIONE COLLEZIONI MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE011DCE16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI ARMADI SCORREVOLI PER INGRESSO MUSEO STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00535290381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILESTE S.A.S. DI CAPOZZI MICHELE E ANDREA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF31244C33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE TENDAGGI UFFICI BIBLIOTECA ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>967.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDC123422D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE TENDE DA ESTERNO ARCHIVIO STORICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGFNC37L12D548S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA ARTIGIANA DI FRANCESCO BREGOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z72121008B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE N. 23 SEDIE DA ESTERNO E N 4 PANCHE SALA AGNELLI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381490382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MASOTTI GIULIANO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5518328C50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA INFORMALE ALLA COOP SOCIALE LE PAGINE DI FERRARA, PER IL SERVIZIO DI RIORDINAMENTO INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO LETTERARIO "LANFRANCO CARETTI" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA DI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. IN SIGLA COOPERATIVA SOCIALELE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12110.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61277841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E122C925</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODUZIONE DI N. 351 COPIE DEL CATALOGO DELLA MOSTRA DAL TITOLO "FERRARA 1915-1918. UNO SGUARDO AL CIELO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793970383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECIERRESTAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793970383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECIERRESTAMPA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1193.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO NOVITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO VOLUMI CARDINALI DELLA SANTA ROMANA CHIESA ...</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2786.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI ARCHIVIO STORICO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDITORIALE SOMETTI MANTOVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00263630204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE SOMETTI MANTOVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2294.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 4 TELEFONI CORDLESS GIGASET E 500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA N. 1 SCAFFALE BIFRONTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI E DI N. 1 CARRELLO PER SCAFFALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>776.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4611D3F97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI UNO SCAFFALE MONOFRONTE BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 3 lampade da terra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE3118B002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incenerimento schede elettorali di scorta elezioni regionali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z77125A347</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavaggio effetti letterecci - elezioni regionali 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02032781201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIELE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02032781201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIELE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>802.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3E11A95F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>87 - U.O.PROVVEDITORATO  ECONOMATO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto elettori con handicap motorio per Regionali nov. 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914430382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914430382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431273CD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI  TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA71273C53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA112734D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01005030380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTMARKET S.A.S. DI SACCOMANI LIVIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01005030380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTMARKET S.A.S. DI SACCOMANI LIVIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F125693E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01005030380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTMARKET S.A.S. DI SACCOMANI LIVIA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>TUTMARKET S.A.S. DI SACCOMANI LIVIA &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE RODARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01537880385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCA S.A.S. DI CRIVELLARI SERENELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1164.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO DI BOCCAFOGLI MICHELE E GARDINALI IRENE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01612250389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO DI BOCCAFOGLI MICHELE E GARDINALI IRENE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A10EFF2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1348.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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      <cig>Z3A1270574</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO NOVITA' BIBLIOTECA COMUNALE TEBALDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12252360156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE1152193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO PRESENTE NELLA FOTOTECA DEI MUSEI ARTE ANTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNBTZN75D25D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIZIANO MENABO' FOTOGRAFO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNBTZN75D25D548N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIZIANO MENABO' FOTOGRAFO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z18127313C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>894.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI  BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1396.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRO  TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>119.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PERIODICI E QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCCLRD70M06D548W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI LEONARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECHE COMUNALI DECENTRATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>731.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO NOVITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>40 - SERVIZIO PERSONALE-FORM.PROFES</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo del contratto riferito al servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a favore del personale dipendente del Comune di Ferrara avente diritto per il periodo 24 dicembre 2014 al 23 dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A. IN BREVE DAY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>634615.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copertura assicurativa per trasporto opera "Madonna con bambino"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10203070155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AON S.P.A. INSURANCE &amp; REINSURANCE BROKERS O IN FORMA ABBREVIATA AON S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTAURO VOLUME CONSERVATO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE "LIBER STATUTORUM ET PROVISIONUM AD MALEFICIA DEPUTATI" DEL SEC. XIV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTLFNC58A24D548M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTOLINI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF711FFE40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE TEBALDI (SAN GIORGIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC51138CF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>14 - SETT.ATT.CULT.MUSEO CATTEDRALE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratti estimatori per il bookshop del Museo della Cattedrale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01306190388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Ferrara Arte</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2496.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54105B480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 CHIAVI ELETTRONICHE PER L'IMPIANTO ANTIFURTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE BASSANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01865320384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01865320384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B122D2F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE INTERCENT ER DI N. 1 MONITOR LCG TFT 21,5", N. 1 MONITOR LCG TFT 19" E N. 1 MONITOR LCG TFT 22", PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE E ARCHIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olidata SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 - SERV. BIBLIOTECHE E ARCHIVIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE LIBRI TITOLI VARI BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1915.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411244953</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI HARD DISK ESTERNI PER GLI UFFICI DEL MUSEO DELLA CATTTEDRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04151980374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Computer Cash Ferrara Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9011DD00E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>13 - SERVIZIO MUSEI DI ARTE ANTICA E STORICO SCIENTIFICI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA DEL MUSEO DI STORIA NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA91266DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI INFORMATIVI PER CENTRO PER LE FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ART DI TRENTANNI PIERFRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101030383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPY ART DI TRENTANNI PIERFRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8012C0920</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Associazione Intercomunale Terre Estensi - interventi informatici - anno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5737.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO - LA STANZA DEI BAMBINI- C/O OSPEDALE DI CONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF2123A154</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO "LA STANZA DEI BAMBINI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z26123D537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO "LA STANZA DEI BAMBINI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNALNI53H59E730T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERRA DELL'ORSO - E NATURA DI SAIANI LIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA DEPLIANT AFFIANCAMENTO FAMILIARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00091760389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00091760389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D10B0DE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA MANIFESTI PLASTIFICATI PER ESTATE BAMBINI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00953750387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA F.LLI FERGNANI DI FERGNANI MARINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00953750387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA F.LLI FERGNANI DI FERGNANI MARINO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z35122AF32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARREDI PER PROGETTO "LA STANZA DEI BAMBINI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GIOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008460368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GIOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTO "IL SABATO DELLE FAMIGLIE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00162660369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ESTENSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27113DFDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE SCOLASTICO (6)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724420409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724420409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLE ESSE CONFEZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83043F282</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLE COMUNALI E STATALI</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VRTGRL32M13D548K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERATELLI GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D043F408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E ISTALLAZIONE VENEZIANE E ZANZARIERE PER IL PERIODO 2012-2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLVLR62L07D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ESTENSE GROUP DI CARLI VALERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRLVLR62L07D548P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ESTENSE GROUP DI CARLI VALERIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31198D98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>YoungER Card (ex Carta Giovani Emilia Romagna): acquisto di 1000 chiavette memory card usb da 4 gb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026711204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASILANDIA S.N.C. DI MANSERVISI UMBERTO E F.LLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026711204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASILANDIA S.N.C. DI MANSERVISI UMBERTO E F.LLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>4060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z951198F1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>YoungER Card (ex Carta Giovani Emilia Romagna): aggirnamento e implementazione del sito e del software relativo alla gestione anagrafica degli iscritti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3864.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>3864.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA0FB49DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto YoungER card: acquisto di 3000 chiavette usb da 4 gb con personalizzazione di stampa in quadricromia su entrambi i lati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026711204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASILANDIA S.N.C. DI MANSERVISI UMBERTO E F.LLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026711204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASILANDIA S.N.C. DI MANSERVISI UMBERTO E F.LLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11010.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>11010.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9C120080A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione della ottava edizione dei laboratori "SAPERE E FARE" dedicati ai giovani.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93083820386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCI - AICS L'ULTIMO BALUARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93083820386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCI - AICS L'ULTIMO BALUARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2441.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>2441.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3411140D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>73 - U.O. APPALTI E CONTRATTI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SCARPE 2014 DITTA NAGLIATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DVVFBA75A01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAGLIATI DI DE VIVO FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DVVFBA75A01D548B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAGLIATI DI DE VIVO FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z66124D4B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>28 - SERV.GIOVANI COOPERAZ.P.EUROPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO, IMPLEMENTAZIONE E RESTYLING DEL SITO INFORMAGIOVANI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z401131F93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo dell'attivazione per l'anno 2014 del servizio informativo telematico tramite il sistema televideo di Telestense REI SRL.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E.I. - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00335080388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E.I. - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5911B81B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di elaborazione meccanografica e scansione ottica delle dichiarazioni IMU anno 2012 e dichiarazioni di successione 2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04515508720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Top Point SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04515508720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Top Point SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D0F4E54A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio imbustamento e stampa avvisi e modelli di pagamento TARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E0F4E55E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di recapito posta massiva TARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZI71111B95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio imbustamento e stampa di n. 70.000 / 75.000 avvisi e modelli di pagamento saldo TARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383350638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SYSTEMS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF312DF3F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conservazione della documentazione TARSU ICP DDPPAA ed ICIAP per il 2015 ed il 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03603690961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE EPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03603690961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BE EPS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8850.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE212DF448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi dal 12/05/2015 al 11/05/2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838260388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA NEON S.N.C. DI BUZZONI GIORGIO E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838260388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA NEON S.N.C. DI BUZZONI GIORGIO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A12DF47C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 - SERVIZI TRIBUTARI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione del call center dal 01/01/2015 al 28/02/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436351206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinergie d'Imprese S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436351206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinergie d'Imprese S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4426.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TERMOCONVETTORE E SCOPA ELETTRICA PER CENTRO PER LE FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di hosting sito Museoinvita.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHNSTI68D29D548I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PJ DESIGN &amp; DEVELOPEMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto RER "MAdler" - attività di supporto per l'abbattimento del divario digitale e la valorizzazione degli asset del Comune di Ferrara</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02770891204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lepida Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2562.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura in modalità ASP sw StayTour anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03642220267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hyksos</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03642220267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hyksos</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>6 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>formazione procedura JDemos</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 - PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE COCCINELLE S.N.C. DI D'ORAZIO CHIARA E PASETTI SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01687080380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE COCCINELLE S.N.C. DI D'ORAZIO CHIARA E PASETTI SILVIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F12E7E51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CEDOLE LIBRARIE A.S. 14/15 PAGAMENTO FATTURA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034590438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDINI FABRIZIO &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01034590438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIONDINI FABRIZIO &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD1129DA85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>20 - SERVIZIO AMBIENTE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progettazione e realizzazione di un Sistema di Gestione per la Qualità del Comune di Ferrara, secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02110860281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGESCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02110860281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGESCA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5737.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>4536.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA X CAMPO DI CALCIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLBNDR69B26D548Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALBONI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58124C23D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE X IMPIANTI COMUNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106720267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4411.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4411.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB12463EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSA IN OPERA RECINZIONE CAMPO DI CALCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z681246386</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PALI E RETE X RECINZIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00576800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSI RECINZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61122E14B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>38 - U.O.SPORT E TEMPO LIBERO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AUTOGRU X LEGATURA COPERTURA PISTA DI PATTINAGGIO COMUNALE COPERTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLNSN65S11E773E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIOCCO NELSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLNSN65S11E773E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIOCCO NELSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC312063EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto storage</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISCO ITALY COMPUTER SUPPLIES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>339.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO HARD DISK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AD PARTNER SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>510.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT SISTEMA CABLAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>271.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>271.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NASTRO ISOLANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JANNI &amp; CESCHI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>676.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>676.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDO E ATTREZZATURE DIVERSE A.S. 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2167.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2167.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z12124E54C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCRIVANIA PER COMPRENSIVO DON MILANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE71224733</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z881224716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVAGGIO COPRITAVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01521830388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISEK BOLDINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01521830388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISEK BOLDINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB91224691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>11 - U.O.MANIFEST.CULTURALI TURISMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA COPRITAVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00089140388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA BREGOLI F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00089140388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.B.TAPPEZZERIA BREGOLI F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE312CDD1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione parziale di serramenti esterni da eseguirsi presso la Scuola Bonati-Pascoli di Ferrara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01830540389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bocchimpani srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38011.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F12E64D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>50 - BENI MONUMENTALI-CENTRO STORIC</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di verifiche conservative superfici decorate in Immobili Monumentali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01180930388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVAZIONE RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO DI TOSI PAOLA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180930388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSERVAZIONE RESTAURO PATRIMONIO ARTISTICO DI TOSI PAOLA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF128A9D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cialde e filtri per bevande da offrire ad ospiti del Sindaco in occasione di incontri istituzionali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0813009BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>8 - GABINETTO SINDACO-UFF.STAMPA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>targhe incise e personalizzate per cittadini centenari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FLSMRC59T17C980O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>"NUOVA INCISORIA TIMBRIFICIO FERRARESE" DI FELISATTI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5983406ED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori completamento di ripristino funz. impianti idrotermici e finitura facciate esterne Scuola elementare Mosti sita in via Bologna, 152 a Ferrara.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Opere edili srl Unipersonale</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI  ADEGUAMENTO PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PUTINATI 223 FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEKNO-ART S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>Cedole librarie a.s. 2014/2015 pagamento fatture</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 - SERVIZIO EDILIZIA</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTI RIPRISTINO POST SISMA 3 LOTTO 1 STRALCIO - CIA 88-2014 - INTERVENTI PRESSO LA SCUOLA DE PISIS DI POROTTO (cod int Regione 6007)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA STABELLINI DI STABELLINI RICCARDO &amp; ROBERTO - S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE PER LABORATORI CON DISABILI (4.1)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>419.96</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE PER LABORATORI CON DISABILI (4.1)</oggetto>
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          <ragioneSociale>FLENDER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLENDER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>00297110389</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>18 - ISTITUZIONE SCUOLA</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE PER LABORATORI CON DISABILI (4.1)</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE CRAMS CENTRO RICERCA ARTE MUSICA SPETTACOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. SOCIALE CRAMS CENTRO RICERCA ARTE MUSICA SPETTACOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3725.00</importoAggiudicazione>
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